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自然人税收管理系统扣缴客户端用户操作手册

自然人税收管理系统扣缴客户端用户操作手册
自然人税收管理系统扣缴客户端用户操作手册

自然人税收管理系统(ITS)

(个人所得税部分)

——扣缴客户端用户操作手册

编写日期:2019年3月30日

目录

1.系统概述 ................................................................................................................................ 错误!未指定书签。

1.1.运行环境................................................................................................................... 错误!未指定书签。

1.2.系统安装................................................................................................................... 错误!未指定书签。

1.3.系统初始化............................................................................................................... 错误!未指定书签。

1.4.系统首页简介 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

1.5.系统流程简介 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

2.办税管理 ................................................................................................................................ 错误!未指定书签。

2.1.本地登录................................................................................................................... 错误!未指定书签。

3.人员信息采集 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。

3.1.人员信息登记 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

3.2.人员信息编辑 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

3.3.人员信息报送验证 ................................................................................................... 错误!未指定书签。

3.4.人员信息查询 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.专项附加扣除信息采集......................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.1.子女教育支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.2.继续教育支出 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.3.住房贷款利息支出................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.4.住房租金支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

4.5.赡养老人支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。

5.综合所得预扣预缴申报......................................................................................................... 错误!未指定书签。

5.1.收入及减除填写 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

5.2.税款计算................................................................................................................... 错误!未指定书签。

5.3.附表填写................................................................................................................... 错误!未指定书签。

5.4.申报表报送............................................................................................................... 错误!未指定书签。

6.分类所得代扣代缴申报......................................................................................................... 错误!未指定书签。

6.1.分类所得个人所得税代扣代缴申报 ....................................................................... 错误!未指定书签。

收入及减除填写 .................................................................................................. 错误!未指定书签。

附表填写 .............................................................................................................. 错误!未指定书签。

申报表报送 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。

6.2.限售股转让扣缴申报 ............................................................................................... 错误!未指定书签。

收入及减除填写 .................................................................................................. 错误!未指定书签。

申报表报送 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。

7.非居民个人所得税代扣代缴申报......................................................................................... 错误!未指定书签。

7.1.收入及减除填写 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。

7.2.附表填写................................................................................................................... 错误!未指定书签。

7.3.申报表报送............................................................................................................... 错误!未指定书签。

8.代理经营所得申报................................................................................................................. 错误!未指定书签。

8.1.经营所得个人所得税月(季)度申报 ................................................................... 错误!未指定书签。

9.申报辅助功能 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。

9.1.综合所得申报更正 ................................................................................................... 错误!未指定书签。

9.2.综合所得申报作废 ................................................................................................... 错误!未指定书签。

9.3.分类所得扣缴申报更正及作废 ............................................................................... 错误!未指定书签。

10.税款缴纳 .............................................................................................................................. 错误!未指定书签。

10.1.综合、分类、非居民所得缴款 ............................................................................. 错误!未指定书签。

三方协议缴税 ...................................................................................................... 错误!未指定书签。

银行端查询缴税 .................................................................................................. 错误!未指定书签。

10.2.代理经营所得申报缴款 ......................................................................................... 错误!未指定书签。

三方协议缴税 ...................................................................................................... 错误!未指定书签。

银行端查询缴税 .................................................................................................. 错误!未指定书签。

银联缴税 .............................................................................................................. 错误!未指定书签。

11.查询统计 .............................................................................................................................. 错误!未指定书签。

11.1.单位申报记录查询 ................................................................................................. 错误!未指定书签。

11.2.个人扣缴明细查询 ................................................................................................. 错误!未指定书签。

12.备案表 .................................................................................................................................. 错误!未指定书签。

12.1.分期缴纳备案表 ..................................................................................................... 错误!未指定书签。

股票期权或认购股票个人所得税分期缴纳备案 ............................................... 错误!未指定书签。

股权奖励个人所得税分期缴纳备案................................................................... 错误!未指定书签。

转增股本个人所得税分期缴纳备案................................................................... 错误!未指定书签。

12.2.递延纳税备案 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。

非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 ............................................... 错误!未指定书签。

上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 ................................................... 错误!未指定书签。

技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 ................................................... 错误!未指定书签。

12.3.科技成果转化备案 ................................................................................................. 错误!未指定书签。

12.4.科技成果转化现金奖励备案 ................................................................................. 错误!未指定书签。

13.系统设置 .............................................................................................................................. 错误!未指定书签。

13.1.系统管理................................................................................................................. 错误!未指定书签。

13.2.单位管理................................................................................................................. 错误!未指定书签。

13.3.申报管理................................................................................................................. 错误!未指定书签。

13.4.企业管理................................................................................................................. 错误!未指定书签。

14.消息中心 .............................................................................................................................. 错误!未指定书签。

14.1.办税提醒信息 ......................................................................................................... 错误!未指定书签。

系统概述

运行环境

操作系统:Windows7/Windows8/Windows10中文操作系统;

分辨率:推荐1366×768;

系统日期:必须设置成当天日期;

日期格式:YYYY-MM-DD(以Windows7为例:电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置);

内存:建议4G及以上;

硬盘:建议硬盘合计大小500G及以上;

网络:直接连接网络即可。

系统安装

各地在自然人税收管理系统上线时,会通过多种方式通知用户下载安装包。可在各地税务机关网站上获取安装包,具体下载地址请留意税务机关通知。

双击安装包程序,点击【立即安装】,即可安装扣缴客户端到本地电脑,也可选择自定义安装目录进行安装。

注意事项:若已在电脑中安装过扣缴客户端,双击安装包将提示“修复”或“卸载”。

系统初始化

系统安装完成后,需要进行系统初始化注册。初始化注册的过程,即通过纳税人识别号从税务机关系统获取最新的企业信息,保存到本地扣缴客户端的过程。

点击安装完成界面上的【立即体验】(或点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式),进入版本选择界面,其中【2018年原税制申报】是老的申报表模式,适用于所属期为2018年12月及以前月份申报;【2019年新税制申报】是新的申报表模式,适用于所属期为2019年1月及以后的申报。选择对应版本模式后进入系统注册环节。

注册第一步:录入单位信息

在[纳税人识别号]/[确认纳税人识别号]的位置输入扣缴单位的纳税人识别号,已进行过三证合一的单位则输入统一社会信用代码,点击【下一步】,即可完成注册的第一步。

注意事项:

1.[纳税人识别号]和[确认纳税人识别号]必须一致;

2.注册时必须确保电脑处于联网状态。

注册第二步:获取办税信息

系统自动从税务机关端口获取最新的当地年平均工资、月平均工资以及月公积金减除上限等办税基础信息。

注册第三步:备案办税人员信息

办税人员如实填写姓名、手机号、岗位等信息。

注册第四步:设置登录密码

为了保障本系统的使用安全,建议“启用登录密码”,并牢记登录密码。

注意事项:

1.登录密码的长度必须是8-20位;

2.登录密码至少是数字、英文字母、符号三种中的两种组合;

3.若忘记密码,在登录界面可通过点击【忘记密码】重置登录密码;

4.进入系统后,点击【系统设置】→【系统管理】→【登录密码设置】可修改登录密码。

注册第五步:设置数据自动备份

扣缴客户端的数据是保存在本地电脑的,为防止重装操作系统或因操作系统损坏而造成数据丢失,建议启用自动备份功能。

注意事项:

1.勾选“启动自动备份”,每次退出系统时,都会自动备份数据;

2.勾选“自动备份前提醒”,每次退出系统时,都会弹出备份提示;

3.可以自行设置备份路径,建议不要放在电脑系统盘(一般是C盘);

4.可以根据电脑硬盘大小,选择保留备份数据的份数。当系统中自动备份的数据份数到达设定份数时,会自动删除早期的备份数据。建议把需要永久保存的数据,转移到电脑其他位置;

5.进入系统后,可点击【系统设置】→【系统管理】→【备份恢复】→【自动备份】修改数据自动备份的相关设置。

系统首页简介

税款所属月份:默认为系统当前时间的上月。例如:当前时间为2019年2月1日,则[税款所属月份]为2019年1月。可点击下拉键,切换[税款所属月份]。

左边菜单树:通过点击功能菜单打开对应功能模块。

常用功能区:系统常用功能统一放在该处,点击快捷按钮进入功能页面。

待处理事项区:显示消息类型为冒用行为检举且状态是未处理的消息。

系统流程简介

扣缴客户端用于扣缴义务人为在本单位取得所得的人员(含雇员和非雇员)办理全员全额扣缴申报及代理经营所得纳税申报。

扣缴申报的主体流程是:

