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制度与流程管理解决方案对于企业管理的作用与价值

制度与流程管理解决方案对于企业管理的作用与价值
制度与流程管理解决方案对于企业管理的作用与价值

博阳咨询

1. 本方案对于企业管理的作用和价值

博阳咨询的制度与流程管理信息化解决方案包含技术和管理两个层面的内容。从技术层面上来说,本方案是基于一套“模型化”的流程管理软件ARIS 来实现对于制度和流程的管理与控制。所谓“模型化”是相对于以微软公司的Word、Excel 和Visio为代表的电子“文档化”的制度和流程管理软件而言的。从管理层面上来说,本方案提供了一套梳理和优化企业制度和流程的思路及方法,并能有效地进行持续管理。理论上,采用“文档化”的技术手段,也可以实现这样的思路和方法,但在管理的精度、深度、效率、科学性、成本及优化分析的能力等方面,“文档化”的技术手段相差得很远,有些方面甚至根本实现不了。具体来说,博阳咨询制度与流程管理解决方案对于企业管理的价值主要体现如下几个方面:

1) 理清管理思路,确保企业战略落地

“管理”对于企业来说,首先是需要“理清楚”然后才是“管起来”。而业务流程则是起到了整合所有管理思想和管理要求的桥梁作用。任何管理理念,如果要真正落实下去,必定要落到具体的流程和流程步骤上去。所以,业务流程的梳理可以起到理清管理思路的作用。而要真正梳理清楚企业的流程,没有一套工具及方法论进行支撑,仅凭管理人员的经验和认真是远远不够的。

2) 规范管理文档,加强管理的标准化

梳理企业的制度与流程,其本质就是一个管理规范化的过程,也就是制度和流程标准化的过程。而制度和流程的载体即管理文档本身的标准化将直接决定企业的管理体系是否能实现真正意义上的规范化和标准化。本方案就是要通过加强管理文档的规范化与标准化来帮助企业实现管理的规范化和标准化。

某总裁到一家企业履新,他向在此企业已工作多年的助理要一套完整的制度和流程文档,以便其尽快了解企业目前是如何运作的。然而,这一看似简单的要求却难倒了其助理。因为其助理发现,企业的制度和流程文档分散在各个部门,且不同部门在不同时间所制定的各种制度和流程文档,不但形式五花八门,而且内容详略不一、模棱两可,甚至有前后矛盾、相互重复和冲突的现象。最后,其助理只能粗粗整理出一份清单交差。此新总裁大感意外,于是决定立即开展一次企业制度与流程的梳理和规范化工作。而事实上,这样的情况在很多企业都是普遍存在问题。试想一下,如果企业的管理者都讲不能真正搞清楚企业的制度和流程,那么又怎么能指望这些制度和流程被员工执行呢?

3) 明确做事方法,提高企业的执行力

管理一个企业,我们首先需要明确做事的流程。而目前企业内部各种各样的规章制度、流程文件、程序手册、工作指南这些原本是为了明确做事方法的文件,最后却反而让具体的执行者搞不清方向了,提高执行

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力则更是无从谈起。

某企业总裁最近觉得自己的命令好像越来越不起作用了,因此决定大力提高企业的执行力。他提出一句口号:“提高执行力,力争第一次就把事情做对,力争每次都按正确的方式做事情!Do thing right and do right thing”。然而,他没有意识到,这句口号是基于一个前提条件的,即员工知道“什么是正确的做事方式”。然而,大部分企业的管理者都不认为这是个问题,正确的做事方法都体现在各种制度和流程文档中了。问题恰恰出在这里。

曾经有这样一个案例。某管理者到仓库调研,问一位仓库管理员是如何管理库存的,此管理员随口就说出个一二三。但是,当管理者继续追问,“你是否确定这样做一定满足了企业的各种管理要求,包括

ISO9001、六西格玛、精益化管理、HSE、风险控制以及公司所有相关的规章制度?”,此仓库管理员就傻眼了。不过,此库管员的回答也极其实在。他说:“我不可能做一件事前去查看那么多的文档,就是看了也未必看得懂。我就是按我的理解做,做错了自然有人会说我,没人说就说明我做的是对的。”他还给这种工作方法起了个名字,叫“试错法”。一方面是要求“第一次就把事情做对”;另一方面是通过“试错法”来确认做事的方法是否正确,真可以说是南辕北辙。从此案例可以看出,要提高执行力,首先需要让大家知道执行什么。因此,一套准确、综合、易读、可支持操作的制度和流程文档,是企业提升执行力的基础。而就是这一点上,目前大部分企业是做不到的。

本方案就是要帮助企业制定明确的流程手册和岗位手册,进而让员工清晰地知道“什么是正确的做事方式”。

4) 整合管理体系,提升协同管理能力

企业在发展过程中会引入各种管理体系比如ERP、ISO、内控体系、平衡计分卡等。这些管理体系间必须进行协同,不能各行其是。企业内部各管理体系之间的整合度及协同能力,将越来越成为企业间比拼管理能力的重要方面。

举例来说,某企业刚刚完成了一个流程优化项目,其核心流程的效率得到了大幅提升。正当整个项目组为之欢欣鼓舞并准备摆下庆功宴时,来自质量管理团队的投诉突然而至,指称流程优化项目组擅自更改了运营流程,没有及时通知质量体系的管理人员,因此质量管理体系的程序文件没有得到及时修正,此举将可能导致本年度ISO9001和16949的审核无法通过。从上述案例可以看出,仅从一个角度或方面来考虑制度和流程是不行的,必须将各种管理要求进行整合,也就是说企业必须具备针对各种管理体系的协同管理能力。不然,企业花巨资所打造的各类管理体系将各行其是,反而使执行者觉得茫然和困惑。

本方案通过一套软件工具及方法论,能很好地帮助企业实现管理体系的整合,提升协同管理能力。

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5) 建立控制体系,增强企业的管控力

随着企业不断发展壮大,运营的风险也随之加大。因此,需要建立一套企业内部的风险管理体系。然而,如果企业没有一套完整的、清晰的、准确的制度和流程文档,就根本无法进行风险的识别,更无法系统地进行控制措施的设计。

某企业的管理者发现随着企业不断发展壮大,运营的风险也随之加大。因此,他觉得迅速建立一套企业内部的风险管理体系就愈来愈显得迫切了。于是,管理者决意马上成立风控部并立即开展此项工作。然而,当风控部成立后准备开展工作时,突然发现根本没有着力点。因为企业没有一套完整、清晰、准确的制度和流程文档,因此无法进行风险的识别,更无法系统地进行控制措施的设计。于是,制度和流程的全面梳理就不可避免了。

