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计量管理手册

计量管理手册(样例)(总48页)

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计量管理手册

版本(2)

XXXXXXXX股份有限公司发布

前言

XXXX股份有限公司是一家专业从事电力设备安装与检修的股份制企业。其前身为XXXXXX有限公司,于XXXX年X月X日成立。公司现有注册资本XXXX万元,为发起设立的股份有限公司。公司的主要经营范围是:

计量工作是施工技术和质量保证体系的重要组成部分。为了全面贯彻ISO9001:2000标准,在运行ISO9001:2000《质量管理体系——要求》的同时,建立测量设备确认体系,按GB/ISO10012:2003标准,结合公司工程建设实际,对第1版《计量管理手册》进行修订,于2005年1月25日发布,自发布之日起代替原标准。

《计量管理手册》是公司测量设备确认体系的规范性文件,是公司计量管理、监督的依据,它具有强制性。

本手册第一版主要起草人:

本手册第二版主要修订人:

本手册审核人:

本手册批准人:

本手册由公司综合办公室负责解释。

计量管理手册

1 适用范围及引用标准

1.1 适用范围

本手册适用于公司所属各项目(部门)的计量管理工作。覆盖范围为

1.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

中华人民共和国《计量法》及相关规章制度。

GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语

GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系——要求

GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系——规范及使用指南

GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范

GB/T19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求

《压力管道安装单位资格认可实施细则》2000版,国家质量技术监督局发布。

2 总则

2.1 概述

本章阐述本公司的计量方针和目标,规定各级领导和部门的计量职责,明确公司管理者代表及其职权。

2.2 计量方针和目标

2.2.1 计量方针

公司计量方针是:强化计量基础管理,不断完善计量检测体系,以科学管理和准确计量服务工程建设。

2.2.2 计量目标

公司的计量目标是:计量管理科学化,器具配备规范化,保证量值准确可靠。

2.2.3 计量方针和目标的贯彻执行

公司计量方针和目标支持公司质量方针和目标,是实现公司质量方针和目标的基础。

公司采取发布文件、培训、会议和内部报告等手段大力宣传计量工作的方针、目标。

公司综合办公室应根据总经理的指令,在管理者代表的领导下,负责计量方针、目标的组织实施,并对计量工作进行督促与检查。

2.3 组织机构和计量职责

公司计量管理机构,见附录A。

各部门和员工的计量职责见附录B。

资源

公司应根据计量体系运行的要求和工程项目安装检修施工、调试的具体需要,确定并提供必要的资源,包括管理、执行工作和验证活动的设备、设施、资金、技术、方法和经过培训的人员。

管理者代表

公司任命公司总工程师为计量体系管理者代表,受总经理委托,全权负责公司计量体系的有关工作。除原有职务的职责、质量管理体系中的职权外,管理者代表还具有以下职权:

(1)按GB/T19022-2003 idt ISO 10012:2003标准建立、实施、保持公司的计量体系。(2)向总经理报告计量体系的运行情况,以供评审和作为计量体系改进的基础。

(3)领导进行内部计量审核和计量监督。

(4)负责公司计量体系有关事宜与外部的联络。

(5)有权处理公司计量存在的问题,包括发布停止使用某种测量设备的命令,直至计量问题得到解决。

3 测量设备

3.1 概述

测量设备是计量确认体系确认的对象,测量设备的计量特性是计量确认体系不可缺少的组成部分。测量设备的管理要求是使测量设备具备规定要求的计量特性。

本章对测量设备的分类、台帐建立及流转管理作了必要的规定。

3.2 职责

经营管理部是测量设备的归口管理部门,负责建立公司计量管理网络,负责测量设备的采购,调配及公司测量设备(A、B、C类)总台帐建立,负责部分测量设备的送检,并对各项目(部门)测量设备送检进行监督。

综合办公室是测量设备使用和管理的监督部门,制定测量设备管理程序文件,并进行管理监督。

使用项目(部门)负责所属测量设备的分台帐建立及送检、管理和保养。

3.3 测量设备的分类

A类测量设备:

——用于量值传递的测量标准;

——用于安全防护、医疗卫生、贸易结算、关键数据测量的测量设备。

B类测量设备:

——用于安装工艺过程控制、质量检测、设备系统调试,且有计量数据记录要求、或测量的结果需要记录并移交给顾客的测量设备;

——用于物资管理、库房环境控制的测量设备。

C类测量设备:

——进口设备配备的且不能拆卸的测量设备;

——不能单独使用,仅作为A、B类测量设备的辅助配件;

——在生产工艺过程中不易拆卸的,而无严格准确度要求的,只作为一般指示性测量设备。

N类测量设备

——与安装工艺过程、质量检测、设备系统调试无直接关系的其它低值易耗的测量设备;

——测量精度要求不高,属于个人配备的测量设备。

3.4 测量设备的配置

使用项目应根据公司工程建设的需要,提出书面配置申请,由经营管理部负责配备足够数量和种类的测量设备,项目部按照使用性质划分类别进行存放、保管、使用、维护等。

所配置的测量设备的计量特性应满足工程测量的要求。

3.5 测量设备台帐

经营管理部根据测量设备的分类负责建立、保存公司A、B、C类测量设备总台帐,并实行动态管理。

测量设备台帐内容应包括项目(部门)、分类代码(其组成见附录C)、设备名称、规格型号、精度等级、生产厂家、编号、管理类别、确认间隔(见附录D)、确认单位、历次确认日期、状态、备注、制表人和审核人等内容。制表人应由专职或兼职计量员承担,审核人应由该项目(部门)计量主管领导承担。

各项目(部门)负责建立、保存本项目(部门)的测量设备分台帐。项目(部门)计量员负责保管测量设备的说明书(当测量设备有说明书时)、两个确认周期的检定证书或校验报告的复印件,并负责在每月的25日—30日把所属项目的当月台帐报于经营管理部,便于经营管理部对台帐及时更新。