代理经营所得申报主体流程是:

人员信息采集:根据《个人所得税基础信息表(A表)》的要求采集相关信息,系统采用先报送人员信息再填写报表的方式。

报送及获取反馈:将人员信息报送后,税务局系统对人员身份信息进行验证并反馈验证结果。

报表填写:扣缴申报包括《综合所得预扣预缴申报》、《分类所得代扣代缴申报》、《非居民代扣代缴申报》、《限售股转让所得扣缴申报》四类申报表;代理经营所得申报包括《预缴纳税申报》(个人所得税经营所得纳税申报表(A 表))、《年度汇算清缴》(个人所得税经营所得纳税申报表(B表))。

申报表报送:通过网络方式将填写完整的申报表发送至税务机关并获取申报反馈结果。

税款缴纳:申报成功后通过网上缴款或其他方式缴纳税款。

办税管理

本地登录

初始化注册完成后,点击【立即体验】,即可打开客户端的登录界面。

使用注册第四步自行设置的登录密码进行本地密码登录。

注意事项:

1.若在注册第四步未设置登录密码,则运行程序时不会弹出登录界面,直接进入系统;

2.若本地登录密码忘记了,可点击登录界面下方的【忘记登录密码?】进入重置登录密码界面,根据步骤输入信息,验证通过后即可重置登录密码。

人员信息采集

根据《中华人民共和国个人所得税法》第九条的规定:纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。

扣缴义务人可通过扣缴客户端采集报送自然人基础信息。

人员信息采集主要包括【添加】、【导入】、【报送】、【获取反馈】、【同步人员】、【导出】、【展开查询条件】和【更多操作】功能。

人员信息登记

将人员信息采集到客户端中有三种方式:单个添加、批量导入、同步人员。人员信息采集分为境内人员和境外人员,下面以境内人员信息采集操作为例:

一、单个添加

点击【添加】,进入“境内人员信息”界面,录入人员基本信息,点击【保存】即可添加成功。

【人员状态】:选择“正常”或“非正常”。正常状态的人员才能填写申报表,对离职、离退等不再从本单位取得所得的人员,设置为“非正常”。

【证照类型】:境内人员支持的证照类型包括居民身份证、中国护照;境外人员支持的证照类型包括外国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等。

【证照号码】:根据所选证照类型填写正确的证照号码。使用居民身份证登记,证照号码必须是正确的18位身份证号码。

【姓名】:严格按照所选证照上的真实姓名填写。

【国籍(地区)】:境内人员,国籍自动带出“中国”且无法修改;境外人员,填写所选证照上的国籍地区即可。

【性别】、【出生日期】:选择居民身份证采集的,此两项信息会根据身份证号码信息自动带出,无需填写;使用其他证件,则需手动据实填写。

【学历】:下拉选择纳税人取得的最高学历。

【纳税人识别号】:人员信息采集报送成功后,系统自动生成纳税人唯一的纳税人识别号,本数据项自动带出,无需填写。

【是否存在以下情形】:有本项所列情况的进行勾选,包括残疾、烈属、孤老。勾选“残疾”,则残疾证号必填。

【任职受雇从业类型】:包括雇员、保险营销员、证券经纪人、其他。

【任职受雇从业日期】:纳税人入职受雇单位的日期。选择雇员、保险营销员和证券经纪人的需填写任职受雇从业日期。

【离职日期】:纳税人从单位离职的日期。选择雇员、保险营销员和证券经纪人的,当人员状态修改为“非正常”时,该项必填。

【工号】:填写该纳税人在单位的工号或编号。

【职务】:可据实下拉选择“高层”或“普通”。

【户籍所在地】、【经常居住地】、【联系地址】:填写纳税人的地址信息,下拉选择省、市、区、街道后,必须填写详细地址。

【手机号码】:填写纳税人真实的手机号码。

【电子邮箱】:填写纳税人的电子邮箱。

【开户银行】:选择纳税人银行账号对应的开户银行。

【银行账号】:填写纳税人本人名下的银行账号。

注意事项:人员信息采集表中,带“*”号项为必填项,其他非必填项,可根据实际情况选填。

若采集人员时姓名中包含生僻字,不能通过输入法正常录入的,可先安装生僻字补丁包后再进行人员姓名录入。操作步骤如下:

步骤一:“境内人员信息”/“境外人员信息”新增界面上方的温馨提示中点击【马上下载】,下载生僻字补丁包,下载后双击该应用程序即可自动安装,安装成功后弹出“生僻字补丁安装成功”提示框,无需进行其他操作。

步骤二:安装成功后在“境内人员信息”/“境外人员信息”新增界面会出现【生僻字】,点击后跳转至录入界面。

步骤三:点击【输入生僻字】,在界面下方通过笔画顺序拼写查找需录入的生僻字,选择后点击【确定】,选择的生僻字出现在最上方空格内,点击【点我复制】及【关闭】,返回到“境内人员信息”添加界面,在基本信息的姓名空格内粘贴即可显示该生僻字保存即可。

境外人员信息添加与境内人员基本一致,不同之处在于比境内人员多了三项必录项:【涉税事由】下拉进行勾选在境内涉税的具体事由;【首次入境时间】和【预计离境时间】分别填写纳税人首次到达中国境内的日期和预计离境的日期。

单个添加人员的业务场景,适用于单位人员较少及姓名中包含生僻字的情况。单位人员较多时,建议使用Excel模板批量导入功能。

二、批量导入

点击【导入】→【模板下载】,下载客户端中提供的标准Excel模板。将人员各项信息填写到模板对应列,然后点击【导入】→【导入文件】,选择Excel 文件,导入到客户端中。

注意事项:当填写信息不符合规范时,在【添加】或【导入】时会有相应的提示。如:身份证号码不满足校验规则、姓名中不能有特殊字符等。需按照提示要求,更正相应信息后,重新保存。

三、同步人员

为了方便企业办税,系统特在税制交替环节提供了同步功能,在[2019新税制]环境中,点击【人员信息采集】→【同步人员】,系统可从本地电脑[原税制]环境中同步当前单位在[2019新税制]环境中不存在的正常状态人员。

注意事项:同步成功的人员,需及时完善信息并进行【报送】和【获取反馈】。人员信息编辑

人员信息编辑,指对已添加人员的修改和删除操作。人员信息采集到系统后,人员信息存在错误或发生变化时,需修改或删除人员信息后重新采集人员。

人员已报送成功,则人员信息不允许删除,只能修改;未报送的人员,既可删除重新采集,也可直接修改错误信息。

一、人员信息修改

(一)报送成功情况下,关键信息(包括姓名、国籍、证照类型、证照号码)修改:

1.证照类型、证照号码、国籍:此三项信息不允许修改。若录入错误,需将人员状态改为【非正常】,重新采集正确的人员信息。

2.姓名:若身份验证状态为“验证通过”,则不可修改,其他状态允许修改,需谨慎操作。

(二)报送成功情况下,非关键信息修改:

1.人员非关键信息修改,可在人员信息采集页双击该条人员信息记录的任何位置,打开“境内人员信息”/“境外人员信息”界面修改信息后保存即可。

2.多个人员非关键信息需修改为同一信息时,勾选多人后,点击【更多操作】→【批量修改】,选择需要修改的项目,录入正确的内容保存即可。

二、人员信息删除

只有未报送的人员可以删除,勾选人员后,点击【更多操作】→【删除】进行信息删除。

人员信息报送验证

人员信息采集完毕后,需先将人员信息报送至税务机关端进行验证,再获取报送结果和身份验证结果,报送成功的人员才能填写、报送申报表。

一、报送

点击【报送】,客户端会将报送状态为“待报送”的人员信息报送至税务机关进行验证。

二、获取反馈

报送成功后,税务机关系统将对居民身份证信息进行验证(其他类型证件的验证会陆续增加),点击【获取反馈】获取报送的人员信息身份验证结果。

1.身份验证状态为“验证通过”的,表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息一致。

2.身份验证状态为“验证不通过”的,表示该自然人身份信息与公安机关的居民身份登记信息不一致,扣缴单位应对其进行核实,经核实确存在问题的,应予以修正;如果经核实自然人身份信息准确无误的,则该自然人需前往办税服务厅进行登记。