本方案可以帮助企业梳理一套清晰明确的流程并基于此套流程设计出完整的内控体系,帮助企业实现管控能力的提升。

6) 明晰岗位职责,提高员工的凝聚力

企业大了,部门和员工间相互推诿和扯皮的现象就会不可避免地出现,随之而来的抱怨就是企业在管理上职责不清、赏罚不明。这种情况如果愈来愈严重,就会损害到员工的凝聚力和工作积极性。面对这种情况,靠管理者个人去努力沟通、平衡和协调固然是一种方法,但这是这治标不治本的。最好的办法是从源头入手,即明晰职责并合理进行考核和激励。然而,这句话说起来容易,实施起来却非常困难的。因为这需要明确每个员工究竟需要完成什么工作,承担什么职责,并进而搞清楚每个岗位究竟需要什么技能。之后,方可设计出科学合理的考核和激励方案。而要明确每个员工的岗位职责和技能要求,首先需要知道企业究竟有多少流程和工作,然后才是明确每个岗位的员工究竟需要参与哪些流程并完成哪些工作的问题。这样,进行企业制度和流程的全面梳理就又成为先决条件了。

曾经有过这样的案例,一架飞机下降后在跑道上滑行,突然前起落架收了起来,飞机头部磕到了地上,使部分乘客受到伤害并造成了很大的经济损失。随后展开的事故调查流程充分体现了制度和流程的重要性及什么叫职责明晰。第一步,调查小组首先确认是属于机械故障还是人为操作故障,答案是“人为操作故障”。第二步,调查小组确认航空公司是否有相关的上岗培训制度及流程,答案是“有”。第三步,确认此制度及流程的设计是否有疏漏,答案是“很完善”。第四步,确认当班操作的员工是否真正按此制度和流程进行了相关的培训。此时,需要提供相关的培训记录。结果是“记录很完备”。基于上述四步,则得出结论,即“当班操作员工负主要责任,企业的管理人员负次要责任”。因为,管理已到位,但员工本身玩忽职守。如果,第二步及第三步有问题,则主要责任人在管理者而不是员工。

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7) 连接IT与业务,提升信息化的价值

某企业决意通过信息化来提升企业的管理水平,因此开始实施ERP系统。然而,当实施商问其确切的需求时,企业自己也拿不出一套完整的制度和流程文档。所以,大家就只能进行口头的访谈和调研,并称其为现状调研。然而,这样的现状调研真能全面反映企业的管理需求和现实状况吗?如果需求并不全面和清晰,那么基于此设计出来的蓝图又会怎样呢?因此,在企业进行信息化建设之前,先开展一次全面的管理盘点,将会有事半功倍的效果。

8) 建立优化机制,提升企业的竞争力

基于ARIS的企业制度和流程梳理方法,为企业构建了一个信息完备的管理体系“沙盘”,从而可以对管理体系进行全面、细致的优化分析,并出具相关的分析报告。这是传统的文档化管理体系很难做到的。

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2. 制度与流程管理信息化解决方案的交付物

博阳咨询公司基于全球领先的制度和流程管理软件ARIS,并结合大量的实践经验,推出了企业制度与流程管理的信息化解决方案。此方案的特点是摒弃了企业目前通用的“电子文档化”的制度和流程构建方法,实现了企业制度和流程的“模型化”管理。所谓“模型化”的而非“文档化”的企业制度和流程构建方法,简单地讲,就是利用ARIS这一集中集成的软件平台,为制度和流程的描述事先定义一套规则和方法。在这套规则和方法之上所建立的模型具有多维、多视图、多层次和多格式的特点,全面反映企业的组织架构、业务活动、管理表单、业务产出、管理制度、绩效体系、技能体系、技术术语、权限体系、IT系统和管理体系之间的关系,从而为不同层次、不同部门的人员提供一个协同的制度和流程设计和管理平台。更重要的一点是,此方案使企业的制度和流程在横向和纵向上集成,展现出完整的端到端的流程,真正实现所谓制度和流程设计的“横向到边,纵向到底”。企业的制度和流程都在此“模型化”的软件平台上建立、修改和发布;企业的制度和流程文档都通过这套软件上的模型自动生成。

如果采用博阳咨询公司的工具和方法进行企业制度和流程的梳理、优化和管理,您可以得到如下极具价值的交付物:

1) 一套一体化的 <<流程手册 (SOP) >> 和<<岗位职责手册>>

如上图所示,企业应只有一套标准的流程手册,一个员工如果要了解“采购订单下达流程”,他不需要查阅 ISO 的程序文件、内控管理的相关规定、ERP的流程手册及其它管理文档,而是只要查阅 <<采购订单下达流程手册>>,即可了解与采购订单下达相关的所有流程步骤、逻辑及各管理体系对其的要求和规定。这就是所谓一体化的<<流程手册>>。只有做到这一点,才为员工有效执行这些制度和流程提供了前提条件。

如果一个员工只想了解与其相关的所有流程和制度,那么他可以查阅一体化的 <<岗位手册>>,在此手册内将描述所有与某岗位相关的流程、流程步骤及相关的制度和规定。而且,一体化的 <<岗位手册>> 将只描述与此岗位相关的上述内容,不是与此岗位相关的信息则不会进行描述。这样,大大提高了员工了解“正确做事方法”的效率和准确性,为员工有效执行这些制度和流程提供了现实的可能性。

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上述一体化的 <<流程手册>> 和 <<岗位手册>>,将由ARIS模型自动生成,也是本解决方案最为重要的交付物。以下是某企业一体化 <<岗位手册>> 的示例。

2) 一套整合了各种管理体系的模型及相应的体系文档

如果将企业的一套业务流程管理体系比喻为“一张皮”,那么只要稍作留意,往往就可以发现在很多企业中同时存在着“几张皮”,而且这“几张皮”之间还是脱节的和不一致的。比如,很多企业都建立了ISO9001管理体系,覆盖了人力、设备、工作环境、采购、产品开发、生产等众多环节。但ISO9001并不是企业管理的全部,因此企业还会根据各种管理需要建立诸如企业内控体系、供应链管理体系、设备维护管体系等等。同时,为了持续提高竞争能力,企业还会不断地吸纳和应用各种新的管理理念与方法,这些理念和方法的引进一般都以项目实施的形式展开,并随着项目的结束而给企业留下一套套新的管理流程,也就是所谓的一张张“皮”。