3.6 测量设备的送检

送检的原则是谁使用谁送检,由项目负责就近送检。对特殊的、精密仪器及送检确实有困难的可委托经营管理部进行。

测量设备使用项目的计量员根据实际情况,确定一个月或二个月送检一次,送检时应填写送检单。

当测量设备使用有效期满但送检不便时,应把此测量设备放入待检区,以免混淆使用。测量设备送检后,项目计量员应及时在测量设备台帐上注明。

测量设备经确认后,使用项目根据确认结果及时将信息在台帐上注明,当需要办理不合格测量设备、降级、报废时,及时办理各种手续。

3.7 测量设备的降级、报废

测量设备使用时发生损坏或异常情况时,应立即停止使用,并贴上禁用标记,能修复应及时联系修理。经修复后,检定结果达不到原精度的,并在允许使用精度等级内,予以降级使用(由检定单位确定)。

对于降级的测量设备,在测量设备上必须贴上降级标志,同时检定证书上注明降级后的级别。

降级后的测量设备应与原同精度的测量设备隔离存放,防止误用。

由于各种原因使测量设备已无使用和修理价值,或是无法修复,可予以报废。对报废的测量设备应隔离存放,以防止错用、误用。计量员对报废的测量设备应及时在台帐中注明,并将信息及时报告经营管理部。

3.8 测量设备的封存和启封

对暂不使用的且已满一年不用的测量设备,可予以封存。封存的测量设备应由计量员贴上封存标志。

封存的测量设备启封时,使用项目(部门)应送检定部门确认,经确认合格后换贴合格标志,投入使用。

3.9 测量设备的遗失

当测量设备在流转中出现遗失现象后,由计量员填写测量设备遗失记录,并报使用项目(部门)主管领导签署意见。测量设备遗失记录由使用项目(部门)计量员保存。

在办理测量设备遗失手续后,使用项目(部门)计量员应及时在台帐上修正,并将信息报予经营管理部。

3.10 测量设备的维护、保养、调整和修复

测量设备的日常维护、保养,由使用项目(部门)仓库保管员或计量员负责。

测量设备的调整和修理,由计量员联系调整和修理,使用人员不得进行调整和修理。

4 确认体系

4.1 概述

建立文件化的计量确认体系,是确保所有受控测量设备的使用符合规定要求的重要手段。

4.2 体系运行

综合办公室负责计量确认体系的建立、保持、运行,负责本手册的制定、维护及修订。经营管理部负责组织计量确认体系的运行,负责建立和保持公司计量设备台帐,制订和安排周检计划并组织实施。

公司测量设备使用项目(部门)应与经营管理部保持联系,建立和维护测量设备分台帐,按周检计划及时送检。

测量设备送外确认时,应保证这些单位也采用ISO10012-1的要求或有相应计量确认授权,以确保测量设备的确认质量。

公司测量设备使用项目(部门)应按不合格测量设备控制标准,对不合格测量设备进行控制。

5 确认体系的定期审核和评审

5.1 概述

内部审核和评审的目的是验证计量活动和有关结果是否符合计划的安排,并确保计量确认体系持续的适宜性和有效性。

本章对内部计量确认体系审核的特性,审核计划的制订,审核频次,审核人员资格,适合的组织实施,审核结果的报告及纠正措施,管理评审的内容,评审方式、频次等作了规定。

5.2 职责

内部计量确认体系审核

公司管理者代表领导和组织内部计量审核工作。

综合办公室负责制订审核计划,组织审核员编写检查表等具体工作。

审核组长按计划和检查表组织审核、编写审核报告、不符合项报告。

综合办公室负责分发审核报告、不符合项报告、对纠正措施进行跟踪检查和验证。

管理评审

公司总经理负责管理评审的组织实施。

综合办公室负责管理评审的具体工作。

5.3 内部计量确认体系审核

审核计划的制订

综合办公室负责制订公司年度审核方案,管理者代表批准。应根据所审核活动的实际情况和重要性来安排审核顺序和频次。方案应包括审核项目、时间安排等内容。

审核频次

根据公司生产特点,以进行体系审核为主,并与其他体系审核同步进行,一般每年至少一次。需要时可增加内部审核的频次。

审核人员

审核人员必须经过培训和资格认可,且与被审核的项目和部门没有利害关系。

进行内部计量审核时,如需要可聘请公司内外的专家参加。

审核的实施

每次审核均应成立审核小组,确定组长一名,小组成员应与被审核的领域无直接责任。审核小组长应按年度审核方案制订审核实施计划,并提前一周送达受审核单位。

审核员应编写检查表。

按内部计量审核程序和审核实施计划、检查表实施审核。

审核中查出的不符合项,应填写不符合项报告,并取得受审核单位的确认。

审核报告

每次审核均应记录审核结果,并由组长写审核报告。

审核报告应分发给被审核单位、分管领导、管理者代表和总经理,并提交给管理评审。纠正措施的跟踪检查

责任单位应按不符合项报告、纠正预防措施要求表及时采取纠正措施。

综合办公室对纠正措施的实施进行跟踪检查和验证,并作记录。

审核记录

综合办公室负责审核记录的收集、管理和归档。

5.4 管理评审

评审内容

(1)计量体系的现状和适宜性;

(2)测量设备的控制情况与规定要求的符合程度;

(3)内部计量审核及其纠正措施的效果。

评审方式

公司总经理组织各项目、各职能部门负责人一般以评审会议的形式进行管理评审。评审程序

a)总经理确定评审日期;

b)综合办公室根据总经理要求编制管理评审计划,管理者代表审核,总经理批准,并发出评审会议通知和评审计划;

c)总经理主持评审会议,按计划规定的内容进行评审;

d)综合办公室负责作评审记录、编写评审报告及纠正措施计划,报管理者代表审核;

e)总经理审定评审报告和纠正措施计划;

f)综合办公室负责将记录和报告分发有关人员和部门,并组织纠正措施实施情况的跟踪检查。

评审频次

管理评审一般每年一次,与其他管理体系管理评审同时进行。在总经理认为需要时,可增加评审频次,适时进行管理评审。

纠正措施跟踪与验证

对评审中提出的需采取的纠正和预防措施,主要责任部门应制订具体措施,认真实施。综合办公室负责监督和跟踪检查,对纠正预防措施的实施效果进行验证和评价。

评审记录和报告

每次评审均应做好评审记录,评审结果应写成报告,记录和报告按规定分发和保存。

6 测量设备的策划

6.1 概述

测量设备策划的目的是为满足工程需要,在投入使用前对所需的测量设备的技术要求、数量进行评审,保证及时得到必需的测量设备,并保证其准确度、稳定性、量程和分辨率满足规定的要求。

6.2 职责

各使用项目(部门)负责本项目(部门)年度测量设备的添置策划;