3.身份验证状态为“验证中”的,表示尚未获取到公安机关的居民身份登记信息。扣缴单位可以忽略该结果,正常进行后续操作。

4.身份验证状态为“暂不验证”的,表示税务系统暂未与第三方系统联通交互,目前尚无法进行验证。扣缴单位可以忽略该结果,正常进行后续操作。人员信息查询

一、展开查询条件

客户端的查询功能,是指人员众多的情况下,需要查找某个人员的具体信息时,点击【展开查询条件】来展开具体的查询条件,而后按钮名称变成【收折查询条件】。

可通过工号、姓名、证照号码等信息,模糊查找相应的人员信息;也可根据身份验证状态、报送状态、是否残孤烈、任职受雇从业类型、更新时间进行筛选。

二、导出

点击【导出】,可选择【选中人员】或【全部人员】将人员信息导出到Excel 表格中进行查看。

三、更多操作

更多操作包括删除、批量修改、自定义显示列、隐藏非正常人员、特殊情形处理功能。

1.删除

当选中单个人员信息,点击【删除】,可删除单个人员信息。

当选中多个人员信息,点击【删除】,可批量删除人员信息。

2.批量修改

当多个人员存在相同信息时,可以通过批量修改功能,一键来完成。主要包括:工号、人员状态、任职受雇从业日期、离职日期、学历、开户银行。

3.自定义显示列

人员信息采集列表中,可以自定义列表中展示的信息。如:无需显示人员状态,可以取消勾选。

4.隐藏非正常人员

采集界面上会显示人员状态为非正常的人员,在系统中不再对该人员进行业务操作时,可通过本功能隐藏非正常(已离职)人员。隐藏后,该按钮会变成【显示非正常人员】,点击后会重新显示非正常人员。

5.特殊情形处理

包括人员添加和姓名更新两项功能。人员添加功能主要是添加居民身份证不符合公安系统一般赋码规则的人员,或是提供其他无法通过客户端正常采集的证件的人员,添加前,请确保该人员已在税务机关做过自然人信息特殊采集;姓名更新功能主要是更新在税务机关已变更过人员姓名,但在扣缴客户端中无法手工修改的人员姓名。

专项附加扣除信息采集

个人所得税专项附加扣除,是指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大病医疗(暂未开放)、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。

符合子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租赁、赡养老人专项附加扣除范围和条件的纳税人,自其符合条件开始,可以向取得工资、薪金所得的扣缴义务人提供上述专项附加扣除有关信息,由扣缴义务人在次月预扣预缴税款时办理扣除;也可以在次年3月1日至6月30日内,向税务机关办理汇算清缴申报时扣除。

填写说明

首页功能菜单下点击【专项附加扣除信息采集】,显示可采集的专项附加扣除项目,分别为“子女教育支出”、“继续教育支出”、“住房贷款利息支出”、“住房租金支出”、“赡养老人支出”。

所有专项附加扣除信息的采集操作基本类似,只是各项专项附加扣除采集的数据项有所不同。下文主要描述介绍各类专项附加扣除需要采集的各类具体数据项。

子女教育支出

本功能用于采集单位员工的子女教育专项附加扣除信息。

填写说明

【新增】:单个采集纳税人专项附加扣除信息。

【导入】:下拉包括【导入文件】和【模板下载】。点击【模板下载】,下载专项附加扣除标准Excel模板,纳税人填写信息后,点击【导入文件】选择Excel 模板所在的文件夹,即可将模版中的所有专项附加扣除信息导入到客户端中。【删除】:对于采集的专项附加扣除信息,可勾选进行删除。

【报送】:将报送状态为待报送的信息发送至税务机关。

【获取反馈】:点击后获取税务机关反馈的专项附加信息报送结果。

【下载更新】:下载各渠道(税务局端、扣缴客户端、WEB、APP端)填报并指定给该扣缴义务人预扣预缴时扣除的专项附加扣除信息。可自行选择下载全部人员或下载指定人员的专项附加扣除信息。如果本地有【待反馈】的专项附加扣除信息,先通过【获取反馈】获取报送结果,确保各专项附加扣除项目下均无【待

反馈】记录后,再进行下载。点击【下载更新】时,若存在【待反馈】的专项附加扣除信息,则弹出提示后结束操作。

【导出】:可选择【选中人员】或【全部人员】进行专项附加扣除信息的导出,客户端会将导出的Excel表单放置在文件夹内(文件夹命名为:专项附加扣除信息(导出)_日期),按照每个人员一张Excel表的形式进行展示。

注意事项:

1.【下载更新】仅能对【人员信息采集】报送成功的人员进行下载更新,若存在未报送成功的人员,该人员的专项附加扣除信息将无法下载。

2.对未通过【专项附加扣除信息采集】成功下载过专项附加扣除信息(无论是否有数据)的单位,系统会自动下载一次专项附加扣除信息。进入【综合所得申报】菜单时,系统若校验到本单位有报送成功的人员,且未成功下载过专项附加扣除信息,则自动弹出下载提示,点击【确定】后进行专项附加扣除信息下载。

【姓名】、【证照类型】、【证照号码】:从人员信息中自动带出,要求为人员信息采集中已采集且正常状态的人员。

【子女姓名】、【证照类型】、【证照号码】、【国籍】:如实填写申请扣除的纳税人子女信息。

【出生日期】:证照类型为居民身份证时自动带出;为其他类型时,自行如实填写。

【当前受教育阶段】:下拉选择“学前教育阶段”、“义务教育”、“高中阶段教育”、“高等教育”。

【受教育日期起】:填写受教育的起始日期,当前受教育阶段选择学前教育阶段时,该项非必录。

【受教育日期止】:不能早于受教育日期起。

【教育终止日期】:采集时非必录,不再接受学历教育时填写。

【就读国家(地区)】、【就读学校名称】:填写子女接受教育的国家(地区)和学校名称。当前受教育阶段选择学前教育阶段时,就读国家(地区)和就读学校名称非必录。

【本人扣除比例(%)】:可选择50%、100%。

【扣除有效期起】:系统自动带出,(受教育日期起、政策生效日期起、扣除年度的1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。

【扣除有效期止】:系统自动带出,(教育终止时间、扣除有效期起所在年份的12月)取时间最前值。

【采集来源】:分为扣缴义务人和纳税人。

【新增】:点击则新增一行空白数据,能新增的数据行不限制。

【删除】:可选择一条或多条数据进行删除。

继续教育支出

本功能用于采集单位员工的继续教育专项附加扣除信息。

填写说明

学历(学位)继续教育情况:

【入学时间起】:填写学历教育入学时间。

【(预计)毕业时间】:填写预计学历教育结束时间。

【教育阶段】:下拉据实选择“大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生、其他”。

【扣除有效期起】:系统自动带出,(入学时间起、政策生效日期起所在月份、扣除年度的1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。【扣除有效期止】:系统自动带出,(扣除有效期起所在年份的12月、(预计)毕业时间)取时间最前值。

职业资格继续教育情况:

【继续教育类型】:下拉选择“技能人员职业资格、专业技术人员职业资格”。【发证(批准)日期】:填写证书上注明发证日期,不得大于系统当前日期。【证书名称】、【证书编号】:填写取得证书名称和证书上注明的编号。

【发证机关】:填写证书上注明的发证机关。

【扣除有效期起】:默认为发证(批准)日期所在年度的1月。

【扣除有效期止】:默认为发证(批准)日期所在年度的12月。

住房贷款利息支出

本功能用于采集单位员工的住房贷款利息专项附加扣除信息。

填写说明

【房屋坐落地址】:填写房屋具体的坐落地址。下拉选择省、市、区、乡镇街道,具体规则与人员登记中的居住地址一致。

【房屋楼牌号】:填写房屋详细地址。

【证书类型】:下拉选择“房屋所有权证、不动产权证、房屋买卖合同、房屋预售合同”。

【房屋证书号】:录入房屋证书上的编号。

【本人是否借款人】:如实选择“是”或“否”。

【是否婚前各自首套贷款,且婚后分别扣除50%】:根据实际情况选择。

公积金贷款和商业贷款信息必须填写其中一项:

【贷款合同编号】:填写与金融机构签订的住房贷款合同编号。

【首次还款日期】:选择住房贷款合同上注明的首次还款日期。

【贷款期限(月数)】:填写住房贷款合同上注明的贷款月数。

【扣除有效期起】:系统自动带出,(政策生效日期起所在月份、首次还款日期、扣除年度1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值,精确到年、月。