其实,不管企业引入并建立了多少种管理理念和体系,企业的业务流程都只能有一套,企业的业务人员在工作时只要严格按照这套流程中所规定的要求开展工作即应满足所有管理体系的要求。也就是说这“几张皮”应合为“一张皮”。如上图所示,博阳咨询公司的方案可以给企业交付一套整合了各种管理体系的模型,基于此套模型各体系可以很好的实现各自的管理思想和要求,并由ARIS自动生成各管理体系所需的体系文件。下图所示,是基于流程整合ISO9001体系的过程。

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体系文件是各管理体系维护人员所必须的管理文档,但并不是执行者必须的,企业的业务流程只有一套,以下是某企业通过ARIS模型导出的程序文件示例。

事实上,上述体系文件并不是员工在日常工作时所需要的管理文档。员工在工作时应只基于在交付物1中提到的一体化的 <<流程手册>> 及 <<岗位手册>> 开展工作,只不过在一体化的 <<流程手册>>及 <<岗位手册>> 中,已全面描述了所有管理体系的要求,所以并不影响诸如ISO等管理体系的落实,反而使其被执行成为真正意义上的可能。

3) 一套基于ARIS软件的企业流程模型

通过本方案地实施,企业可以得到一套基于ARIS软件及房式结构建模理论的企业管理模型,如下图所示:

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基于 ARIS 进行流程描述时,除了强调所有的人都连到同一个服务器和同一个数据库,用同一套软件进行工作外。更为主要的是,还强调大家都必须采用上述房式结构建模规范进行流程描述。而采用房式结构进行流程描述的最大特点是首先要求对流程要素进行梳理,而不是直接对业务流程进行建模。

比如,我们需要对采购部门的业务流程进行梳理,那么我们不是直接绘制采购部门的流程图。我们要做的第一步是将业务流程分解为组织、功能、数据和产品及服务四大一级要素。我们首先对此四大一级要素进行梳理。具体做法是,先建立采购部的组织结构模型,可以详细到具体岗位甚至个人。这一步一般都比较容易完成。第二步,是基于岗位梳理每个岗位的工作。具体操作是发一套调研表,要求各岗位的人员填写自已每天都做一些什么事,有什么职责,同时完成这些工作需要什么样的输入信息并且会输出什么信息。一般来说,所谓的信息是精细到表单这一层,即输入什么表单,输入什么表单,包括这些表单是书面文档形式还是电子格式的表单,如果是电子格式的表单还需要注明是在什么信息化系统中的表单。这第二步是最为关键的一步。在具体操作时,会有一整套的咨询服务,主要是帮助业务人员来准确描述工作、职责、数据这些要素。将这些信息收集上来后,有一套方法将这些信息分别梳理成功能视图,即采购部的业务工作分为几大类,每一类又具体做一些什么事;数据视图,即采购部究竟用到哪些表单,这些表单的分类及存在形式。第三步,我们还要梳理出所谓的产品和服务视图,即采购部具体对其它部门或者对外提供什么样的输出。这些输出是整个采购流程存大的价值和目的。

完成上述步骤后,我们相当于梳理出了组织、功能、数据和产品及服务四套搭建流程的“标准积木”,也就是先制定了一套“普通话”规范。接下来,我们才开始搭建采购部的业务流程。具体做法是让采购各相关业务人员连到同一台服务器和同一个数据中,在同一套软件即ARIS中,从已经事先输入系统的组织、功能、数据、产品和服务四套“积木“中选用自已需要的”积木块“来搭流程。这个过程,不允许采购业务人员直接“画流程”而是只允许“搭流程”。此时,必然会发生在某一套“积木”中找不到自已所需要的“积木”的情况,比如某一岗位的业务人员认为需要由“采购业务助理”来完成,但找遍“采购部组织”这套“积木”也找不到“采购业务助理”这个“积木块”。此时,这位业务人员必须向流程主管部门或项目组提出“更改需求“,即要求在组织视图中加入”采购业务助理“这个岗位,才能继续他的流程搭建工作。通过这个环节的控制,不但规范了流程建模语言,确保大家用同一套规范,同时又梳理了一遍流程。这就是“流程建模”和“画流程”之间的区别。另外,通过这种流程建模的方式才能确保所谓的流程梳理能够精细到流程的每一个节点和要素。

4) 一套实现了制度和流程相匹配的管理体系模型

企业的日常运营是基于内在的管理体系展开的,这套管理体系描述了企业员工须遵守的工作规则和程序。所谓工作“规则”是指做事的前提条件、约束条件和工作要求。所谓工作“程序”是指做事的步骤、各步骤间的逻辑关系及各步骤的工作方法。

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管理体系是客观存在于企业内部的,这些“规则和程序”可以是约定俗成的,可以是管理者口头发布的,也可以是有明文规定的。从企业管理的角度来说,我们只梳理有明文规定的这部分管理体系。也就是说,我们认为对于企业来说,管理体系应体现在企业发布的各种管理文档中。也就是说管理体系首先应文档化,对于那些非文件化的“规则和程序”,不是我们梳理的范围。

如上图所示,企业的管理体系由流程和制度两大部分组成,所谓“制度文件”是用来描述大家需要共同遵守的做事规则的文件,而所谓“流程文件”是用来描述大家需要共同遵守的做事程序的文件。这两部分文档应相互匹配。博阳咨询制度和流程梳理方案的交付物中就包括一套相互匹配的制度与流程模型。这些制度都将体现在一体化的<<流程手册>> 及 <<岗位手册>> 中,同时ARIS还会导出一套制度文件供管理者使用。以下是某企业制度模型示例。

5) 一套完整清晰的流程架构和目录

如上图所示,一个企业的流程管理架构层次一般来说分为四层。分别是流程地图、流程区域图、主流程

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场景图和详细流程图。当然,这种分层方式并没有一个绝对的标准。严格来说,分四层也好,分七层也好都是可以的。之所以在这里介绍四层的流程架构,因为这是应用较多的一种方式,可操作性也较强。

模型化的流程架构可以自动转换成上图所示的流程目录。我们可以通过这套流程架构或者说流程目录进行流程的管理。这套目录是统一制定的,每个目录应指定管理责任人即流程的主人。无论是增加、修改还是删除此目录内的流程必须得到流程主人的认可。流程目录设定完了后,就等于建立了一套流程的分类管理的职责体系。