经营管理部负责测量设备添置策划的审核。固定资产类测量设备年度策划评审一般由经营管理部组织以会议评审方式进行。

工程管理部负责新开工项目测量设备的策划,在组织设计、作业指导书等文件资料中必要的地方注明需使用的测量设备的名称或型号。

6.3 策划程序

一般测量设备由使用项目在每年的12月份提出次年度申购计划,经项目(部门)领导及经营管理部审核后,由经营管理部根据类别报批购买或项目自行采购。

对重要、特殊的测量设备(包括固定资产类)由使用项目提出申请,经公司评审后,主管领导批准,经营管理部采购。

对情况特殊(工程急需、新开工项目等)采购的一般测量设备(N类除外)由使用项目(部门)提出采购申请——填写《测量设备采购申请单》(见附录D)(一式两份,一份项目自己留底,一份交于经营管理部),经经营管理部审核,按照《工程物资采购控制程序》进行。

7 测量不确定度和累计影响

7.1 概述

在进行测量和使用测量结果时,应充分考虑由测量设备,人员的操作和环境引起的不确定度的影响。本章对这方面的职责和尽可能减小不确定度影响的方式作必要的规定。

7.2 职责

各使用项目(部门)应负责测量设备使用或分析结果时的不确定度影响的分析,并采取相应措施。

7.3 减轻不确定度影响的方式

在适当的环境中使用;

采用多次测量,按规定取值;

由有相应资格的测量人员分别测量,并进行分析;

用不同的测量设备进行测量,并加以比较;

使用其他适当的方法进行测量。

8 计量确认体系文件

8.1 概述

公司计量确认体系文件必须进行有效管理,使测量设备使用场合都能得到适宜、有效版本文件。

8.2 职责

综合办公室是确认体系文件的归口管理部门,负责计量管理手册及计量法律、法规、标准的管理,并提供有关计量方面外来文件的最新修订状态信息。

使用项目(部门)负责本项目(部门)所使用的文件的管理。

8.3 文件分发、更改、使用控制

所有文件都应确定分发范围,按批准的分发清单及时分发;文件更改的内容、日期应在原文件或其附件中标明,并经原审批部门重新审批;使用部门应使用有效版本,对失效文件应及时撤出,具体可参照公司HYDB21001《文件控制程序》

9 记录

9.1 概述

记录是证实计量体系有效性的客观证据,真实反映测量设备确认水平和企业计量保证能力,必须进行控制。

本章对计量确认体系内记录的管理职责、范围、编制、收集、储存和保管等作了必要的规定,此规定与质量管理体系质量记录的控制是完全一致的。

9.2 职责

工程中各部门职责范围内的计量数据记录(质量记录、安全记录),经相关部门检查审核,竣工时上交资料室,并进行汇总、编目、储存、保管、移交和归档。

测量设备的确认记录、设备记录由各编制项目(部门)编制、汇总、编目、储存和保管。

9.3 记录的范围

工程中的测量记录,如原始记录、试验报告、检验报告、安装(质检)记录或其他有测量数据的记录(安全数据、经营数据)。

测量设备的台帐、采购、借用、确认、报废、证书报告、环境、封存、启封、遗失、调动等记录。

9.4 记录的编制

记录一般为书面形式,也可用其他媒体形式。

工程中的测量记录应尽可能包括以下信息,以证明所用的测量设备均能溯源。

——工程设备的说明及其专用标识;

——测量设备的说明及其专用标识;

——有关的环境条件和如果需要时的修正说明;

——测量人员的标识;

——负责确保信息记录正确的人员的标识。

确认记录应包括以下信息:

——设备的说明及其专用标识;

——完成每一次确认的时间;

——调整和修理前后的校准结果;

——规定的允许误差极限;

——必要时注明为溯源性的校准源;

——有关的环境条件和必要的修正说明;

——必要时注明确认间隔;

——必要时注明确认程序;

——必要时说明设备校准的不确定度及其累计影响的说明;

——必要时详细说明维护保养,如使用、调整、修理或改进的有关信息;

——当需要时说明使用的任何限制条件;

——确认人员的标识;

——负责确保信息记录正确的人员的标识;

——必要时注明确认证书和有关文件的专用标识。

其他记录可根据需要增减项目

9.5 记录的管理

工程记录按相应质量管理程序执行管理。

确认记录、确认证书、确认报告的原件由各使用单位自行保管和储存。

公司总台帐由经营管理部保管。

储存场所应具备防火、防潮、防蛀、防丢失等条件。

工程测量记录的保存期限按档案规定。

测量设备的确认记录保存至少2个确认周期。

处理:超过保存期限的记录由保存单位处理,并做记录。

10 不合格测量设备

10.1 概述

对不合格进行控制的目的是防止不合格测量设备的非预期使用,本章对不合格测量设备的定义、标识、处置作出了规定。

10.2 职责

任何使用、保管测量设备的人员,在发现不合格测量设备时应立即停用,并上交使用项目(部门)计量员。

各使用项目(部门)计量员在发现不合格测量设备后应予以标识、隔离、送检(确认、修理或调整)。

计量管理员负责不合格测量设备的确认、外检校准、修理协调。

任何环节的人员均不得使用任何不合格测量设备进行测量。

10.3 不合格测量设备的定义

任何测量设备若出现以下状况,均被认为是不合格测量设备:

a)已经损坏;

b)过载或误操作;

c)显示不正常;

d)功能出现了可疑;

e)封缄的完整性已被破坏;

f) 超过了规定的间隔。

10.4 处置

不合格测量设备的隔离

当发现不合格测量设备时,都应停止使用,由使用部门计量员隔离存放、填写《不合格测量设备处理记录》,贴上“禁用”标记。

不合格测量设备的检定

所有不合格测量设备由使用项目计量员负责送检事宜。

不合格测量设备检定后的处理

不合格测量设备经检定,数据符合要求时,可以继续正常使用。

不合格测量设备经检定,数据不符合规定要求时,由检定单位进一步对不合格测量设备的处理方法进行鉴定。

不合格测量设备经鉴定,确认无法修复时,或修理后仍达不到规定要求时,按以下报废程序处理:

——计量器具价值属低值易耗品,由使用项目直接办理报废手续;