【扣除有效期止】:系统自动带出,(扣除有效期起所在年份的12月、首次还款日期+贷款期限)取时间最前值,精确到年、月。

住房租金支出

本功能用于采集单位员工的住房租金专项附加扣除信息。

填写说明

【工作城市】:填写纳税人工作市一级城市。

【出租方类型】:下拉选择“个人”或“组织”。

【出租方姓名(单位名称)】、【证照号码(统一社会信用代码)】:填写出租方名称和证照号码(统一社会信用代码),非必录项。

【证照类型】:根据实际情况填写,非必录项。

【房屋坐落地址】、【房屋坐落楼牌号】:填写房屋具体的坐落地址。下拉选择省、市、区、乡镇街道后录入详细地址。

【住房租赁合同编号】:填写签订的住房租赁合同编号。

【租赁日期起】、【租赁日期止】:填写住房租赁合同注明的租赁起止时间。

【扣除有效期起】:系统自动带出,(政策生效日期起所在月份、租赁日期起、扣除年度1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。

【扣除有效期止】:系统自动带出,(扣除有效期起所在年份的12月、租赁日期止)取时间最前值。

赡养老人支出

本功能用于采集单位员工的赡养老人专项附加扣除信息。

填写说明

【是否独生子女】:据实选择“是”或“否”。

【分摊方式】:下拉选择“赡养人平均分摊”、“被赡养人指定分摊”或者“赡养人约定分摊”。

被赡养人信息:

【姓名】、【身份证件类型】、【身份证件号码】:如实填写被赡养人身份信息。【关系】:下拉选择“父母”、“其他”。

【出生日期】:证件类型为居民身份证时自动带出;其他类型时自行填写。

【扣除有效期起】:系统自动带出,((出生日期+60年)的当月、政策生效日期起月份、扣除年度1月、纳税人扣除年度在本单位任职起始月份)取时间最后值。

【扣除有效期止】:默认为扣除年度的12月。

共同赡养人信息:

【姓名】、【身份证件类型】、【身份证件号码】:如实填写共同赡养人身份信息。

以上专项附加扣除信息采集报送后,可在综合所得预扣预缴【正常工资薪金所得】下进行税前申报扣除。

纳税人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得需要享受专项附加扣除的,应当在次年3月1日至6月30日内,自行向税务机关办理综合所得年度汇算清缴时自行申报扣除。

综合所得预扣预缴申报

综合所得个人所得税预扣预缴申报,是指扣缴义务人在向居民个人支付综合所得时,根据已采集的个人身份信息,结合当期收入、扣除等情况,在支付所得的月度终了之日起十五日内,向主管税务机关报送《综合所得个人所得税预扣预

缴报告表》和主管税务机关要求报送的其他有关材料,进行综合所得个人所得税预扣预缴申报。

实行个人所得税预扣预缴申报的综合所得包括:工资、薪金所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得。

填写说明

首页功能菜单下点击【综合所得申报】,进入“综合所得预扣预缴表”页面,页面上方为申报主流程导航栏,根据【1收入及减除填写】、【2税款计算】、【3附表填写】和【4申报表报送】四步流程完成综合所得预扣预缴申报。

收入及减除填写

用于录入综合所得各项目的收入及减除项数据,所得项目包括“正常工资薪金所得”、“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励”、“单位低价向职工售房”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”和“个人股权激励收入”。点击界面下方综合所得申报表名称或【填写】进入表单,即可进行数据的录入,各项表单的填写方式,与“人员信息采集”操作类似,都可选择使用单个添加,或下载模板批量导入。

点击【正常工资薪金所得】,进入“正常工资薪金所得”界面。包括【返回】、【添加】、【导入】、【预填专项附加扣除】、【导出】、【展开查询条件】和【更多操作】功能。进入“正常工资薪金所得”界面时,校验系统当前是否为“未申报”状态,如果是则弹出“为避免员工通过其他渠道采集的专项附加扣除信息发生未扣、漏扣的情况,建议通过【专项附加扣除信息采集】菜单进行【下载更新】后,再进行【税款计算】。如确实无需下载更新的,请忽略本提示。”的提示框。

点击【导入】→【模板下载】下载标准模板,录入数据后,点击【导入数据】→【标准模板导入】选择模板文件批量导入数据。

点击【导入】→【导入数据】弹出的界面,若上月没有数据,则【复制上月当期数据】的单选内容置灰,且提示“暂无上月数据,无法复制”;上期有数据的,可正常选中【复制上月当期数据】项,点击【立即复制数据】则将上月的数据复制到本月所属期报表中。复制成功后若有员工涉及到专项附加扣除的,需再

点击【预填专项附加扣除】。

点击【添加】弹出“正常工资薪金所得新增”界面,进行单个数据录入。【适用公式】:根据实际情况选择,若不能确定适用公式,可点击右侧的【帮助】根据系统引导提示选择。

【本期收入】:未选择“适用公式”或选择公式(5)时直接录入。其他情形则通过点击【请录入明细】填写相关数据。

【基本养老保险费】、【基本医疗保险费】、【失业保险费】、【住房公积金】:按国家有关规定缴纳的三险一金,填写个人承担且不超过当地规定限额的部分。【子女教育支出】、【继续教育支出】、【住房贷款利息支出】、【住房租金支出】、【赡养老人支出】:点击“正常工资薪金所得”界面【预填专项附加扣除】自动获取填充报送成功人员的可扣除额度,也可手动录入。根据政策要求,住房租金支出、住房贷款利息支出不允许同时扣除。

【商业健康保险】:填写按税法规定允许税前扣除的商业健康保险支出金额,扣除限额2400元/年(200元/月)。

【税延养老保险】:填写按税法规定允许税前扣除的税延商业养老保险支出金额,扣除限额为当月工资收入的6%与1000元之间的孰小值。仅试点地区可录入。【准予扣除的捐赠额】:按照税法规定,个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠,捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分,可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的,从其规定。

点击【预填专项附加扣除】,弹出提示框,勾选确认需要进行自动预填,选择预填人员范围后,点击【确认】,可自动将采集的专项附加扣除信息下载到对应纳税人名下,自动填入申报表。

综合所得项目填写界面默认显示【添加】,若企业已在税务机关开通汇总申报,则在【添加】按钮的下拉菜单,可选择【明细申报】或【汇总申报】。点击【明细申报】则打开前面介绍的按人员明细填写的界面,点击【汇总申报】则打开汇总申报填写界面。

汇总填写界面,根据实际情况直接填写本企业该所得项目下汇总的收入信息,该界面直接可显示应纳税额、应补(退)税额等信息。

其他综合所得项目“全年一次性奖金收入”、“年金领取”、“解除劳动合同一次性补偿金”、“央企负责人绩效薪金延期兑现收入和任期奖励”、“单位低价向职工售房”、“劳务报酬所得(保险营销员、证券经纪人)”、“劳务报酬所得(一般劳务、其他劳务)”、“稿酬所得”、“特许权使用费所得”、“提前退休一次性补贴”和“个人股权激励收入”的数据采集方式基本一致,各自界面如下:

【全年一次性奖金额】:填写当月发放的全年一次性奖金收入总额。

注意事项:同一个纳税人一个纳税年度只能申报一次全年一次性奖金收入,如果系统检测到该纳税人已填写过,则切换所属月份再填写保存时会提示。【年金领取收入额】:本次领取年金的金额。

【已完税缴费额】:指在财税[2013]103号文件实施之前缴付的年金单位缴费和个人缴费且已经缴纳个人所得税的部分,通常指的是2014年前的年金已完税缴费额。

【全部缴费额】:账户中实际年金缴纳部分。

【免税收入】:一次性补偿收入在原任职受雇单位所在直辖市、计划单列市、副省级城市、地级市(地区、州、盟)上一年度城镇职工社会平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税,免税收入填写一次性补偿收入的数据;超过3倍数额时超过部分进行计税,免税收入填写上一年度城镇职工社会平均工资3倍数额。

【收入】:填写当月发放的央企负责人绩效薪金延期兑现收入任期奖励收入总额。

注意事项:该所得同一个纳税人同一个月只能填写一条。税率按照应纳税所得额÷12个月得到的数额,适用月度税率表对应的税率。

【收入】:填写单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工,职工因此而少支出的差价部分。

注意事项:税率按照应纳税所得额除以12个月得到的数额,适用月度税率表对应的税率。所得同一个纳税人一个月只能填写一条。

【所得项目】:选择人员后,如果人员的“任职受雇从业类型”为“保险营销员”,则所得项目默认为“保险营销员佣金收入”;“任职受雇类型”为“证券经纪人”,则所得项目默认为“证券经纪人佣金收入”,其他类型的人员不能选择。

【费用】:本期收入×20%,自动带出,不可修改。

【展业成本】:(本期收入-费用)×25%,自动带出,不可修改。

注意事项:一个人员一个月只允许填写一条,选择人员时,如果已填写,则自动带出已填写信息。

【姓名】:只有人员信息采集中“任职受雇从业类型”选择“其他”的可以选择。【所得项目】:包含“一般劳务报酬所得”、“其他劳务报酬所得”。

【费用】:每次收入不超过四千元的,费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,费用按收入的百分之二十计算。