6) 一套企业级的端到端业务流程模型

我们经常会说“局部最优未必是整体最优”。那么,什么是“全局”呢?端到端流程的梳理就是要搞清楚这一点。通过流程接口技术,博阳咨询的方案可以交付给企业一套整体的端到端流程。梳理企业级端到端流程的管理价值在于可以发现和解决流程断点的问题,并打通企业流程的各个环节,为实现全局最优提供分析的依据。另外,端到端流程的梳理还可以帮助企业重点分析流程交叉点的管理关系,往往频繁跨部门的流程交叉点是对流程的效率和成本影响最大的结点。还有,企业级端到端流程的起点和终点,是整个流程管理的主要控制点,需要制定相应的管控措施,确保整个流程的运行水平;流程绩效的最终确认,也需要从“端到端”的角度加以考虑。而传统的“文档化”管理手段,要出具上面所示的流程图是非常困难的,基于ARIS这套工具则使得企业级端到端流程的梳理成为可能。

7) 一套实现了与战略绩效相匹配的流程管理体系

一提到企业的绩效管理,目前最为常用的是平衡计分卡、关键绩效指标、岗位绩效这三种绩效管理的方

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法和工具。

关键绩效指标 (KPI:Key Performance Indicator) 是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是企业绩效管理的基础。

平衡计分卡(Balanced Score Card)则是一种从战略角度切入,强调全面性和平衡的一种绩效管理工具和方法。强调从财务、顾客、内部营运和学习及发展四个维度来考核企业各个层次的绩效水平。

岗位绩效则是针对某一具体岗位或个人的绩效考核体系。

上述三种主要绩效管理方法其切入点或者说关注点各有不同。关键绩效指标切入点是内部流程,是对流程的考核;平衡计分卡的切入点是企业的整体运营,适用于对部门或团队的考核;而岗位绩效的切入点是某一具体岗位,适用于对个人的考核。

所谓的流程绩效管理并没有推翻上述三大绩效管理方法,如下图所示,所谓的流程绩效管理是基于关键绩效指标管理方法,并可与企业绩效 (平衡计分卡) 及岗位绩效相对接的绩效管理方法。

如下图所示,流程架构与基于平衡计分卡原理的绩效管理体系是相互对应的。平衡计分卡中的财务类指标主要是针对股东等利益相关者而言的,与管理流程相对应;客户类指标与核心流程所对应,因为核心流程就是针对客户提供服务的;内部流程及学习发展类指标与支持流程相对应。

任何指标都应落实到具体的流程及流程步骤上方能在企业的运营中起到实际的管理作用。如果,企业已设计了自已的战略指标体系,那么通过博阳咨询的制度与流程管理信息化解决方案就可以将这些战略指标体系与具体的流程及流程步骤对接,从而实现战略绩效管理的落地。

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8) 一次对于制度和流程的全面梳理和优化

制度和流程的全面梳理过程,就是一次全面优化的过程。方案的整个实施过程中,可以实现以下几个方面的优化。

全面梳理流程的产出物及需求方,分析流程存在的价值与意义,进而对流程进行诸如废除、合并及拆分的优化处理。

基于梳理后的流程产出物及需求方,从“多、快、好、省、稳”几个维度梳理流程绩效指标,与企业战略绩效和岗位绩效体系对接,实现绩效体系的全面优化。

全面梳理流程的主人,明确流程的责任主体,进而对流程架构及流程管理体系进行优化处理。

全面梳理流程的接口,构建“端到端”的流程,进而消除流程的“断点”杜绝流程的缺失,打通流程各环节,并基于“端到端”流程分析和优化流程绩效,实现流程的整体优化。

基于岗位体系进行分析,出具相关分析报告。

对于信息流进行相关分析,并出具分析报告。

对于审批及决策体系进行分析,并出具分析报告。

工厂生产管理流程及制度(1)

工厂生产管理流程及制度 工厂生产管理流程及制度(从原材料进厂(检测)—生产---检测—出厂—技术指导—维修抢修) 一、原材料进厂检验制度 1、原材料进厂后,仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书,一起送交理化室,通知取样鉴定。 2、理化室接到取样通知后,应立即进行取样鉴定,在付款期内得出鉴定结果。 3、原材料的检查标准,一律按国家标准,以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。 4、材料鉴定后,符合有关标准或合同条文,理化室要根据本厂制定的原材料使用技术标准,确定投用项目,填写材料历史卡,并将鉴定结果通知供销仓库。 5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文,理化室要及时上报,由品管部和技术部商定处理意见,同时书面通知财务部,拒绝付款。如果经厂有关部门协商可以代用,并不影响质量的可以入库,但必须办理手续,经使用车间同意并签写材料代用单,送交技术部,品管部研究,总经理批准,否则一律不准代用或入库。 6、原材料进厂,有些检验项目由于条件限制不能检查,可以到外单位或有关部门解决,但其结果必须经品管部、技术部签字生效。 7、材料必须专料专用,如需代用,需经有关部门分析、研究,同意后由技术部和品管部联合通知有关部门方可投入生产。 二、生产管理制度 生产管理是公司经营管理重点,是企业经营目标实现的重要途径,生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为合

理利用公司人力、物力、财力资源,进一步规范公司管理,使公司生产持续发展,不断提高企业竞争力,特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据,是生产管理的最高准则。 1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。 公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作,时刻树立效率意识、 质量意识、安全意识。 2、生产过程管理要求公司各级管理员时刻树立持续改进意识,以思促管,防止管而不化;要求公司所有作业人员树立节能高效意识。 3、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单,看清客户的每一点要求,防止盲目生产。 4、生产管理人员明确客户要求后,应立即通知准备生产资源(包括材料、工具、模具) 5、生产部门根据客户交期的急缓程度安排领料,暂时不急的产品先不领料,保证生产车间物流流畅,避免生产资源积压在车间影响车间生产,交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。 6、车间主管每天必须如实编写《生产日报表》,记录当天实际完成的生产任务,以书面形式向厂长汇报。 7、产品经检验合格后要及时送入仓库,以便及时组织发货。 8、车间管理员要及时关注车间物流状况(物料标示状况、物料供应状况、 通道是否顺畅)、机器运转状况(机器或模具运转效率)、员工工作状况(员工精神状态、工作熟练程度),随时指导员工解决生产过程中出现的问题,对于个人不能解决的问题要及时向班组长,再由班组长逐级反映。

