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质量环境职业健康安全检查记录表(新)

质量环境职业健康安全检查记录表(新)
质量环境职业健康安全检查记录表(新)

表格编号:记录流水号:

质量环境职业健康安全检查记录表受检单位:工程项目名称:

表格编号:记录流水号:

质量环境职业健康安全检查记录表(续一)

说明:1. 此表供对施工单位进行质量、环境、职业健康安全检查使用。

2. 对上述各项检察发现严重不符合项,填写整改通知单进行整改。

检查人:现场负责人:

年月日

职业健康安全检查表

职业健康安全检查表 序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 1组织 机构 设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生 专业人员 2平面 布局 检查使用有毒物品作业场所平面布局情况: 1)作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人 2)有害作业与无害作业场所分开,高毒作业场所与其他作业场所 隔离 3制度 规程 制定职业卫生防治计划和实施方案 建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施 情况 建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况 建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程 建立健全职业病危害应急救援预案

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业 订立或者变更劳动合同时,告知劳动者职业病危害真实情况 5监护 档案 建立健全职业卫生档案 建立健全劳动者健康监护档案 6作业 现场 工作场所应符合下列要求: 1)职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2)有与职业病危害防护相适应的设施 3)有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4)设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理 健康的要求 5)设置有效的通风装置;可能突然泄漏大量有毒物品或者易 造成急性中毒的作业场所,设置自动报警装置和事故通风设 施 6)高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

序号检查 项目 检查内容 检查结果 (√/×) 备注 7 材料 和设 备管 理 对采用的技术、工艺、材料,应当知悉其产生的职业病危害, 对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的, 对造成的职业病危害后果承担责任 8警示 标志 在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、 操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病 危害因素检测结果 对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在其醒目位置设置 警示标志和中文警示说明 对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位 应当设置报警装置,配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤 离通道和必要的泄险区 9应急 设备 对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护 用品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其 性能和效果,确保其处于正常状态,不得擅自拆除或者停止 使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业

日常安全生产检查记录表

日常安全生产检查及整改记录表检查时间 检查人员 项目检查内容检查结果 设备安全□仪表是否损坏或定期保养、检测□特种设备是否按规定定期检测□是否有设备设施安全操作规程□危险设备工段有无安全警示 劳保设施及健康 监护□是否配备个人防护用品 □个人劳动防护用品使用是否正确 □是否对作业人员进行健康监护 □危险作业有无监护 □环境卫生是否打扫、窗明机净。 □员工无酒后上班,精神状态良好。 □员工有无睡岗、迟到、早退现象 □员工是否正确操作、使用工装、工具、设备、防护用具(品),有无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 □员工有无串岗或其他违反劳动纪律现象。 □是否有长明灯、长流水现象,节能不规范。□现场危险因素分析告知牌和警示标志是否完整和设立

用电安全□电气装置带电部分是否裸露 □电气线路是否乱拉乱接或老化 □电气线路绝缘保护层是否破损 □临时用电操作是否规范 □设备有无漏电保护装置或不能使用□配电箱有无防护罩 □有无安全用电警示标志 □电气装置附近是否堆放易燃、可燃物□移动用电设备使用是否规范 □电工巡检记录是否有、且完善。 仓储、作业空间□作业空间是否符合规范要求 □空间照明是否充足 □地面有无防滑措施、有无不平或有无障碍物□通道是否通畅 □作业人员有无违章操作行为 □仓储、生产物料是否堆放过高 □作业环境是否安全、通道是否畅通。 □易燃易爆物是否按规定存储放置,场所安全有无危险。 □各类工装、工具、废品、物料等物品是否按要求分类整齐摆放且稳妥安全 □生产厂所及周围环境有无不安全因素或状态,□设备有无震动、异响、异味情况,无跑、冒、滴漏现象。 □是否按工作要求做好设备、场地清洁,分类摆放整齐各类物品,环境安全 □消防设备是否完整有效、处在备用状态。 □受限作业、动火作业、动土作业等危险作业是否开具作业票、完善安全措施。

公司办公室环境安全检查表

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.10.30 文件编号:13-01 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.02.15 文件编号:13-02 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他

公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.03.15 文件编号:13-03 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象;

6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.04.15 文件编号:13-04 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净; 4、私人物品按规定存放整齐;

5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.05.15 文件编号:13-05 2、门窗玻璃无手印,积尘; 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净;