【本期免税收入】:稿酬所得的收入额减按百分之七十计算(30%做免税收入处理),即显示本期收入减除费用后的30%部分,可修改。

【费用】:每次收入不超过四千元的,费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,费用按收入的百分之二十计算。

【分摊年度数】:办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数,不满一年按一年计算。

【适用公式】:根据实际情况选择,若不能确定适用公式,可点击右侧的【帮助】根据系统引导提示选择。

【本月股权激励收入】:未选择“适用公式”或选择公式(5)时直接录入。其他情形则通过点击【请录入明细】填写相关数据。

【本年累计股权激励收入(不含本月)】:本年不含本月的所有股权激励收入之和。

自然人税收管理系统扣缴客户端课件(文字版)

自然人税收管理系统扣缴客户端课件(文字版) 尊敬的纳税人您好,欢迎您收看本视频课程,为了便于您更好的了解和掌握自然人税收管理系统,扣缴客户端的相关操作,特为您提供以下视频学习内容,敬请观赏。环境,系统获取的相关内容,安装初始化操作的内容,日常操作部分的内容,以及系统 的辅助功能,接下来让我们进入视频学习。 该系统,我们建议您的操作系统使用中文操作界面。登录网站,获取安装包后,打开安装包,进行安装程序。会出现红色睡姿图标的自然人税收管理系统,扣缴客户端的 快捷方式,在这里我们只需要点击立即体验。 你的实际情况,选择对应的申报模式,如选择网络申报模式,输入正确的纳税人识别号,并在此输入纳税人识别号,确认信息输入无误。然后点击下一步,第二步,我们 看到的是本地区住房公积金的检出上限的信息,这个上限每年都会调整一次,点击下 一步,第三步需要备案办事人员信息,需要输入正确的办事人员信息,红色带星号的 项目是必填项,包。姓名,手机号和所在岗位,填写完信息后,点击下一步,第四步 设置登录密码,勾选启动登录密码,并设置登录密码,启动软件时,需要输入密码才 可以登陆,不勾选此项,再直接点击下一步,登录时不需要输入密码就可以直接登录 软件。 这一步可以按照自己的需要设置,最后一步设置数据自动备份,软件,设置了自动备份的功能,如果需要,勾选启动自动备份就可以了,在此温馨提醒您,建议您保持默 认设置,系统会为您提供生成的备份,同时还可。最新的十次操作记录,设置好后, 我们点击立即体验,初始化操作完成,就可以登录到软件的操作界面了,接下来我们 来了解一下新用户的操作过程,在进行日常操作之前,我们先来了解一下系统的布局,在主页面上显示的是常用功能。税务通知,每月申报前,请确认税款所属月份是否正确,做测试功能菜单,可以进行日常申报和其他操作,您可以点击界面上方的操作手册,下载得到系统的操作手册文档,也可以在通知公告中查看历史信息,在企业管理 功能中。 企业,接下来让我们进入市场操作,日常操作的第一步是人员信息采集,我们通过功能菜单进入,人员信息采集,有两种方式,第一,单个添加,第二批量导入,我们先 以添加为例,如果您单位还有境外人员,此处需要。分别录入,我们先以境内人员信 息为例,在填写前需要提醒您的是,如果您需要了解每个项目的填写范围或要求,把 鼠标放到项目上,会看到跟随时帮助的说明,接下来我们来添加一个人员信息,首先 选择对应的症状类型。证照类型包括居民身份证,军官证,士兵证,中国护照,武警 警官证无中,按照实际情况选择,录入正确的挣扎号码,在这里要提醒您,如果您的 证件号码当中有英文字母,请大写录入,录入后需要再次确认这个号码。

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题(30个)

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题:(30个) 1、目前培训的软件版本与官网上下载的不一致,今天的版本哪里下载?以后自动升级吗? 目前演示的版本为测试版软件,仅供内部培训使用。近期客户端软件会自动升级到最新的自然人税收管理系统扣缴客户端版本。 2、网厅是否加入链接,可直接提示软件下载? 目前暂时没有,是否需要增加根据局方统一要求决定 3、登录密码忘记怎么办? 在软件登录界面点击右下方【忘记密码】,填写软件内申报过的人员信息进行校验,可直接找回密码。 4、申报密码忘记怎么办? 企业可前往办税大厅,获取随机重置密码。 前台密码重置方法: 1、进入金税三期税收管理系统,点击进入【个人收入管理】-【代扣代缴申报】-【个税代扣代缴申报密码发放】,将所要重置的税号录入,点击【密码生成】 2、税务大厅人员可将重置后的密码告知纳税人,也可以进行【密码打印】 5、多企业用户可否先不在软件设置里添加,直接从登录页面用纳税识别号登录?不行,必须先在【企业管理】中添加该企业信息,登录后在【企业管理】中进行单位切换。 6、企业管理可增加几个企业,有无上限? 暂无上限。 7、客户端申报填报的优惠备案信息是否和金三系统备案信息进行校验? 不校验,目前客户端存在的优惠备案表都是直接可以从客户端报送备案的。 8、同一个纳税人只能选择一次“全年一次性奖金”吗? 是的,同一纳税人在一个自然年度内只能申报一次全年一次性奖金。 9、假如人员在本单位就职,8月离职,12月发年终奖,如何处理? 在12月份取得年终奖的时候,为该人员恢复状态为【正常】进行申报,工资填写为0同时填写全年一次性奖金报表,与其他人员一并正常申报,申报后将其状态改为【非正常】,避免下月误报。 10、工具箱内的年终奖筹划功能的规则?后续是否会出现申报明细与原始凭证不一致,引发税务风险?

个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答

个人所得税代扣代缴系统常见问题及解答 1、在个税基础信息管理系统(bims)导不出扣缴义务人的初始化信息文件应该如何处理? 答:登陆tax2009征管软件—登记管理—查询统计—接口信息—个人所得税接口-扣缴义务人信息—微机编码—查询—连接网络—导出远程 如果点击查询时显示没有扣缴义务人信息,则需要修改该户税种鉴定—个人所得税—征收代理方式—代扣代缴 2、在个人所得税代扣代缴进行设置向导到完成时提示“扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误,请返回修改。若您填写正确又无法通过检验,请咨询主管税务机关!”的字样,是什么原因造成的? 答:1、单位名称中如果包含有括号等字符,在输入单位名称时,括号等字符必须与税务登记证打印内容一致,包括中、英文符号区分,全角、半角切换等,只要修改相应输入方式即可; 2、税务登记证号码中包含有“X”的企业中“X”的大小必须与税务登记证打印内容保持一致; 3、可能是税务局制作初始化文件信息有误,录入的信息中有不易察觉的非法字符,例如:空格等,由主管税务机关核实修改后重新制作、拷贝初始化文件即可。 3、个人所得税代扣代缴系统在导入或增加纳税人信息的时候,提示身份证号不正确或者不存在是什么原因? 答:1、首先核对该条记录的身份证号是否正确

2、带“X”的要在没有输入法的状态下改为大写的“X” 3、如果仍不行,要到主管税务机关生成特殊身份证号,再通过导入特殊身份证号码纳税人进行导入。 具体操作:(管理员与扣缴义务人都需操作) 管理员操作:登陆bims系统—申报管理—特殊证件号处理—输入姓名及原始身份证号码---生成新证件号---输入扣缴义务人编码—导出文件交给扣缴义务人。 扣缴义务人操作:登陆个税代扣代缴系统---个税代扣代缴—纳税人信息—高级—导入特殊身份证人员。 4、增加外籍人信息时,系统不给保存怎么办? 答:首先要更改电脑设置,点击开始—控制面板—区域或语言选项—选择自定义—选择日期—日期分隔符—选择“-”—应用—确定—应用—确定。然后根据纳税人实际信息录入个税软件。 5、个人所得税代扣代缴系统离职员工的纳税人信息如何处理? 答:已经申报过数据的纳税人不可以删除,可以到纳税人信息里修改该纳税人的状态(改为非正常)。 6、个人所得税代扣代缴系统在录入雇员信息时,股东同时是雇员,该如何录入信息?