内控管理流程与制度

内控管理流程与制度 绝密文件严禁外传企业管理与人力资源管理咨询项目内控流程管理制度(咨询成果文件编号:032)北京新华信管理顾问有限公司2003年9月内控流程管理制度 目录 第一章总则1第二章投资管理流程2第三章参.控股子公司管理流程5第四章财务管理流程6第五章审计流程9第六章人力资源管理流程10第七章行政办公管理14第八章附则15 内部文件,注意保密- i1所示; (8)集团年度投资计划流程,流程图如图2-2所示; (9)分.子公司项目投资管理流程,流程图如图2-3所示; (10)总部项目投资管理流程,流程图如图2-4所示。 第八条投资管理类流程的主推动部门是企业管理部。 第九条投资管理相关机构职能:(1)股东大会是公司投资活动的最高法定决策机构,拥有公司中.长期投资规划和年度投资规划的最终决策权。 (2)董事会是由股东大会授权,代理行使法定决策权的机构。为简化程序,在上述投资额度内的项目,可由董事长代理董事会书面授权总经理.主管企业管理部的副总裁或企业管理部总经理审批。 (3)总裁办公会是公司投资活动的行政决策机构。

(4)各投资委员会是公司投资活动的专业决策机构,由公司高级管理人员.主要业务管理部门(企业管理部.财务部.审计监察部.战略研究发展中心.总裁办公室和董秘处)负责人和外聘行业专家(根据需要聘任)等组成,通过专业例会和投资项目听审会的形式工作,对公司中.长期投资发展规划.年度投资规划和重大投资项目进行评估论证和决策,形成专业意见,报总裁办公会进行行政决策。 (5)企业管理部是公司投资活动的业务主管部门,负责草拟公司中.长期投资规划和年度投资规划,负责需以上机构审批的投资项目的筛选.立项审核,组织评估论证.法律事务.项目实施.监控和考核等业务管理工作,负责投资委员会的日常事务和拟定投资委员会会议议题.议程和会议决议等。同时,作为投资主管部门,负责投资项目和各下属企业与公司总部有关部门的综合协调。 (6)财务部.审计监察部.战略研究发展中心和董秘处是投资管理的业务(技术)管理部门,分别根据各自的专业特点,对投资项目进行业务(技术)的评估论证,发表专业意见,并负责投资项目的财务.资金和技术管理。 (7)各下属企业负责编制各自的中.长期投资发展规划和年度投资规划,并按照规定的权限进行投资项目的立项审批。 第条投资管理权限划分(1)由公司总部.分公司和控股子公司发起的投资项目,投资权限划分如表1-1所示。

公司管理制度及流程范文

公司管理制度及流程 目录 第一部分:办公室管理制度 (2) 第二部分:人事招聘管理制度 (3) 第三部分:财务管理制度 (5) 第四部分:设计部工作流程 (9) 第五部分:采购部工作流程 (10) 第六部分:仓库请货流程 (11) 第七部分:下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度

1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁;不得一边工作,一边聊天;不得唱歌;不得打闹;不得吃零食;不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。 8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。不得说脏话、粗话;真诚待人;不恭维,不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件

制度流程管理制度

1 总述 1.1 制度/流程管理流程树 : 1.2 目的 为使公司颁布的体系文件(质量体系、服务体系、信息安全体系等)、管理制度、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行,执行中发现的问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系,提升公司的管理水平,特制定本制度。 1.3 范围 本制度适用于公司所有部门。 1.4 职责 1.4.1 企管部:统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规范、标准、临 时规定等的协调管理。 1.4.2 各部门:明确本部门制度/流程建设要求和计划,并负责具体制度/流程的制

定,涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨,涉及到部门内部的企管部仅 备案及审核是否与公司规定冲突。 1.4.3 关联部门:提出修改和会签意见,并对执行中发现的问题及时进行反馈。 1.4.4 技术中心/企管部:负责基础标准、技术标准的管理。 1.4.5 人力资源部:负责工作标准(部门职责、岗位说明书、课程表等)的管理。 1.4.6 总裁办:负责行政公文的管理。 1.5 定义、分类及编号规则 1.5.1 体系文件:在ISO9000系列、20000系列、27000系列内的一、二、三级受 控文件;分为一级文件、二级文件、三级文件; 按相关体系文件编号规则编号。 1.5.2 受控管理制度、流程:在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章; 按职能分类,分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理 类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类 1.5.3 临时规定:带有明显时间性的临时管理规章; 按时间分类。 1.5.4 部门内部管理制度:各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规 章。 按部门分类。 1.5.5 标准:是重复性事物或概念所做的统一规定,以科学,技术和实践经验的 综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管部门批准,以特定形式发 布,作为共同遵守的准则和依据。 按属性分类,分为基础标准,技术标准,管理标准和工作标准; 1.5.6 基础标准:在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导 意义的标准。例如术语标准,符号,代号,代码标准,量与单位标准等。 1.5.7 技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准。 1.5.8 管理标准:对需协调统一的管理事项(如与实施及保障开发、生产、质量、 能源、计量、工艺、设备、安全、卫生、环保、物流等技术标准有关的重 复性事项)所制订的标准。 1.5.9 工作标准:对需要协调统一的工作事项(即在执行相应技术标准和管理标

目标管理制度与流程

目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..

目标 1、明确工作目标,提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核,以改进员工的工作绩效,提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通,使上级经理及时了解下属的工作状况,下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图

目标管理规程 一、目标的制定 (一)公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门,并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 (二)个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体,结果可评估,尽可能量化(如时间、日期、金额、数量等),综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度,即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性,体现公平。 4、挑战性,目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定,上下目标保持一致性,避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 (三)个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话,决定其目标,并按附件1《季度目标书》格式填写,本目标书由员工个人保存,评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划,于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 (四)目标内容 每一目标应有以下几方面的内容: 数量目标:目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标:对于服务性部门,其服务对象满意是总体质量要求,每一具体目