4、私人物品按规定存放整齐; 5、垃圾及时清理无满溢现象; 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员:费雪峰、代威检查日期:2014.06.15 文件编号:13-06 2、门窗玻璃无手印,积尘;

质量、环境和安全检查记录表

质量、环境和安全检查记录表 工程名称开工日期计划竣工日期 施工单位项目负责人技术负责人 建设单位设计单位监理单位 序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1 施工组织设计1、审批手续是否齐全; 2、施工组织安排是否合理、可行; 3、是否编制质量保证措施,并有针对性; 2 开工报告是否有开工报告,审批手续是否齐全。 3 组织机构1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置; 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书; 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书; 4关键工序人员是否持证上岗; 5特种作业人员是否持证上岗; 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位 安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求; 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求 (安、质、环) 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境); 2、是否检索到常用技术标准/规范; 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸1、是否有图纸会审记录及设计回复资料; 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测,相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全; 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确; 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致; 3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查; 9 质量管理制度是否建立和检索到以下质量管理制度: 10 质量保证措施是否制定质量保证措施; 11 创优规划是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题(事故)处理1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单; 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理; 13 项目负责人1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检; 2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。 14 自检、互检是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。 15 专职检查1、专职质量(检)员检查记录是否齐全; 2、质量问题整改是否形成闭环。 16 安、质、环教育培训1、是否编制项目部教育培训计划; 2、三级安全教育培训记录是否齐全; 3、全员教育、考核率100%; 4、农民工教育、考核率100%; 5、复工、转岗教育、考核率100%; 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 17 安全、环保检查1、是否编制项目部安全环保检查计划; 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期(季节性、法定节假日前后)检查; 4、是否进行综合性大检查; 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 18 安、质、环例会1、是否每周召开安、质、环例会,形成记录; 2、是否每月召开安、质、环例会,形成记录。 19 作业指导书1是否经项目总工程师审批; 2是否受控,发放记录是否齐全。 20 (安全)技术交底1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续;

环境职业健康安全管理记录表式(A版)

环境、职业健康安全管理体系文件 环境、职业健康安全管理 记录表式 文件号:CNNEC/SHER-2002 版次:A版 2002年12月1日发布2002年12月1日实施中国南海工程有限公司标准化委员会发布

环境、职业健康安全管理体系运行记录表式目录 环境因素调查表(CNNEC/SHER-4.3.1E-a)(1)环境因素评价表(CNNEC/SHER-4.3.1E-b)(2)环境因素清单(CNNEC/SHER-4.3.1E-c)(3)重要环境因素清单(CNNEC/SHER-4.3.1E-d)(4)危险源调查表(CNNEC/SHER-4.3.1H-a)(5)职业健康安全危险源辩识与风险评价记录表(CNNEC/SHER-4.3.1H-b)(6)职业健康安全风险清单(CNNEC/SHER-4.3.1H-c)(7)职业健康安全重大风险清单(CNNEC/SHER-4.3.1H-d)(8)送外培训记录(CNNEC/SHER-4.4.2-a)(9)内培办班记录表(CNNEC/SHER-4.4.2-b)(10)年度培训计划表(CNNEC/SHER-4.4.2-c)(11)培训学员登记表(CNNEC/SHER-4.4.2-d)(12)信息传递卡(CNNEC/SHER-4.4.3)(13)质量体系文件收发登记表(CNNEC/QR-5.1-a)(14)合格物资供方评定记录表(CNNEC/SHER-4.4.6-a)(15)物资供方业绩评价记录表(CNNEC/SHER-4.4.6-b)(16)施工分供方环境、职业健康安全管理考核表(CNNEC/SHER-4.4.6-08)(17)应急准备与响应报告(CNNEC/SHER-4.4.7)(18)噪声测量记录表(CNNEC/SHER-4.5.1-a)(19)水质PH值记录表(CNNEC/SHER-4.5.1-b)(20)监测记录表(CNNEC/SHER-4.5.1-c)(21)监测记录表(CNNEC/SHER-4.5.1-c续)(22)伤亡事故登记表(CNNEC/SHER-4.5.2-01-a)(23)职工死亡、重伤事故调查报告书(CNNEC/SHER-4.5.2-01-b)(24)不符合、纠正与预防措施通知单(CNNEC/SHER-4.5.2-02-a)(26)相关方投诉和抱怨记录表(CNNEC/SHER-4.5.2-02-b)(27)档案移交登记表(CNNEC/SHER-4.5.3)(28)环境、职业健康安全管理体系内部审核计划(CNNEC/SHER-4.5.4-a)(29)环境、职业健康安全管理体系检查表(CNNEC/SHER-4.5.4-b)(30)会议签到表(CNNEC/SHER-4.5.4-c)(31)