个税常见问题及解答(客户端)

个人税收管理 1.个税客户端申报的纳税人申报个人所得税(工资薪金)时,提示无税种资格认定。 解决方式:请联系主管税务机关检查税种认定时,是否将个人所得税(工资薪金)认定为自行申报,应为代扣代缴。 2.新办的机关事业单位纯扣缴义务人如何申报个人所得税(工资薪金)? 解决方式:分以下几步进行操作。1、登陆金三系统,“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—纯扣缴义务人登记”,对扣缴义务人进行登记;2、“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记”,对需要扣缴的税种进行登记;3、“管理服务—认定管理—税(费)种认定”,进行扣缴的税种认定。完成上述三个步骤,即可进行申报。 3.本地的单位,财务人员在外地,需同时申报两个省份的个人所得税,如何避免出错问题? 解决方式:登陆不同省份的客户端下载地址,下载不同的客户端,分别进行申报(哪个省的企业,登陆哪个省的客户端操作,不要弄混)。 4.纳税人采用介质申报,到办税服务厅进行申报导入时提示征收品目不正确。

解决方式:由于纳税人无网络,则在第一次登录时未能下载基础设臵,造成此错误。解决办法是,纳税人到办税厅,请办税厅工作人员将自己企业的初始化文件导出到U盘,纳税人在个税客户端的“基础设臵-信息获取-介质导入”功能里导入初始化文件,将已经做好的报表先导出,并“清空数据”,再导入先前导出的申报表,或“清空数据”后重新制作申报表,然后进行申报缴款。 5.税务机关局操作人员如何对纳税人客户端重臵密码? 解决方式:操作路径为“个人税收管理”-“申报”-“代扣代缴申报”-“个税代扣代缴申报密码发放”。 6.申报个税工资薪金税费种认定有哪些要求? 解决方式:管理服务——认定管理——税(费)种认定,需要检查的有以下几个:①征收代理方式必须是“代扣代缴”,不能是“自行申报”或者“代收代缴”②征收项目为“个人所得税”③认定有效期起止为税款所属期,因此至少要比当前月份早一个月(提前时间过长也不可行,会产生欠税记录)。比如当前月份为2015年11月,有效期起至少是2015年10月之前;认定有效期止,必须大于当前月份。④征收品目:默认已经认定了工资薪金所得。如果要申报软件中包含其他所得项目,则需要分别进行认定⑤如需进行更正申报,则需要确认税费种认定的有效期起是否早于需要更正的月

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明 个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件,所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin,密码为123456,所有操作都使用此用户名进行操作,不要建立或使用其他用户名登陆,否则容易出问题。 软件中涉及到三种zip文件,04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件,这些zip文件名都不要改名,否则会申报或反馈不通过。 申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤: (第一次使用此系统时)1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。 (第一次使用此系统时)2、进行设置向导,填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。 3、补全系统管理中的单位信息,填写或修改纳税人信息表。 4、填写正常工资薪金收入等相关报表。 5、生成申报数据。 6、系统管理->数据备份恢复->备份。 7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件(文件名为SB06....zip)。 8、插入USB棒,进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,上传申报文件SB06....zip。 (如果有税款)9、上传申报文件后5-10分钟后,进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。 10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报,下载“客户端反馈文件”(文件名为FK06....zip)(当月月底前)。 11、进入个人所得税代扣代缴系统,点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06 (i) 一、第一次使用时需进行的操作: 1、个人所得税代扣代缴系统安装,第一次安装,执行安装程序,一直点击“下一步”,直到“完成”;如果是升级安装,请按照“升级说明.doc”操作。 2、进入网上申报界面,点击左栏“个人所得税代扣代缴”,再点击右栏出现的“明细申报”,会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口,点击“下载”,在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”,然后点击“查询”,点击查询出的客户端初始化文件后面的下载,保存此客户端初始化文件(文件名为040100003400008_JBXX_开头)到你的电脑中。 3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件,出现登陆窗口,用户名为admin,密码为123456点击登录,如图1;

个人所得税代扣代缴客户端操作手册(企业用户).

概述 个人所得税代扣代缴系统既为扣缴义务人提供了方便快捷的报税工具,也为税务机关提供了全面准确的基础数据资料。 本系统主要包括:人员登记、报表填写、申报表报送、申报更正、查询统计等功能。

目录 使用说明....................... 错误!未定义书签。 概述...............................................I 目录............................................. II 1运行环境 .. (1) 2系统初始化 (4) 2.1系统登录 (4) 2.2初始化 (5) 3基础信息 (8) 3.1扣缴义务人信息 (8) 3.2人员登记信息 (10) 4填写报表 (13) 4.1基本操作介绍 (14) 4.2正常工资薪金收入 (17) 4.3外籍人员正常工资薪金收入 (20) 4.4全年一次性奖金收入 (22) 4.5外籍人员数月奖金 (23) 4.6特殊行业全年工资薪金收入 (24) 4.7内退一次性补偿收入 (25) 4.8提前退休一次性补贴收入 (27) 4.9解除劳动合同一次性补偿收入 (28) 4.10个人股票期权行权收入 (30) 4.11财政统发当月已缴税额 (31) 4.12其他报表 (32) 5申报表报送 (32)

6申报更正 (34) 6.1启动更正 (34) 6.1撤销更正 (35) 7查询统计 (36) 7.1申报明细查询 (36) 7.2申报情况查询 (37) 7.3个人收入统计 (38) 7.4分项目分税率统计 (41) 8设置中心 (42) 8.1系统管理 (42) 8.1.1 (43) 8.1.2 (44) 8.1.3 (45) 8.1.4安全设置 (48) 8.2单位管理 (49) 8.2.1单位信息 (49) 8.2.2操作员管理 (49) 8.3系统维护 (51)

个人所得税说明及APP操作

个人所得税说明及APP操作 个人所得税是对个人(即自然人)取得的各项应税所得征收的一种所得税,本文将对以下几个方面作祥细的说明: 第一章、哪些收入需要缴税 第二章、专项扣除项目 第三章、APP实际操作 第四章、个人所得税税率和计算

第一章哪些收入需要缴税 根据收入的来源共分为以下九个部份 一、工资,薪金所得 个人因任职或受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇有关的其他所得(不包含独生子女补贴、托儿补助费、差旅津贴)。 二、劳务报酬所得 个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务及其他劳务报酬的所得。劳务报酬所得一般属于个人独立从事自由职业的所得或属于个人独立劳动所得,如从事某项劳动所得是以工资、薪金形式体现则属于工资,薪金所得。 三、稿酬所得 个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。包括文学作品、书画作品、摄影作品。 四、特许权使用费所得 特许权使用费所得,是指个人提供专利权、著作权、商标权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。提供著作权的使用权取得的所得,不包括稿酬所得。作者将自己文字作品手稿原件或复印件公开拍卖、个人取得专利赔偿、剧本使作费等所得,应按特许权使用费所得项目计税。 五、经营所得 1、个人通过在中国境内注册登记的个体工商户、个人独资企业、合伙企业从事生产、经营活动取得的所得 2、个人依法取得执照,从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得。 3、个人承包、承租、转包、转租取得的所得。 4、个人从事其他生产、经营活动取得的所得。 六、利息、股利、红利所得 个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。利息是指个人的存款、货款和购买各种债券的利息。股息,红利是指个人拥有股权取得的公司、企业分红。按照一定的比率派发的每股息金称为股息,根据公司、企业应分配的超过股息部份的利润按股派发的红股称为红利。 七、财产租赁所得

自然人税收管理系统扣缴客户端用户操作手册

自然人税收管理系统(ITS) (个人所得税部分) ——扣缴客户端用户操作手册 编写日期:2019年3月30日

目录 1.系统概述 ................................................................................................................................ 错误!未指定书签。 1.1.运行环境................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.2.系统安装................................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.3.系统初始化............................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.4.系统首页简介 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 1.5.系统流程简介 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 2.办税管理 ................................................................................................................................ 错误!未指定书签。 2.1.本地登录................................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.人员信息采集 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 3.1.人员信息登记 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2.人员信息编辑 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.3.人员信息报送验证 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.4.人员信息查询 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.专项附加扣除信息采集......................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1.子女教育支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2.继续教育支出 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3.住房贷款利息支出................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.4.住房租金支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.5.赡养老人支出 ........................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.综合所得预扣预缴申报......................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.1.收入及减除填写 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2.税款计算................................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3.附表填写................................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.4.申报表报送............................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.分类所得代扣代缴申报......................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.1.分类所得个人所得税代扣代缴申报 ....................................................................... 错误!未指定书签。 收入及减除填写 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 附表填写 .............................................................................................................. 错误!未指定书签。 申报表报送 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。 6.2.限售股转让扣缴申报 ............................................................................................... 错误!未指定书签。 收入及减除填写 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 申报表报送 .......................................................................................................... 错误!未指定书签。 7.非居民个人所得税代扣代缴申报......................................................................................... 错误!未指定书签。 7.1.收入及减除填写 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2.附表填写................................................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3.申报表报送............................................................................................................... 错误!未指定书签。 8.代理经营所得申报................................................................................................................. 错误!未指定书签。 8.1.经营所得个人所得税月(季)度申报 ................................................................... 错误!未指定书签。 9.申报辅助功能 ........................................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1.综合所得申报更正 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 9.2.综合所得申报作废 ................................................................................................... 错误!未指定书签。