工作流程管理的重要性

工作流程管理的重要性 对成长企业来说,“成长的关键不是经济环境,也不是市场条件,而是企业自身的管理条件”,从单纯的业务流程升级为管理流程是提升企业水平的重要一步。管理流程的制定水平成为影响成长型企业生存的关键要素。好的管理在于好的流程,好的流程在于好的执行。 企业发展到一定规模后,由企业一把手管理全部业务的局面难以为继,然而由于缺乏组织上的准备,没有系统地计划及在关键岗位上培养对象,管理团队薄弱,业务流程模糊,领导人长期事必躬亲,其他员工难以分担职责,严重影响企业发展后劲。 从另一个角度来看。企业发展靠两条腿,一是经营,二是管理。不同阶段的企业,经营和管理的比重是不一样的。初创企业经营是第一位的,首先要做生意,管理可以先不重视。因为管理是一个打基础的工作,是怕丢失什么的一个命题。初创企业,本来什么都没有,也不怕丢什么,那么主要是生存问题。发展到一定阶段的企业最重要的就是管理。因为已经是有产阶级了,有了一定的营业规模和资源,首先考虑的是,先把目前的经营业绩保住,因为一旦出问题,第一,谈不上发展,第二,出任何的小问题,企业可能就经受不起,尤其是成长中的企业。所以说,初创企业重经营,成长型企业重管理。 管理有五个载体: 第一是理念。要想管理,必须有一个明确的管理理念。管理应该建立在严格的制度之上,没有制度,空谈管理,是不可能的。所以管理理念是管理的出发点。 第二是结构。采取什么样的管理结构、管理的架构,决定了管理的内容和管理的效果。 第三是工作流程。流程制度好比法律,可以起到强制性的作用。 第四是管理的手段,是人为?还是信息化? 第五是人。人是最复杂的因素,因为人既是管理的操纵者又是被管理的对象,比较复杂,从这五个问题入手抓管理,就抓住了管理的钥匙。 从单纯的业务流程升级为管理流程是提升企业水平的重要一步。管理流程的制定水平成为影响成长型企业生存的又一关键要素。 好的流程在于好的执行 在成长型企业传统的业务处理过程中,经过定义的工作流程(通常是一些规章制度)是否能够按照预定的业务规则良好的执行,取决于参与流程的人的自觉性以及领导管理的尺度,也就是说人是流程执行中最善变的因素,这就决定了在业务执行过程中由于人为因素造成业务流程与预先规定的不一样。领导人在其中起着重要的表率作用。当然对于执行流程过程中的一些客观因素(如参与流程的某一人员外出)造成业务流程在特定的环节脱节,也会影响企业的工作效率。 对于很多成长型企业主来讲,在度过企业成长之初的危险期后,由于业务出身,很多时间依然用在处理具体业务上面,一不放心,二不习惯。领导人的很多精力淹没在日常工作中,协调、协调再协调取代了应该的管理工作。 让日常的基本业务交给规范的工作流处理,通过授权机制,解放自己的头脑,腾出时间思考企业的发展,处理危机,抓住商机,定期改进原有的工作流应是成长型企业主要关注的。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程、制度,促进公司发展,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务,三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外,以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程,明确管理权责,提升工作效率,实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理,人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》,报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的,须报公司总经理审批(限公司编制人员,如归属项目公司编制的由项目组负责人确定)。 2.2发布招聘信息: (1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息,或报名参加人才招聘会。 (2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位,同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 (1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历,按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 (2)与相关用人部门确定面试日期,通知(电话、短信、邮件等)入围人员参加面试(告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等)。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人:总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理:分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员:公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员:分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工:由人事专员、用人部门负责人面试。

流程管理制度新版-制度流程

流程管理相关说明 一、目的: 企业运行流程中,流程质量决定企业的运行效率,也决定企业满足客户需求的能力,并最终决定企业的盈利能力。 通过制定规范的公司流程管理制度,确定参与流程者得职责,理顺公司流程编制程序与方法,从而加强公司对流程的控制管理,提高公司流程运行质量,最终达到不断提升客户满意度,提高企业竞争能力和盈利能力的目的。 二、流程主体: 流程所有者:办公室主任。 流程承担者:流程管理专员。 流程协作者:各部门负责人及各级流程参与人员 注:有关流程管理者、所有者、承担者及协作者的定义及解释详见“七、名词解释” 三、使用范围: 公司正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。 四、流程边界: 信息输入:满意度调查、流程执行监督及质量审核结果 信息输出:流程文件 活动起点:发现流程编制与优化的需求 活动终点:对流程执行进行执行监督及质量审核,并提出改善意见 五、流程管理程序: 5.1管理程序流程图 5.2流程管理程序步骤 5.2.1流程需求 公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求,根据日常流程执行工作的监督及审核结果,不断发现流程编制与优化的需求与机会,提出流程编制及优化的建议。 5.2.2流程编制 办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化优化公司整体流程体系结构,各部门在公司整体流程体系结构要求下,运用科学流程方法,依据客户满意原则及闭环原则,根据实际业务的特点,按公司流程统一格式编制和

优化各主流程,并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。 5.2.3审批及发文 根据流程的不同层次,按以下权限对流程进行审核审批并发文。 公司各级流程都需由办公室在发文前进行审核,公司主流程再由公司总经理审批后发文,子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。 5.2.4流程培训 审核通过后,由各流程所有者对流程各承担者及写作者进行培训,保证流程各主体都能理解流程执行应达到的效果、流程运行的规范步骤和流程考核的指标,以确保流程运行后能达到流程要求的效果。 5.2.5流程运行 由流程各主体按流程规定开展工作,并得到预期的效果。 5.2.6执行监督 流程实施后,由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督,考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求,并根据监督结果不断改进流程执行管理,使流程运行效果达到流程编制要求。 5.2.7质量审核 流程实施后,由流程管理者根据对流程运行的过程跟踪、流程指标要求结果的分析、客户满意度调查及反馈,审核流程运行的质量,并根据流程质量审核的结果,对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立,并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进,必要时进行流程重新设计与优化,不断提高流程运行质量,提升客户满意度和企业运行效率。 六、流程编写格式规范 6.1公司流程文件必须包含以下要素: 6.1.1流程的名称 6.1.2目的:制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。 6.1.3适用范围:流程所适用的业务类型或范围。 6.1.4流程主体:流程中涉及的相关角色,具体包括流程所有者、流程承担者及流程协助者。 6.1.5流程边界:流程信息和活动的起止点,是不同流程之间的接口,保证流程的顺畅衔接。 流程边界由流程所有者和办公室共同确定。 信息输入:流程与上道流程的接口,表现形式为表单。 信息输出:流程与下道流程的接口,表现形式为表单。 活动起点:主体流程活动的起始点。 活动终点:主体流程活动的终止点。 6.1.6流程图:适用规范绘图符号及要求,通过图形模式描述流程过程。 6.1.7流程步骤:以文字方式详细描述流程步骤,注意各步骤必须有明确的活动主体。

企业管理制度与流程

企业管理制度与流程 在对流程的设计和再造过程中,很多工作人员可能不理解公司为何花如此大的力气去把通俗易懂用文字表述的管理制度变成流程设计图?也不免困惑为什么会有制度管理和流程管理两种方式,二者之间的关系是什么,企业在运用流程管理时如何处理二者的关系呢?下面我来简单的谈一下自己对企业管理制度与流程的理解。 运用流程管理的方法去改善企业管理制度,首先要弄清流程和制度的关系。应该说,制度和流程,是企业两种不同管理文化的融合。二者之间既有区别,又有联系,是对立统一的关系。 一、区别 (一)强调的重点不同 制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法”,其内容是一种奖惩的规定,彼此之间相对独立;而流程则强调如何将输入有效地转化为输出,强调“如何去把一件事情做得更好”。形象地说流程管理与制度管理,流程就像河流,流程管理就像河道梳理,而制度就是巩固河道的堤坝。 (二)管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式,采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理,取决于管理者的管理思想与管理方式。“制度导向”是采取“以堵治水”的办法,简单的说就是“假如你犯错误了,就按制度进行处罚”。“流程导向”更多的是一种“以导治水”,