——计量器具价值属于公司固定资产时,按经营管理部固定资产报废程序执行。

不合格测量设备经鉴定,确认无法达到原定精度要求时,可以降级处理,按降级后的标准进行确认,并应有明显标识。

合格测量设备修理调整后的重新检定

不合格测量设备经修理调整后,应重新进行检定确认。

10.5 不合格测量数据的追溯

不合格测量设备在未经修理和调整前,通过确认,得出的校准数据为不合格时,使用该不合格测量设备所进行测量的数据和结果,存在着明显的误差风险,使用部门必须对已经完成的测量数据、测量结果进行追溯,采取复测、复核措施予以纠正和处理。

对已经使用不合格测量设备测量产生的不合格测量记录,应作出明显的“数据无效”标识。

对不合格测量数据的追溯范围和时间,应使风险减少到最低限度,具体由使用项目技术负责人确定。

10.6 不合格测量设备控制程序流程图

不合格测量设备控制程序流程图见图一。

10.7 不合格测量设备处理记录

不合格测量设备处理记录见附表。

不合格测量设备处理记录填写注意事项

使用部门填写编号、设备名称、型号、量程、精度、制造厂家、出厂编号、类别、使用部门、确认间隔、不合格情况、发现日期、发现人、不合格原因分析。

计量员填写处置措施。

当就地送出检定或修理时,处置结论、处理人由计量员填写、负责人由项目经理(总工)担任。

不合格测量设备处理记录随设备流动,当设备送出检定,由本项目计量员保存。10.8 使用

不合格设备应在不合格原因已被排除并经再次确认合格后才能被投入使用。

11 确认标记

11.1 概述

测量设备的确认状态应以适当的方式加以标识,其目的是只有通过了规定的确认且合格的测量设备才能使用。

11.2 职责

经营管理部是测量设备确认标记的归口管理部门。

由经营管理部和计量管理人员负责标记的控制。

任何使用、保管测量设备的人员应爱护确认标记。

11.3 标记的种类

测量设备标记的形式有永久性标识和非永久性标识两种。

永久性标记用于一次性检定和不需确认的测量设备;非永久性标记用于实行周期性确认的测量设备。

永久性标记为彩色符号。

非永久性标记为彩色认可不干胶标记。如合格证、准用证、限用证、禁用、封存等。

11.4 标记的使用

永久性标记

一次性确认合格的测量设备,在测量设备合适的位置画上一个绿色的圆圈。未画绿色圆圈的一次性确认的测量设备表明未经确认。

一次性确认的测量设备在发现不合格后,在原合格标记绿色圆圈内画上红色的“X”,红色的“X”表示该测量设备“禁用”。

对需要借用的不需确认的测量设备在合适的位置标上绿色的“N”。个人配备的测量设备可在合适的位置进行标识。

非永久性标记

标记内容的填写,包括计量器具的编号、有效期、检定日期、封存日期、禁用日期的填写:

1)计量器具编号----计量器具的出厂编号或自编号;

2)有效期----计量器具合法使用的截止时间;

3)检定日期----对计量器具进行检定的日期;

4)封存日期----批准封存的日期;

5)禁用日期----批准禁止使用的日期。

检定员、批准人姓名的填写:《合格证》、《限用证》、《准用证》标记填写检定机构的全称或简称。《禁用》、《封存》标记要填写批准人的姓名。

彩色认可标记的内容必须以该计量器具检定合格证书、台帐上的内容为依据,并互相一致无误。

彩色认可标记的使用形式

彩色认可标记采用不干胶标签牢固地贴在计量器具合适的位置上。

对由多个可拆卸的计量器具组成的计量装置,可以只有一个标记,但其中任意一件计量器具不合格即为整个计量装置不合格。

11.5 标记的管理

确认后的标记管理

由经营管理部送出的测量设备确认后的标记由经营管理部统一粘贴或描绘。

由项目送出测量设备确认后的标记,由项目计量员粘贴或描绘。

其它情况下的标记管理

封存测量设备时,由使用项目(部门)计量员根据封存申请单批准的日期和人员填写、粘贴封存标记。

当在使用过程中,发现测量设备不合格时,由使用项目(部门)计量员批准禁用,并填写、粘贴或描绘禁用标记。

在日常维护中,发现原确认标记不清楚或遗失时,由使用项目(部门)计量员根据确认证书、报告或其它相关资料(如台帐、封存申请单、不合格测量设备处理记录等)填写、粘贴或描绘。

测量设备使用人员在工作中应注意维护测量设备标记,当发现测量设备标记脱落或不清楚时,应立即告知使用项目(部门)计量员,由使用项目(部门)计量员根据以上规定处理。

11.6 确认标记样式见附录。

附录一

测量设备确认标记的样式

12 确认间隔

12.1 概述

确认间隔的确定是为了保证测量设备在使用中可能发生重大准确度变化前进行再确认,使测量设备处于合格的状态中使用,以保证测量结果的准确性。

12.2 职责

经营管理部是测量设备确认间隔的归口管理部门,组织测量设备确认间隔的评定。

各使用项目(部门),应按规定的确认间隔进行测量设备的送检工作。(具体见附录C)

12.3 确认间隔的制定

确认间隔按以下依据制定:

a)国家检定规程;

b)测量设备的分类;