个人所得税代扣代缴系统简略操作说明)

个人所得税代扣代缴系统简略操作说明 一、软件安装 软件从重庆市地税局网站()“资料下载-软件下载”中下载“金税三期专版_渝税通安装程序(包含网络发票2.2.5.32版)”,没有网络条件的需从当地主管税务机关拷取。 运行软件安装程序后,按照提示完成安装。推荐操作方法:安装时按照提示点击“下一步”(中途如有“数据迁移”提示,可选择“我不迁移”),安装完成后,桌面上自动创建“渝税通”快捷方式(以下简称“系统快捷方式”)。安装时可根据需要选择相关系统,可只安装主程序和个人所得税代扣代缴系统。 二、软件初始化(首次安装运行所必需的操作,如是由低版本升级到本版本且不需要。) 1.双击桌面系统快捷方式,在登陆框密码栏中输入初始密码:123456登陆系统。第一次登陆后,系统会弹出“设置向导”对话框,在框内完整并正确填写完相应信息后单击下一步。

2.出现网络参数设置界面(V1.2.02版本已预先设置好重庆地区的税务机关升级服务器、接收服务器和公告服务器地址,扣缴义务人不要改变以上设置,否则安装会不成功),直接单击【下一步】即可。 3.出现单位信息设置界面,按要求填写相关信息,其中税务登记证号必须填写正确,行政区划默认即可(重庆地区不要改变默认设置为“5000”,否则影响后续功能),单击【下一步】。

4.再次登录进入软件后,点击左侧“个人所得税代扣代缴”菜单,将弹出提示是否注册的窗口,建议用户目前选择不注册方式,然后单击下一步。 5.会弹出一个初始化设置向导,让企业对扣缴义务人的信息进行设置并从税务局获取信息。企业在弹出的设置向导的“单位信息”目录下按照要求完整并准确的分别填入“扣缴义务人编码(同税务登记证号)”、“扣缴义务人名称”、“税务登记证号”(注意字母的大小写)、“行政区划(填写5000)”,这些填入的信息将在下一步与扣缴义务人从税务局获取信息比

个人所得税软件升级V2常见问题讲解教学文案

个人所得税软件升级V1.2常见问题讲解 培训内容: “新个人所得税软件(V1.2版本)”升级及申报的重要知识点和需要注意的地方,具体详细操作请参考《个人所得税代扣代缴系统V1.2版升级及操作指南》。 纳税人以前用的个税软件是V1.1版的,现在升级安装的是V1.2版的。 个税系统V1.2版特点 1. 总局代扣代缴系统(易税门户) 2. 大连地税代扣代缴系统(纳税端平台) 3. 界面更加优化,功能更加完善。 4. 升级后的软件支持在线升级。 5. 与金税三期连接。 1、升级时间 2015年6月份申报期内,中山局纳税人可以使用新版个税V1.2进行报税,软件安装可以在这之前开始进行。 2、《升级操作指南》下载 《操作指南》下载位置在:“大连市地税局网站”->“专题专栏”下,有个“个税V1.2版升级专栏(高新园区除外)”,有操作指南下载。专栏图片是变化显示的,您可以手动切换得到“个税专栏”。

3、升级咨询电话 中山局咨询电话 在大连地税网站“个税升级专栏”,“操作指南”旁边有个“主管税务机关咨询电话”,上面有各税务所联系电话。 4、“纳税端办税平台”都能做什么? “纳税端办税平台”现在所有纳税人都在用,它可以: (1)开具网络发票; (2)打印缴款凭证,包括税费缴款凭证和社保费收据打印; (3)进行企业所得税优惠备案; (4)报财务报表; (5)查询税种核定情况; (6)安装、使用个人所得税软件V1.2版。 这次的个税软件(V1.2)依托于“办税平台”,安装及日常使用都从纳税人端软件进入。 5、个税软件“单企业版”与“多企业版”的区别? 个税软件(V1.2)分单企业版和多企业版。 单企业版是只为一家企业进行报税,不为别的企业进行报税。只能报一户,不能报别的企业。 多企业版就是原来的“一机多户”,代理或兼职会计,用一台电脑申报多家企业。 一台电脑上只能装一个软件,也就只能一个版本,要么“单企业版”,要么“多企业版”。如果企业原来只报一户,

自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册 编写日期:2020年10月19日

目录 1. 系统概述 (1) 1.1. 运行环境 (1) 1.2. 系统安装 (1) 1.3. 系统初始化 (2) 1.4. 系统首页简介 (5) 1.5. 系统流程简介 (6) 2. 办税管理 (7) 2.1. 系统登录 (7) 3. 人员信息采集 (8) 3.1. 人员信息登记 (8) 3.2. 人员信息编辑 (14) 3.3. 人员信息报送验证 (14) 3.4. 人员信息查询 (16) 4. 专项附加扣除信息采集 (23) 4.1. 配偶信息 (24) 4.2. 子女教育 (25) 4.3. 继续教育 (26) 4.4. 住房贷款利息 (27) 4.5. 住房租金 (29) 4.6. 赡养老人 (30) 4.7. 专项附加扣除年度确认 (31)

5. 综合所得预扣预缴申报 (33) 5.1. 收入及减除填写 (33) 5.2. 税款计算 (44) 5.3. 附表填写 (46) 5.4. 申报表报送 (52) 6. 分类所得代扣代缴申报 (55) 6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (55) 6.1.1. 收入及减除填写 (55) 6.1.2. 附表填写 (58) 6.1.3. 申报表报送 (59) 6.2. 限售股转让扣缴申报 (60) 6.2.1. 收入及减除填写 (62) 6.2.2. 申报表报送 (63) 7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (64) 7.1. 收入及减除填写 (64) 7.2. 附表填写 (70) 7.3. 申报表报送 (72) 8. 经营所得个人所得税 (73) 8.1. 经营所得个人所得税月(季)度申报 (74) 8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (78) 8.3. 网上申报 (81) 9. 申报辅助功能 (82)

【常见问题库】自然人税收管理系统客户端常见问题库

自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题库 1、目前培训的软件版本与官网上下载的不一致,今天的版本哪里下载?以后自动升级吗?目前演示的版本为测试版软件,仅供内部培训使用。近期客户端软件会自动升级到最新的自然人税收管理系统扣缴客户端版本。 2、登录密码忘记怎么办? 在软件登录界面点击右下方【忘记密码】,填写软件内申报过的人员信息进行校验,可直接找回密码。 3、多企业用户可否先不在软件设置里添加,直接从登录页面用纳税识别号登录? 不行,必须先在【企业管理】中添加该企业信息,登录后在【企业管理】中进行单位切换。 4、客户端申报填报的优惠备案信息是否和金三系统备案信息进行校验? 不校验,目前客户端存在的优惠备案表都是直接可以从客户端报送备案的。 5、同一个纳税人只能选择一次“全年一次性奖金”吗? 是的,同一纳税人在一个自然年度内只能申报一次全年一次性奖金。 6、工具箱内的年终奖筹划功能的规则?后续是否会出现申报明细与原始凭证不一致,引发税务风险? 最新版的自然人税收管理系统扣缴客户端将取消工具箱板块,不会存在该功能。

7、企业管理可增加几个企业,有无上限? 暂无上限。 8、介质申报,在金三如何操作? 单位从客户端导出一个介质申报包,拿到大厅申报,将介质包导入金三,导出一个反馈文件,单位将反馈文件导回软件里面,完成本月申报。 9、介质申报,新增人员时如何进行报验? 因人员信息报送目前还在测试优化阶段,介质方式的人员信息采集,暂不上传校验,后期根据报送情况进行优化,为了避免纳税风险,建议纳税人能够连外网的,尽量选择外网安装并报送。 10、介质申报,维护人员信息,可否直接导入往期全员全额明细申报表? 需要先下载人员信息导入的标准模板表,将之前的申报表里的信息逐一复制到模板表中对应栏次,再选择外部导入,进行人员信息的维护更新。 11、人员状态非正常是否影响他在其他单位的正常申报? 不影响,但是如果多个单位都在正常申报,金三可能产生该人员有两处以上收入的提醒。 12、网厅是否加入链接,可直接提示软件下载? 目前暂时没有,是否需要增加根据局方统一要求决定

自然人税收管理系统扣缴客户端人员信息修正操作手册.