特点是以完成工作步骤、顺序为核心,结合组织结构、人员素质及其他资源,站在公司的角度,来设定流程。业务流程是企业管理原则的很好载体,提倡以“对岗位职责尽本分”、“对上下游积极信任”的态度来有效运作。 (三)局部观念与全局观念的不同 从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功能的一个系统,系统可大可小,整个企业是一个系统,根据不同的分类原则内部又可以分为若干个独立系统,各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系,最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施,包括对执行人主观态度以及客观过失造成损失的处理。 (四)思维定势的不同 不同的管理文化导向表现不同的管理模式,“制度导向”的管理模式,管理者考虑的是“是不是某个方面该制定个制度?”而“流程导向”的管理模式,管理者更多的会从流程实际使用优化的角度出发,把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上,通过流程的优化来改善员工的行动,取得最佳的工作效果。 二、联系 尽管制度与流程在理念和思路上有根本性的差异,但二者又是同一个事物的两个侧面,相互之间又有密切的联系: (一)制度是流程得以执行的保证。制度是因流程而存在的,通过制度的执行来推动流程的执行;流程是建立在对功能团队信任的基

制度与流程管理办法

制度管理办法 第一章总则 第一条目的 为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中,使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动,提高工作效率,保证工作质量,特制定本办法。 第二条术语 本办法所称的制度(即管理制度),是指由集团公司各部门依照国家有关规定,结合本公司实际组织起草的,以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。 第三条范围 本制度适用于集团所有部门、分子公司。 第二章职责 第四条集团经营管理部是管理制度主管部门,其主要职责是: 1.编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定; 2.组织对送审管理制度进行综合性审查; 3.汇编集团公司管理制度,组织研究管理制度建设相关问题并提出改进 的建议; 4.组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理; 5.指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。 第五条集团总部各部门/各分子公司职责 1.组织执行集团公司相关规章制度; 2.在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组 织实施; 3.接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。

第三章公司制度体系 第六条规章制度制定和管理遵循以下原则: 1.遵守国家相关法律法规,保证规章制度的合法合规; 2.坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训,吸收公 司管理的优秀成果,融合提炼,持续创新,保持规章制度的先进性; 3.坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制,既 关注过程、更关注结果; 4.坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体 化的原则,对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。 有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体系实现一体化的进程; 5.严格履行规章制度管理程序,保障规章制度决策的民主性和科学性; 6.坚持规章制度制定与实施并重。 第七条管理制度应当包含以下基本内容: 1.制度编制目的、依据和原则、适用范围等; 2.管理活动涉及部门和单位相关职责; 3.管理事项和内容; 4.活动开展流程和程序; 5.对该项制度监督检查方法和程序; 6.违规责任; 7.颁布和解释部门,及制度生效时间。 第八条管理制度格式的基本要求: 1.名称规范并符合管理制度的适用范围; 2.公司专业管理制度名称一般采用“制度”“管理办法”或“规定”;已 制定“管理办法”或“规定”的,(其后续的辅助性管理制度名称一般应使用“实施办法”或“实施细则”““补充规定”等); 3.内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列,分则直接以“章” 形式表述,在制度内容中不出现“分则’字样; 4.涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、条、数字等分类,涉及管

企业战略管理制度与工作流程汇编必看

战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件

1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务

2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位:总经理,副总经理,总经 理助理,行业分析师,战略控制员,咨 询诊断师,并购整合师,信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图: 2.2岗位职责:见

3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括:临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集,战略发展部成员部分或全部参加,重要会议 须作会议记录,会后整理成会议 纪要,由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要,可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后,由战略发展部负责会议落实,由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集,战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会,如在xxxx总部召开,由战略发 展部负责会议组织,行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织,报请执委会批准,每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会,如在山菜田总部召开, 由战略发展部负责会议组织,行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度(或月度)召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立: SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1

流程管理对企业的重要性

流程管理对企业的重要性 之前经常提到凌云ERP规范企业流程,在这里给大家详细介绍一下流程管理是什么?在企业中的作用是什么? 一、流程管理是什么 流程管理(process management)是从公司战略、满足客户需求、业务角度出发,进行流程的规划与建设,建立组织机构、明确管理责任,监控与评估运行绩效,并适时对流程加以改进;其目的在于使企业适应行业经营环境、体现先进实用的管理思想,能够借鉴标杆的做法、有效融入公司战略要素,并引入跨部门的协调机制,从而实现降低成本、缩减时间、提高质量、方便客户、提升自身综合竞争力的经营目标。作为一种规范、系统的方法,流程管理以构建端到端的卓越业务流程为中心,以持续提高组织业务绩效为目的。流程管理基于客户的需求而设计,因此企业需要结合内外环境的变化对流程进行优化或再造。组织中的所有部门、员工以及组织所关联的客户、供应商,均依靠流程进行协同运作。因此,流程在流转时可能伴随相关的数据和信息,如文件、产品、财务数据、项目、客户等;流转受阻则将导致企业整体运营不畅。 二、流程管理分析 流程亦称过程,是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。有人将流程当成程序,实际上二者是有区别的。 流程和程序是两个互相关联但绝不等同的概念。程序主要是体现一项工作中若干项目的先后顺序。表现在一件工作中,先做什么、后做什么。而在流程中,除了可以体现“先做什么、后做什么”,还可以表现出每一项具体任务由谁来做,反映出对具体任务中承担不同工作的不同责任人的工作要求、