c)测量设备的使用场合和使用频率。

销售公司成品油计量管理手册

销售公司管理手册-成品油计量分册 二O一一年 目录 第一章成品油计量管理...................... 错误!未定义书签。 第一节职责.................................................................................................. 错误!未定义书签。 一、销售公司职责.................................................................................. 错误!未定义书签。 二、销售企业职责.................................................................................. 错误!未定义书签。 三、油库(加油站)职责...................................................................... 错误!未定义书签。 第二节人员管理.......................................................................................... 错误!未定义书签。 一、计量主考员...................................................................................... 错误!未定义书签。 二、计量检定员...................................................................................... 错误!未定义书签。 三、交接计量员...................................................................................... 错误!未定义书签。 四、计量管理监督员.............................................................................. 错误!未定义书签。 五、计量人员的考核、发证及管理 ...................................................... 错误!未定义书签。 第三节计量器具管理与标准资料 .............................................................. 错误!未定义书签。 一、计量器具的配备.............................................................................. 错误!未定义书签。 二、计量器具的检定.............................................................................. 错误!未定义书签。 三、计量器具的管理.............................................................................. 错误!未定义书签。 四、计量标准资料.................................................................................. 错误!未定义书签。 第四节计量交接管理.................................................................................. 错误!未定义书签。 一、出厂环节计量管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 二、油库接卸计量管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 三、油库付油计量管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 四、加油站接卸计量管理...................................................................... 错误!未定义书签。 第五节油库加油站日常计量管理 ................................................................ 错误!未定义书签。 一、油库日常计量管理.......................................................................... 错误!未定义书签。 二、加油站日常计量管理...................................................................... 错误!未定义书签。 第六节成品油损耗管理.............................................................................. 错误!未定义书签。 一、定义.................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、损耗分类.......................................................................................... 错误!未定义书签。 三、定额损耗标准.................................................................................. 错误!未定义书签。 四、损耗处理.......................................................................................... 错误!未定义书签。 第七节库存盘点管理.................................................................................. 错误!未定义书签。 一、库存盘点组织.................................................................................. 错误!未定义书签。 二、库存盘点时间要求.......................................................................... 错误!未定义书签。 三、库存盘点计量要求.......................................................................... 错误!未定义书签。 四、库存盘点操作程序.......................................................................... 错误!未定义书签。 五、库存盘点损溢处理.......................................................................... 错误!未定义书签。 六、库存盘点稽查.................................................................................. 错误!未定义书签。 第八节计量纠纷处理.................................................................................. 错误!未定义书签。

计量管理手册M-QM-HS-003

表格編號:F-HK-IA--01-4

表格編號:F-HK-IA-02-1

目錄 發佈令------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 公司簡介---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 計量質量目標---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1〃范圍------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 2〃引用標准------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3〃術語和定義--------------------------------------------------------------------------------------------- 8 4〃總要求---------------------------------------------------------------------------------------------------10 5〃管理職責------------------------------------------------------------------------------------------------12 5.1計量職能------------------------------------------------------------------------------------------------12 5.2以顧客為關注焦點------------------------------------------------------------------------------------21 5.3質量目標------------------------------------------------------------------------------------------------22 5.4管理評審------------------------------------------------------------------------------------------------23 6〃資源管理------------------------------------------------------------------------------------------------25 6.1人力資源------------------------------------------------------------------------------------------------25 6.2信息資源------------------------------------------------------------------------------------------------26 6.3物資資源------------------------------------------------------------------------------------------------29 6.4外部供方------------------------------------------------------------------------------------------------31 7〃計量確認和測量過程實現--------------------------------------------------------------------------32 7.1計量確認-----------------------------------------------------------------------------------------------32 7.2測量過程-----------------------------------------------------------------------------------------------34 7.3測量不確定度和溯源性-----------------------------------------------------------------------------38 8〃計量檢測體系分析和改進--------------------------------------------------------------------------41 8.1總則-----------------------------------------------------------------------------------------------------41 8.2審核和監視--------------------------------------------------------------------------------------------41 8.3不合格控制--------------------------------------------------------------------------------------------45 8.4改進-----------------------------------------------------------------------------------------------------48 附錄: GB/T 19022—2003/ISO 10012:2003、計量檢測體系管理手冊、程序文件對照表 計量管理組織架構圖 計量技術機構及任務圖

计量员试题及答案

计量试题 一、填空题 计量器具申购方案表?或签呈报计量室,计量员审核计量器具购置的必要性与可行性,签字后报主管审核。 2.新购置计量器具在使用前,计量员必须根据?计量器具验收标准?进展验收,验收过程中检查计量器具CMC标生产许可证编号与合格证是否齐全。 3. 封印采用标签、铅封块、涂料等方式。 4. 标识采用封印与标签的形式 5. 文件的分类,共分为四层: 一阶:质量手册、二阶:程序文件、三阶:作业指导书、管理制度、四阶:记录、表单 6. 计量员要求使用者必须凭?计量器具报废申请单?开具?领料单?领取仪器;首次领用者须经计量员证明方可领用。 7.计量员对计量器具按?计量器具编号说明?或计量器具出厂编号统一编号建立?计量器具台帐?。 8. 计量员在巡检过程中必须检查计量仪器标识的完整性,标识标注的有效时间不能超期。 9. 数字式仪表显示值应清晰、无叠字、亮度均匀,不应有不亮、缺笔 画等现象,指针式仪表指针运行平稳,不应有抖动,超量程现象。 10、检定或校准合格及否,依?计量器具验收标准?进展判定。 11、本公司计量器具标记,合格标签及免校标签为绿色,禁用或封存标 签为红色;钢卷尺采用合格打标记的方式进展标识。

12、确认方法有校准、修理、调整、封印、标记等。 13、校准误差应控制在计量器具使用允许范围的1/10—1/3之内。 14、质量部对计量器具进展确认时,必须遵循溯源性原那么,即测量结 果能追溯到具有最高准确度的国家计量基准。 15、计量原始数据主要包括检定证书、测试报告、比对记录。 16、将原始记录与检定证书本着便于查找的原那么进展存放,不允许丧 失;存放环境应防潮、防火、防蛀。 17、计量器具的使用及保养严格按?计量器具平安操作规程?及?计量器 具使用保养制度?进展操作,严禁超量程、超负荷、超周期使用。 18、分厂、车间、科室或使用人之间出现计量器具转移时,相关部门〔或 人员〕必须填写?计量器具转移记录?,并报质量部批准; 19、质量部计量员对封存的计量器具,每半年检查一次保管情况。 20、对于报废计量器具含有有毒物质或对环境造成污染的要独立存放, 单独处理。 21、除钢卷尺外,所有报废的计量器具一律送质量部计量室统一收存处 理,计量室建立报废台帐。 22、检测设备报废须由技术副总裁审批,报财务部消帐。 23、计量方针是:准确度量,精益求精 24、计量数据记录应当字迹清楚、内容准确、工程齐全。 25、计量人员分为测试技术人员、计量管理人员 26、教育训练中心负责组织并考核全公司计量人员的技术培训。 27、UJ33A直流电位差计应贮放在周围空气温度5~35℃,相对 湿度小于80%的室内,空气中不应含有腐蚀性气体。 28、长期搁置电位差计再次使用时,应将各开关、滑线旋转几次,减少 接触处的氧化影响,使仪器工作可靠。 29、仪器应保持清洁,防止阳光直接暴晒与剧震。 30、直流电位差计扳键扳向“未知〞,调节Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ测量盘,使检流 计指零,被测电压〔势〕为测量读数及倍率乘积。 31、数字显示调节仪检定时,检定点应包括上、下限值在内至少5个 点。