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针? 是否经最高管理者批准?●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应? 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺?是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的? 采取了哪种方式? 询问员工,看员工是否了解环境、职业健康安全方针? 为公众获取提供了何种方便? 公众如何获取环境、职业健康安全方针? ●●是否得到实施检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定? 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针? 如何对方针进行修订? 评审修订的依据是什么? ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序? 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求?● 2

受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则:GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识? 是否规定了辩识的范围和对象? 是否有清单? 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些? ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法? 方法是否适宜? 辩识危险源、环境因素及其风险,收集了哪些原始资 料? ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型? 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险? ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤? 有无重大危险源、环境因素清单? 评价结果是否合理? 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价? ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划? 控制措施有哪些? 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定? 是否按规定实施更新?● 3

环境、职业健康安全管理体系

4.环境、职业健康安全体系 4.1总要求 公司依据GB/T24001—2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》,GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》的要求,策划、实施、检查、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系,确保实现这些要求。体系范围是房屋建筑工程和矿山建筑工程的施工、交付、保修及相关的环境和职业健康安全管理活动并形成本手册及程序。 4.2 环境、职业健康安全方针 公司对环境、职业健康安全方针的要求,执行上述“5.3质量、环境、职业健康安全方针”规定。(见本手册第一部分“0.1质量、环境、职业健康安全管理方针、目标发布令”) 4.3策划 4.3.1环境因素、危险源的辨识、风险评价和控制措施确定 (1)公司编制和实施《环境因素识别和评价程序》,用以: a)识别确定房屋建筑工程和矿山建筑工程施工、交付、保修过程及相关的环境和职业健康安全管理活动中,能够控制或施加影响的环境因素,提出环境因素的清单;还要考虑新承接工程的环境因素。 b)采用多因子、法律法规、经验判断等方法,评价环境因素,从而确定重要环境因素清单。 公司随承接工程的增加及时更新上述清单。 公司确保在建立、实施、保持环境管理体系时,考虑评价出的重要环境因素。 (2)危险源辩识、风险评价和控制措施确定 公司编制和实施《危险源辩识和评价程序》,以持续进行危险源辩识、风险评价及确定必要的控制措施。识别危险源和风险评价时考虑:

a)工程施工、交付、保修过程的常规和非常规活动; b)考虑所有进入公司工作场所有人员,包括材料设备供应商、劳务、工程分包方、设备安装、试验分包方等及相关方进入公司场所的人员和访问者; c)人的行为、能力和其他人的因素; d)已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源; e)工作场所附近,由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源; f)由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料; j)公司及其活动、材料的变更,或计划的变更; h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响; l)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务; k)考虑公司所有与工程施工、交付、保修和相关管理活动范围内的设施设备、施工过程、操作程序、组织设计,包括租用设备及人的能力适应性。 公司用于危险源辨识和风险评价的方法: a)提出风险源清单,根据工程承揽情况及时更新。 b)采用作业条件风险评价法、法律法规、经验判断等方法,规定风险等级,确定不可承受风险清单。清单依据风险的范围、性质和时限确定,确定方法是主动的,而不是被动的。 公司应确保在确定控制措施时顺序考虑: 消除—改变设计,如:引人机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等。替代—用低危害物质替代或降低系统能量(如较低的动力、电流、压力、温度)。工程控制措施—安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等。标示、警告和(或)管理措施—安全标志、

对项目质量安全检查记录表(范本)

有限公司对项目质量安全检查记录表 工程概况表 工程所在地市(州)、县(区):