自然人税收管理系统扣缴客户端 人员信息修正操作手册 一、功能简介 本次自然人税收管理系统扣缴客户端(下文简称:扣缴客户端)涉及人员信息修正的功能为: (一)“人员信息采集”模块新增“报送”和“获取反馈”功能。 未点击“报送”前,人员报送状态为:待报送,身份验证状态为:待验证。 必须先完成人员信息报送并获取反馈,才可进行申报表报送。 (二)人员信息展示界面新增“报送状态”和“身份验证状态”两列信息。

1、报送状态为“待报送”: “待报送”状态表示进行人员“添加”或“修改”操作后,尚未点击“报送”。 2、报送状态为“待反馈”: “待反馈”状态表示已点击“报送”,尚未点击“获取反馈”。 3、报送状态为“报送失败”:

出现“报送失败”状态,选中该条记录,双击或在“更多操作”菜单内选择“修改”,并点击保存,该条记录的报送状态由“报送失败”转为“待报送”,可进行再次报送。 4、报送状态为“报送成功”: 身份验证状态各情形参见下表。

二、操作说明 (一)判断人员是否为非正常状态 扣缴单位对扣缴客户端“人员信息采集”模块内的人员进行核实,确定是否需要继续为其扣缴个人所得税。如员工属离职或退休等情形,且不再发生该员工扣缴申报的,扣缴义务人应将该员工标注为非正常状态,对该员工其他信息无需修改。 扣缴客户端具体操作步骤为:

选择“人员信息采集”模块,勾选该员工信息,双击或在“更多操作”菜单内选择“修改”,将其基本信息中的“人员状态”改为“非正常”,点击“保存”。提示修改成功,点击“确定”。 (二)判断人员证照类型是否为居民身份证

对于证照类型不是居民身份证的人员,不在本次人员信息修正范围内。 (三)根据居民身份证核对修正在职人员信息 本次信息修正主要针对验证状态为“验证不通过”在职人员信息。 扣缴义务人将验证状态为“验证不通过”在职员工居民身份证内容与扣缴客户端所采集的人员信息进行比对,主要核对18位身份证号码、姓名是否完全一致。 1、属于身份证号码不一致但姓名一致的情形 如:15位身份证号码未转18位;员工身份证号码误录等情况。 扣缴客户端具体操作步骤为:

自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南

自然人税收管理系统扣缴客户端操作指南 (适用综合所得、经营所得) 一、系统登入 、报表选择 点击桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷式,进入版本选择界面,其中【年原税制申报】适用于所属期为年月及以前月份申报;【年新税制申报】适用于所属期为年月及以后的申报。选择对应版本模式后进入系统。 、登录式 ()点击“原本地登录”,添加纳税人,然后登录系统。 ()输入账号和密码进行登录,账号密码为注册个人所得税端和端的账号密码。若未在自然人税收管理平台注册过,可点击【立即注册】进行注册;若密码忘记了,可通过【忘记密码】重置。 : )第一次添加企业 ①录入单位信息在默认选项下输入纳税人识别号

②获取办税信息确认下自动下载的信息 ③备案办税人员信息照实填写相关信息 ④启用登录密码可以设置运行软件的密码,也可不进行设置 ⑤设置自动备份推荐启用自动备份 )添加第二家企业 在添加好第一家企业后,打开软件后会默认进入该企业的办税页面。这时点击右上角的“企业管理”点击【添加】→输入税号后点击【保存】 )添加第三家及以上的企业 在已添加两家及以上企业的情况下,运行软件后会出现企业选择页面,这时点击【添加】→输入税号后点击【保存】 注:第一次进入添加的企业,需要选择申报安全类型,建议选择申报加密(可凭营业执照及经办人身份证在窗口领取申报密码)。也可通过【系统设置】→【申报管理】→【申报安全设置】修改申报安全类型(更改后点击保存) 二、综合所得申报

、人员信息采集 进入系统后,点击系统上的【代扣代缴】,进入“代扣代缴”子系统。在首页功能菜单下点击【人员信息采集】,进入“人员信息采集”页面。 ()若单个添加人员,点击【添加】,录入人员基本信息,点击【保存】即可添加成功。 ()若批量添加人员,点击【导入】→【模板下载】,下载模板。将人员信息填写到模板对应列,然后点击【导入】→【导入文件】,将文件导入到客户端中。 ()点击【报送】、【获取反馈】获取人员信息身份验证结果,“验证通过”即完成人员信息的采集。 、专项附加扣除信息采集 首页左边功能菜单下点击【专项附加扣除信息采集】,显示可采集的专项附加扣除项目,以“子女教育支出”信息采集为例,其他各项操作基本类似。 ()点击【新增】,单个采集纳税人专项附加扣除信息。 ()点击【导入】→【模板下载】,下载专项附加扣除模板。填写信息后,点击【导入】→【导入文件】,选择模板所在的文件夹,即可将模版中的所有专项附加扣除信息导入到客

个人所得税扣缴系统操作流程

个人所得税代扣代缴系统操作流程 一、安装 安装包----install----安装到D盘----桌面会出现个人所得税代扣代缴系统快捷方式 二、双击快捷方式进入系统,密码123456 三、系统管理---安全设置---子系统单独安全设 置---个税扣缴—加密方式---申报密码 四、企业信息 1、纳税人识别号 2、单位名称:可填写123系统会自动识别 3、行政区划:巴彦淖尔市 4、通行密码:识别号后六位 填写完成后点击“确定”出现当地平均工资及公积金上限,缴纳个税时公积金扣除标准不可高于其上限。 五、在首页点击“代扣代缴” 1、设置中心---标准模式(简易模式) 2、人员信息登记---业务指引---下载模板-- -填写模板---导入模板 必填项目有:姓名、性别、证照类型、证照号码、出生年月日、是否残疾孤老、是否雇员、是否股东投资人 3、填写报表---业务指引---下载模板---填 写模板---导入模板 必填项目有: 4、申报表报送---网络申报(输入申报密 码) 5、获取反馈(网络反馈) 六、申报更正 如果申报有错误申报可以点“更正申报”但更正必须是在申报成功且客户端获取申报成功反馈下才能进行,已扣款也可以更正。 七、申报明细查询

默认查询当月申报情况,可以通过选取月份查看其它月份申报情况 说明: *申报过的人员信息不可以删除,只能修改人员状态:在职(正常)、离职(非正常) 如果输入错误的纳税识别号必须卸载重安装 *卸载流程: 1、程序—税友软件—个人所得税代扣代缴系统(卸载) 2、任务栏空白处击右健—任务管理器—结束进程(servyoubgup) 3、找到当初安装的盘上的Jdssoft删除。 *如果工资变化不大,第二个月可以复制前一个月的工资薪金数据

自然人税收管理系ITS

自然人税收管理系(ITS)(个人所得税部分) ——手机端用户操作手册 编写日期:2018年10月13日

目录 1.概述 (1) 1.1.主要内容 (1) 1.2.预期读者 (1) 2.系统简介 (2) 3.系统功能介绍 (3) 3.1.实名办税管理 (3) 3.1.1. 实名注册 (3) 3.1.1.1. 大厅注册码注册 (3) 3.1.1.2. 人脸识别认证注册 (5) 3.1.2. 实名登录 (6) 3.1.2.1. 账号密码登录 (6) 3.1.2.2. 首页 (7) 3.1.2.3. 扫一扫 (7) 3.1.3. 账户安全管理 (8) 3.1.3.1. 修改手机号码(手机短信码验证) (8) 3.1.3.2. 修改密码 (9) 3.1.3.3. 手机找回密码 (10) 3.2.自然人信息采集 (11) 3.2.1. 个人信息 (11) 3.2.2. 纳税人类型 (13) 3.2.3. 银行卡 (14) 3.3.帮助中心 (16)

1.概述 1.1. 主要内容 2018年3月5日,第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕,政府工作报告提出了专项附加扣除和个人所得税改革事项。同年8月,个人所得税法修法通过,将建立综合与分类相结合的个人所得税税制,实行纳税人的四项所得归并为综合所得,且进一步明确了专项附加扣除事项。基于上述背景,响应税务改革,为提高纳税服务建立了多渠道的便捷服务途径。 本文主要内容是介绍自然人办税服务平台操作方法,帮助纳税人了解本系统和掌握各功能模块的使用。 1.2. 预期读者 阅读用户群体为个人所得税纳税人。

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