计量认证流程及要求

计量认证 一.概述 根据《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国计量法实施细则》规定: “为社会提供公正数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。”此考核称为“产品质量检验机构的计量认证”,简称“计量认证”。 计量认证涉及计量、标准化、质量管理以及法律等各个领域的知 计量认证一般都分为第一方、第二方、第三方: 第一方认证:产品质量检验机构自身进行测试能力的自我评价或鉴定; 第二方认证:检验机构的用户对提供测试服务的质量确认; 第三方认证:由专门的认证机构站在第三方公正立场,对检验机构的测试能力进行考核,就是通常所称的既计量认证。 二.术语 1.计量(measurement)是用法制和技术手段保证单位统一和量值准确可靠的测量。 2.认证(accredidation)是甄别合格和任命之意。 3.标准化(standardization)1993年我国颁布的国家标准GB3935.1-83标准化基本术语中对标准化下的定义是:“在经济、技术、科学及管理等社会实践中,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准,达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。 4.质量管理(QualityManagement,QM)是“对确定和达到质量要求所必须的职能和活动的管理”。它是为保证和提高工作质量所进行的工作调查、计划、组织、协调、控制、信息反馈等各项工作的总称。 5.计量基准计量基准是国家计量基准器具的简称。用以复现和保存计量单位量值,经国务院计量行政部门批准,作为统一全国量值最高依据的计量器具。 6.计量标准计量标准是计量标准器具的简称,是指准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具。它是把计量基准所复现的单位量值逐级传递到工作计量器具以及将测量结果在允许范围内溯源到国家计量基准的重要环节。 7.量值传递量值传递是将计量基准所复现的单位量值,通过计量检定(或其它传递方式),传递给下一等级的计量标准,并依次逐级传递到工作计量器具,以保证被测对象的量值准确可靠,这一过程称之为量值传递。

GBT19022-2003计量管理手册

GB/T19022-2003计量管理手册 本《计量管理手册》(简称《手册》下同)由公司理化计量中心组织编写,经管理者代表(副总经理)审定,符合GB/T19022-2003标准、国家质量监督检验检疫总局JJF112-2003《计量检测体系确认规范》和公司实际情况。 作为公司总经理,在本《手册》中规定了公司计量工作方针,并为实现此方针批准《手册》。我郑重声明,本公司各项计量活动,必须严格按本《手册》的规定实施,公司全体员工必须忠实地遵循本《手册》各项规定。 授要副总经理XX先生为公司计量检测体系管理者代表,在计量检测体系运行中,行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。 公司理化计量中心对总经理和管理者代表(副总经理)负责,切实执行本《手册》中规定的各项计量活动,有权对各部门计量检测体系的运行实施督促、检查、确认和提出处理意见。本《手册》自批准之日起发布,X年X月X日实施。 此令 XXX公司

总经理 X年X月X日

总则 1 概述 为证明公司生产和经营活动中各项测量值的溯源性,证明各测量过程和所用测量设备始终处于良好的受控状态,证明顾客要求和各项检测结果的准确度已经达到,公司建立了完善的计量检测体系,并制定本手册和完整的计量体系程序文件。 2 本计量检测体系覆盖范围 2.1本计量检测体系覆盖本公司一切开展计量活动的单位、部门和个人。 2.2本计量检测体系覆盖本公司进行一切计量活动,包括质量保证、生产过程控制、经营管理、安全生产、环境保护、原材料和能源管理等各方面的计量活动。 2.3本手册规定了测量过程和测量设备计量确认管理的通用要求并提供了指南,用于支持和证明符合计量要求。作为本公司整个管理体系的一部分,它规定了测量管理体系的质量管理要求,以确保满足计量要求。 3 本手册的作用 3.1当需方要求时,公司可提供本手册以证实测量设备的适宜性和检测数据的可靠性。 3.2本手册及其程序文件,必要进可提供给第二方质量认证机构,计量体系评审机构,其它质量管理,质量保证标准认证机构或政府质量技术监督机构,以证实本公司计量体系有能力满足有关法规和标准要求。 3.3本手册及其程序文件是本公司计量确认和测量过程控制活动的依据,对计量检测体系有效运行起重要作用的各个场所,均应提供相应有郊版本。 3.4本计量检测体系虽然不拟作为用于证明符合GB/T19001、BT/T24001和任何其他标准的必要条件,但相关方可以在认证、审核活动中使用本手册作为满足测量管理体系要求的输入。 3.5本计量检测体系建立进引了GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》,但是,本计量检测体系无意取代实验室认证。

计量管理手册

计量管理手册(样例)(总48页) --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

计量管理手册 版本(2) XXXXXXXX股份有限公司发布

前言 XXXX股份有限公司是一家专业从事电力设备安装与检修的股份制企业。其前身为XXXXXX有限公司,于XXXX年X月X日成立。公司现有注册资本XXXX万元,为发起设立的股份有限公司。公司的主要经营范围是: 计量工作是施工技术和质量保证体系的重要组成部分。为了全面贯彻ISO9001:2000标准,在运行ISO9001:2000《质量管理体系——要求》的同时,建立测量设备确认体系,按GB/ISO10012:2003标准,结合公司工程建设实际,对第1版《计量管理手册》进行修订,于2005年1月25日发布,自发布之日起代替原标准。 《计量管理手册》是公司测量设备确认体系的规范性文件,是公司计量管理、监督的依据,它具有强制性。 本手册第一版主要起草人: 本手册第二版主要修订人: 本手册审核人: 本手册批准人: 本手册由公司综合办公室负责解释。

计量管理手册 1 适用范围及引用标准 1.1 适用范围 本手册适用于公司所属各项目(部门)的计量管理工作。覆盖范围为 1.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国《计量法》及相关规章制度。 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系——要求 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系——规范及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 GB/T19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系测量过程和测量设备的要求 《压力管道安装单位资格认可实施细则》2000版,国家质量技术监督局发布。 2 总则 2.1 概述 本章阐述本公司的计量方针和目标,规定各级领导和部门的计量职责,明确公司管理者代表及其职权。 2.2 计量方针和目标 2.2.1 计量方针 公司计量方针是:强化计量基础管理,不断完善计量检测体系,以科学管理和准确计量服务工程建设。 2.2.2 计量目标 公司的计量目标是:计量管理科学化,器具配备规范化,保证量值准确可靠。 2.2.3 计量方针和目标的贯彻执行 公司计量方针和目标支持公司质量方针和目标,是实现公司质量方针和目标的基础。