人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。 人活着的意义,就是活得有价值,可惜很多的人把这种价值看得太浅了,认为拥有更多的财富、拥有社会地位、拥有名气就是价值的体现。这种价值是一种虚伪的价值,更经不起时间的考验。因为这个世界不缺少物质,钱也只是我们获取物质的手段罢了。我们真正缺少的是一种精神、一种真理、一种新知与美,因为这些才能贴近我们的情感,贴近人性,才能让我们感动,才能激发我们潜在的感情与能量。与物质有关的东西,最终是会被时间所遗忘的,并会很快地被遗忘。即使被历史留下了,也是因为一种精神而被留下的。这个世界不缺乏物质,更因为很多的人在内心深处,真正想要的并不是金钱利益,而是一种灵魂的归属,可是多数人从来就没有真正地了解过真实的自己,只是把虚假的自己关在了一个笼子里痛苦,把真实的自己放在了笼子外流浪。 我们应该更深层次地去发现自己,做个自己想要的那个自己。

最新环境和职业健康安全运行控制程序

精品文档 武汉龙净环保工程有限公司 环境和职业健康安全运行控制程序 (国内脱硫脱硝) WLG- II -36 B/0 版次B/0分发号 持有人 受控状态受控□非受控口作废口 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2012年05月02日发布2012年05月02日实施

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 定义 (1) 4 职责 (1) 5 程序 (1) 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 (1) 5.2 办公区内环境、职业健康安全管理的要求 (2) 5.3 施工现场内环境、职业健康安全管理的要求 (2) 6 相关文件 ................................................ 错.. 误! 未定义书签。 7 记录 (3)

1 目的 对与公司重大环境因素、职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制,确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于公司国内项目及公司内部环境、职业健康安全运行过程的控制。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的定义。 4 职责 4.1 运营中心负责组织编制公司环境、职业健康安全有关的管理文件及监督检查体系运行情况; 4.2运营中心负责检查各项目部范围内环境、职业健康安全运行控制情况,各项目部负责检查施工现场的环境、职业健康安全运行控制情况。 4.3设计中心在工程项目设计中负责考虑工程及设备的安全可靠性,以及工程设计的节能降耗方面的改进; 4.4 综合办负责办公区域的废弃物的分类处置,以及水电、办公用品的节约等。 5 程序 5.1 设计过程中环境、职业健康安全管理的要求 5.1.1 设计中考虑降低工程和设备的投入,采用新技术,节约资源与能源;降低原材料的消耗,采用低污染或无污染工艺,降低工程使用过程中的污染排放;

质量安全检查表格(部门)范文

附:标签格式: 广西华蓝工程咨询 管理有限公司 档号 第卷 案卷题名 公 司 部 门 ( 分 公 司 ) 项 目 部 质 量 安 全 检 查 记 录 巡 查 记 录 回 复 单 共册第册

广西华蓝工程咨询管理有限公司 工地巡查记录 工程项目名称:编号:检查时间年月日地点 项目总监 现场监理人员 工地巡查情况工作内容:检查现场监理资料情况;检查现场监理工作情况;听取建设单位意见。 1.现场形象进度: 2.现场实体质量、安全情况(问题): 3.现场监理资料存在问题: 4.满意度调查: 5.整改意见:以上所列的存在问题,项目监理组要按有关规定于()年()月()日前将整改完成情况书面回复公司监理三部。 其他补充要求: 检查人员受检人员

监理项目考评表(一)工程名称: 序号扣分依据 扣减 分值 扣分说明 实际 扣分 1 (1)总监或总监代表无《注册监理工程师注册执业 证书》(非必须监理项目和三类及以下项目总监可持 《广西建设工程监理工程师培训合格证》);(2)总监 变更未按要求办理变更备案手续(工地现场须留存 工程质量监督登记书待查)。 10 违反任一条扣10分 2 部门/分公司对项目的检查每个月不少于1次 2 每缺1次或检查资料未签字加盖相应公章并封闭的每次扣2分,累计扣分不超过6分。 3 项目监理机构每星期(春节长假和工程停工期间、 工程收尾阶段不计)总监须组织1次质量安全检查 并留存检查记录(总监须签字加盖执业印章,盖章 要求不含广西监理工程师,下同) 2 检查频率不符合要求、内 容不全(须包括质量安全 两方面)或检查记录签章 不合要求的任一情形每次 扣2分,累计扣分不超过 8分。 4 总监未对承包单位《施工现场质量管理检查记录》 进行审核确认(总监须签字加盖执业印章) 5 5 总监未对设计技术交底或图纸会审会议纪要签认 1 6 缺第一次工地会议纪要或第一次工地会议纪要中 无监理交底(会议纪要有建设方、监理方、施工方 三方共同签章) 5 7 总监未对施工组织设计审核签认并加盖执业印章。 5 8 总监未按规定对工程变更进行确认、未主持或协助 工程安全质量事故调查 2 发现一起扣2分,累计扣 分不超过6分。 9 总监未按有关规定对分包单位的资质进行审查 5 发现1起扣5分 10 总监不按规定主持或委托总监代表主持监理工地 例会(每周不少于1次,但建设单位有明文规定的 则按规定核查,春节长假和工程停工期间、工程收 尾阶段不计,会议纪要须注明是否总监或总监代表 主持会议并有参会各方共同签章) 2 不符合要求1次扣2分, 累计扣分不超过8分。 本页考评合计扣分 检查人员签名:现场人员签名:日期:

安全质量检查记录表

安全质量检查记录编号:

4、现场防护人员防护用品未佩戴齐全。 5、领工员未随时携带安全技术交底。 七队检查问题如下:监理单位:副总监谢长平;项目部检查人员:堵占社、杜山 西 1、跃进桥桥头现场采用防护彩旗防护。(注:要求采用警戒带因彩旗有红色) 2、跃进桥桥头现场方木堆放到处乱扔,无堆码。 3、跃进桥排水沟施工时(劳务队、周博)5人领近既有线未穿防护马甲。 4、K146+100左右接触网杆拉线防护不起作用,现场已被挤压变形。(该问题10 月6日已告知7队队长现场无整改) 5、K146+200处左右线间内垃圾(彩钢板、土工布)未及时清理。(注:该问题10 月6日已下发整改通知书现场未整改) 6、双福河桥面系施工现场材料堆放无防护。(注:桥下是通道) 7、K146+230处左右接触网无任何防护。(注现场上道砟和运灰枕和排枕木使用 机械,容易碰撞接触网杆,该问题10月6日已下发整改通知书现场无整改迹象) 8、K148+725既有线作业现场无领近既有线安全技术交底。(注:现场使用机械 和翻斗车) 9、K148+100——149+100左右硬隔离已拆除现场无软防护。 10、现场各作业点领工员未带安全技术交底。 11、各点防护人员防护用品佩戴不齐全。(注:有无证人员) 12、双福桥桥面系施工现场使用临时用电,临时用电开关无配电箱(注:该问题10 月6日已下发整改通知书要求整改现场无整改现象共计三处) 13、双福桥头钢筋未下垫上盖,文明工地太差。 14、看148+100处现场硬隔离有缺口2处,现场未设软防护。 15、148+150施工便道处拉料车进入施工现场(领近既有线)现场调头时,现场 未见防护人员防护,未见专人指挥倒车调头。司机无两证,未经过领近既有线安.

环境安全专项检查整治工作检查表

环境安全专项检查整治工作检查表 被查单位:检查时间: 序号检查内容(总分100分) 扣分 标准 检查方 式 检查情况 整改要求/ 建议 整 改责任 人 一基础管理(12分) 1 环保管理机构或专兼职环保人员、环 境监测机构或专兼职监测人员配置情况; 如未配置,是否委托相关单位或人员开展 环保管理和监测工作。 一项 未落实,扣 3分 查阅资 料 2 年度/季度/月度环保(含监测、培训) 工作总结计划编制及计划落实情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料,现场检 查 3 环保设施(含污染治理、风险防范、 环境监测等设施)操作规程、运维管理等 制度文件,制定、执行及报备情况 一项 未落实,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 4 新/改/扩建项目是否依法履行立项及 环评手续 一项 未履行,扣 2分 查阅资 料、现场检 查

5 污染物收集、储存、转移、处理、监 测和排放规范化(具体执行公司环保管理 制度、项目环评及其批复要求)工作执行 情况 违规 一项次,扣 2分 查阅资 料、现场检 查 二污染治理设施运营维护(20分) 1 配套污染治理设施与生产装置同步运 行情况 一处 次未同步 运行,扣4 分 查阅资 料、现场检 查 2 污染治理设施巡查、保养及检修记录 情况 一处 未及时落 实,扣1分 查阅资 料、现场检 查 3 污染治理设施开停报告及本单位异常 记录情况 一台 次未及时 上报记录, 扣2分 查阅资 料、现场检 查 4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设 施/工艺情况 一处 次,扣3分 查阅资 料、现场检 查 5 污水处理设施、危废管理台账等运行 管理记录台账填写情况 一处 次未及时 填写,扣2 查阅资 料、现场检 查

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