计量保证体系手册及程序文件

计量管理手册 (依据GB/T19022:2003标准编制) 版本号:02 受控状态: 持有者:部门:文件编号:分发号:发布日期:2006年7月1日 实施日期:2006年7月1日 江苏XXXXXXXX股份有限公司地址:邮编: 电话:

说明 一、本《计量管理手册》自发布日起实施。 二、本《计量管理手册》的解释权属公司办公室。 三、本《计量管理手册》由 编制: 审核: 批准: 江苏XXXX股份有限公司 二00六年七月一日

颁布令 本《计量管理手册》为江苏XXXXXXXX股份有限公司对计量工作的要求,是我公司计量管理和计量技术工作的纲领和行动准则,以及用于向顾客证实提供产品控制过程能力的工作文件。 本《计量管理手册》依据《中华人民共和国计量法》,国家标准GB/T9022-2003和ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》结合我公司实际情况而修订,现予批准、发布和实施,望全公司人员遵照执行。 江苏XXXXXXXX股份有限公司 总经理: 二00六年七月一日

目录 - HBGF/J00-2006 企业概况-----------------------------------------------------1 HBGF/J01-2006 企业计量方针和目标的规定-----------------------------2 HBGF/J02-2006 计量组织机构和职责的规定---------------------------3-5 HBGF/J03-2006 各类计量人员职责的规定------------------------------6-8 HBGF/J04-2006 计量审核与评定的规定--------------------------------9-10 HBGF/J05-2006 计量文件的批准、发布与控制的规定-------------- --11 HBGF/J06-2006 采用法定计量单位管理程序------------------------12-13 HBGF/J07-2006 计量设备配置适用性的管理程序------------------14-15 HBGF/J08-2006 计量检测管理程序-----------------------------------17 -18 HBGF/J09-2006 计量设备贮存与管理的程序---------------------------19 HBGF/J10-2006 计量设备量值溯源管理程序---------------------------20 HBGF/J11-2006 计量标准器的管理程序---------------------------------21 HBGF/J12-2006 计量器具分类管理的程序------------------------------22 HBGF/J13-2006 计量器具标志管理的程序------------------------------23 HBGF/J14-2006 对不合格计量设备管理的程序------------------------24 HBGF/J15-2006 计量记录的管理程序------------------------------------25 HBGF/J16-2006 检定、测试实验室与环境的管理程序---------------26 HBGF/J17-2006 计量人员培训、考核和监督的管理程序-------------27 HBGF/J18-2006 计量设备能力分析表------------------------------- -28-29 HBGF/J19006 计量技术规范性文件清单--------------------------30-33 HBGF/J202006 计量记录表格汇编---------------------------------------34

检验员计量员试卷带答案

一、计量试题 一、填空题 1.仪器使用人员将计量器具申购计划表或签呈报计量室;计量员审核计量器具购置的必要性和可行性;签字后报主管审核.. 2.新购置计量器具在使用前;计量员必须根据计量器具验收标准进行验收;验收过程中检查计量器具CMC标生产许可证编号和合格证是否齐全.. 3. 封印采用标签、铅封块、涂料等方式.. 4. 标识采用封印和标签的形式 5. 文件的分类;共分为四层: 一阶:质量手册、二阶:程序文件、三阶:作业指导书、管理制度、四阶:记录、表单 6. 计量员要求使用者必须凭计量器具报废申请单开具领料单领取仪器;首次领用者须经计量员证明方可领用.. 7.计量员对计量器具按计量器具编号说明或计量器具出厂编号统一编号建立计量器具台帐.. 8. 计量员在巡检过程中必须检查计量仪器标识的完整性;标识标注的有效时间不能超期.. 9. 数字式仪表显示值应清晰、无叠字、亮度均匀;不应有不亮、缺笔画等 现象;指针式仪表指针运行平稳;不应有抖动;超量程现象.. 10、检定或校准合格与否;依计量器具验收标准进行判定.. 11、本公司计量器具标记;合格标签与免校标签为绿色;禁用或封存标签为 红色;钢卷尺采用合格打标记的方式进行标识.. 12、确认方法有校准、修理、调整、封印、标记等.. 13、校准误差应控制在计量器具使用允许范围的1/10—1/3之内.. 14、质量部对计量器具进行确认时;必须遵循溯源性原则;即测量结果能追 溯到具有最高准确度的国家计量基准.. 15、计量原始数据主要包括检定证书、测试报告、比对记录.. 16、将原始记录和检定证书本着便于查找的原则进行存放;不允许丢失; 存放环境应防潮、防火、防蛀.. 17、计量器具的使用与保养严格按计量器具安全操作规程与计量器具使用

江苏省企业计量保证确认规范

江苏省企业计量保证确认规范(试行) 江苏苏中药业集团股份有限公司

江苏省企业计量保证确认规范(试行) 引言 为提高企业计量管理水平,使计量为改善经营管理、提高产品质量和经济效益提供准确可靠的计量保证,根据《中华人民共和国计量法》,并参考GB/T19001(1SO9001一1994)《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》和GB/T19022?1一1994(idtIS一1:1992)(测量设备的质量保证要求)第一部分:《测量设备的计量确认体系》,制定本规范。 1 范围和适用领域 1.1 范围 本范围规定了对企业进行计量保证确认的要求,它还包括实施要求的指南。企业应根据自身产品(服务)特点、生产规模、市场和消费者需要等情况选择相应的方法实现本规范的要求。 1.2 适用领域 ---工业企业,尤其是产品技术含量较高、生产工艺较为复杂,有一定规模和计量管理基础的企业。 --- 用测量结果来证实其服务是否满足规定要求或用户要求的商贸服务企业,尤其是一定经营规模和计量管理基础的企业。 2 定义 2.1 计量管理 确立计量方针、目标和职责并在计量体系中通过诸如计量策划、计量保证和计量改进使其实施全部的管理职能的所有活动。 2.2 计量体系 为实施计量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源。 2.3 计量保证 为了提供足够的信任表明企业能够满足计量要求、在计量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划有系统的活动。 2.4 计量方针 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的计最宗旨和计量方针。 注:计量方针是总方针的一个组成部分,由最高管理者批准。 2.5 确认 通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。 2.6 客观证据 建立在通过观察,测量、试验或其他手段所获得事实的基础上,证明是真实的信息。 2.7 计量设备 所有的计量器具、计量标准、标准物质和辅助设备以及进行测量所必须的资料,本术语既包括测试和检验过程中使用的、也包括检定(校准)中使用的计量设备。

提升计量精细化管理

提升计量精细化管理 综述:精细化管理作为一种管理理念,最大的功能在于挖掘企业潜在的管理功能,将各方面 工作细化,将从前未能开展的开展下去,将从前尚未想到的实施下去。将精细化管理的思维 贯彻到企业计量管理当中,可以增强计量部门的责任感,提高企业计量管理的质量和效率。 结合我公司的实际情况,计量精细化管理的主要内容是组织保障体系的设定、管理制度和人 员职责定位以及电能计量装置的技术管理,电能计量装置的技术管理又包括:电能计量方案 的确定,电能计量器具的选用,电能计量器具的订货验收、检定、检修、保管、安装、竣工 验收、运行维护、现场检验、周期检定(轮换)、抽检、故障处理、报废等全过程的管理, 以及包括与电能计量有关的电能量计费系统、远方集中抄表系统等相关的技术管理。 一、基础建设情况 1、计量精细化管理的组织体系。建立全新的三级计量管理网络,从组织机构和责任分工上 理顺关系,确保各项计量管理目标任务的顺利完成。第一级为客户服务中心,由其全权负责 公司计量管理的全部内容;第二级为计量班,主要负责计量专业管理;第三级为计量班成员 和供电所专职计量员,计量班成员主要分工负责专业管理的分解内容及具体实施,供电所专 职计量员主要负责本供电营业区域内的计量具体管理,同时由供电所所属营销组和生产组兼 职计量员负责计量管理的具体实施。计量网络组织体系见附图: 2、计量精细化管理的制度保障。电能计量管理工作是供电企业生产经营管理及电网安全运 行的重要环节,其管理谁平不仅事关企业的发展和形象,而且影响到贸易结算的准确、公正。因此,健全和完善的电能计量管理制度是计量精细化管理的重要体现和保障。在制度建设和 完善方面,我们首先编写了计量管理手册和计量管理程序文件,并以此为纲制定了《电能计 量管理办法》和《电能计量装置管理办法》,修订了计量岗位人员工作标准、计量装置检定 工作标准和作业流程指导书,形成了闭环完善的管理制度体系。计量管理制度体系见附图。 3、计量精细化管理人员培训机制。计量工作是一项科学性、法制性十分强的工作,要求所 有从事该项工作的人员不仅要具有良好的技术素质、业务素质,还必须要具有高尚的思想素 质和政治素质,计量人员素质的高低直接影响着企业的信誉和服务水平。为此,我们逐步建 立了“周培训、月考试、季比武”的培训机制,并保持常态运行。 二、技术管理情况 1、流程管理思想的应用。随着电力体制改革的不断深入,供电企业的管理逐步从粗放型管 理向集约型管理转变,对于计量管理提出了更高的技术要求;再则,新的管理思想、管理手 段和新技术、新产品的不断出现和应用,也对计量管理的内容提出了新的要求。因此,计量 管理也必须改变过去粗放管理的方法,向精细化管理迈进。根据计量管理的特点,我们将计 量技术管理分为投运钱管理、运行管理、计量检定管理、计量信息管理、计量印证管理和技 术考核几大部分,更加侧重管理流程的应用。 2、技术管理的主要手段 (1)严格投运前管理。电能计量的管理有很多环节,每一环节都会对电能计量装置的计量 性能产生一定的影响。然而,长期以来,我们对电能计量的管理比较注重电能计量器具的检定、电能表的现场检验和电能表的周期轮换等,而对电能计量方案的确定、电能计量器具的 选型和订货验收、电能计量器具的安装验收等环节和运行质量监督抽检的环节管理比较薄弱。因此,客户中心提出了电能计量的全过程管理概念,着重加强了电能计量装置的投运前管理,并规定:对业扩工程及新建电力工程中涉及贸易结算和公司内部经济责任制考核的电能计量 装置,其设计审查、订货安装、验收和资产管理由计量班全权负责,验收合格后按照规定程 序交由使用单位运行管理。

燃气计量管理规定

16燃气计量管理规定(总21页) --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

燃气计量管理规定 2008-01-20发布 2008-03-01实施 中国燃气控股有 限公司企业标准

目录 一、总则 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 1、制定的目的和依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................... 错误!未定义书签。 3、规范性引用文件........................................................................... 错误!未定义书签。 4、术语定义...................................................................................... 错误!未定义书签。 5、计量基本要求 .............................................................................. 错误!未定义书签。 标准参比条件................................................................................. 错误!未定义书签。 流量测量准确度 ............................................................................. 错误!未定义书签。 输差考核指标................................................................................. 错误!未定义书签。 计量设施设计要求......................................................................... 错误!未定义书签。 二、计量管理工作职责 ........................................................................ 错误!未定义书签。 1、总部生产运营部计量经理工作职责 ............................................. 错误!未定义书签。 2、项目公司计量工程师工作职责 .................................................... 错误!未定义书签。 3、项目公司仪表工工作职责............................................................ 错误!未定义书签。 4、项目公司输配工工作职责............................................................ 错误!未定义书签。 5、项目公司计量检定员工作职责 .................................................... 错误!未定义书签。 6、项目公司抄表员工作职责............................................................ 错误!未定义书签。 三、流量计及辅助设备管理 ................................................................. 错误!未定义书签。 1、流量计及辅助设施的配备........................................................................ 错误!未定义书签。 2、流量测量设备的采购 ................................................................... 错误!未定义书签。 3、流量计的验收、储存、发放 ........................................................ 错误!未定义书签。 4、计量器具的检定(校准)............................................................ 错误!未定义书签。 .计量检定的规定 ............................................................................ 错误!未定义书签。 流量计的周期检定 ......................................................................... 错误!未定义书签。 计量标准器的检定 ......................................................................... 错误!未定义书签。 其它工作计量器具的检定(校准) ............................................... 错误!未定义书签。

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