工作目的以及他们之间的工作关系。而流程再造则是对公司的流程、组织结构、文化进行彻底的、急剧的重塑,以达到绩效的飞跃。 长期以来,大多数企业实施的是一种职能式管理,经营模式和管理方法都趋向于传统观念,机构庸肿、技能单一、重复劳动、本位主义严重、“大锅饭”现象遍布,企业没有生机,员工没有活力,显得暮气沉沉。 流程管理的目的是帮助企业管理和优化企业的业务流程,并从优化的业务流程中创造更多的效益。其核心部分是形成一个自动化的、具有分析能力的流程处理中心。因此,流程管理对于企业来说是非常重要的! 企业实行流程管理的目的是构建一套业务流程自动化系统,帮助企业管理和优化企业的业务流程,并从优化的业务流程中创造更多的效益。 表面上看,企业组织是以业务和职能部门来划分的,但实际上起作用的是流程。流程导向组织员工在团队中工作,而不是像原来那样只在职能部门里工作;员工对最终的结果负责,而不是像原来那 样向上司或活动负责。没有一个部门单独的活动能够创造价值,只有将所有活动一起放在一个整体框架里进行才能创造价值,那个框架就是流程。它是一组相互关联的工作或活动,它们一起给客户创造价值。作为各部门不同人员活动的组合,流程在运转中才真正实现了价值的增长。 企业对各项业务进行流程设计,包括进行相应的资源结构调整和人力资源结构调整,明确哪项工作应该由哪个部门、哪个人来具体负责,可以使企业各部门、各职位的责权能够明晰地体现出来。 进行流程设计后,企业的管理方式将以职能为中心的传统管理形态转变为以流程为中心的流程向导型管理,实现企业经营方式和管理方式上的根本转变。这一转变,可以使企业在市场变化的同时,根据自身发展战略及时调整经营管理方式。

业务流程管理制度(精)

第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行

终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集

代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部

破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表

表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表

流程管理与制度管理

流程管理与制度管理 导语:流程就像是河流流程管理就像是河道梳理制度就是巩固河道的堤坝那如果是治理像河流一样的业务流程那应该用流程管理先梳理河道河道梳理好了以后再用管理制度这样的堤坝巩固梳理成果如果只是加固堤坝河流总有一天会泛滥成灾 要运用流程管理的方法去改善企业管理制度首先要弄清流程和制度的关系应该说二者之间既有区别又有联系是对立统一的关系 1、管理思想的不同 不同的企业适用于不同的管理模式而采用“制度导向”的管理还是“流程导向”的管理取决于管理者所基于的不同假设:“人性本善”和“人性本恶” “制度导向”是采取“以堵治水”的办法基于的管理假设是“人性本恶” 简单的说既是“假如你不做按制度进行处罚;你要胆敢再犯加倍处罚;看你还敢?”应该说这是一种典型的消极管理模式 “流程导向”更多的是一种“以导治水”其基于的管理假设是“人性本善” 特点是以完成工作步骤、顺序作为核心结合组织结构、人员素质及其他资源站在公司的角度来设定流程;它是企业管理原则的很好载体;它提倡以“对自己职责的本分”、“对上下游的积极信任”的态度来有效运作流程 2、局部观念与全局观念的不同

从“流程”的定义中可以了解到“流程导向”是为实现某项功 能的一个系统系统可大可小整个企业是一个系统根据不同的分类原 则内部又可以分为若干个独立系统各系统之间都会通过各流程系统 之间的接口建立起紧密联系最终织成一个涵盖全局的网络系统而“制度导向”更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖 惩措施包括对执行人主观态度以及客观过失造成公司损失的处理 3、思维定势的不同 很多管理人员感叹流程执行难解决这个问题不同的管理文化导 向表现不同的管理模式“制度导向”管理模式的公司管理者考虑的是“是不是处罚太轻了?”随即修改制度加重处罚力度 而“流程导向”管理模式的公司管理者更多的会从流程实际使 用优化的角度出发管理者把更多的精力花在“如何使流程标准更优化”上通过流程的优化来改善员工的行动效果

管理制度及业务流程管理办法-(实用版)

管理制度及业务流程管理办法 第一章总则 第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化,结合实际,制定本管理办法 第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称,其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明,专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。 第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理,统一业务流程标准,集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求,明确管理职责,达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。 第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。 第二章组织机构和职责范围 第五条公司总经办(战略规划部)为公司管理制度及业务流程管理的主管部门,行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作,总经办(战略规划部)主要职责包括:(一)负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作; (二)负责根据公司内部控制管理的需要,建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定; (三)负责对公司各部门(单位)制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估; (四)负责业务流程方案的设计与维护; (五)指导参与公司各部门(单位)业务流程规范设计、专题改进研

讨。 第六条公司各部门(单位)应按照业务分工,分级落实制度及业务流程管理责任,各部门(单位)负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人,其主要职责包括: (一)负责制订本部门(单位)内部管理制度及业务流程; (二)负责规范本部门(单位)主管业务的管理制度及业务流程,参与相关业务流程的设计和改进讨论; (三)负责本部门(单位)业务流程设计与优化,流程专题改进研讨;(四)负责本部门(单位)制度及业务流程的运行及管理等相关工作;(五)负责本部门(单位)流程的解释。 第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制,按照职责分工,由总经办(战略规划部)牵头组织,并与相关部门沟通协调,各部门应予以配合。 第八条公司总经办(战略规划部)负责对公司管理制度及业务流程的制定、运行和执行情况进行监督和检查评价。 第三章管理制度和业务流程设计 第九条公司管理制度应包括以下基本要素:专业或职能方面的规范性标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的。公司制定的业务流程充包括以下基本要素:为符合公司管理制度要求而设定事项或文件流转程序、路径,关键控制,以及对应的操作岗位。第十条公司在制定管理制度时,应注意按照公司经营管理的控制要求,对公司经营和业务管理的模式、标准、管理授权,流程和程序控制、监督考核等方面做出具体的安排和描述。 第十一条业务流程设计应当符合以下基本要求: (一)符合业务流程端到端的设计理念,准确描述业务流程的整体走向。 (二)业务流程设计应与规章制度保持一致。

企业规范化管理的重要性

竭诚为您提供优质文档/双击可除企业规范化管理的重要性 篇一:企业规范化管理意义 企业规范化管理意义企业管理是一个系统工程,要使这个系统工程正常运转,实现高效、优质、高产、低耗,就必须运用科学的方法、手段和原理,按照一定的运营框架,对企业的各项管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计,然后形成有效的管理运营机制,即实现企业的规范化管理。 1.企业规范化管理概念 1.1企业管理规范化 企业管理规范化,是指依据企业开展管理事务的规范运营框架或流程,(包括战略、营销、财务、生产、人力资源、组织结构等框架,也可以是计划、组织、领导、控制等流程)形成统一、规范和相对稳定的管理体系,并在管理工作中按照这些组织框架和运营流程进行实施,以期达到管理动作的井然有序和协调高效。 1.2企业规范化管理 企业规范化管理是建立在企业管理规范化的基础上,依

照企业的运营流程或框架对组织体系进行建设和管理,解决企业管理中的集权与分权、人治与法治;要求对企业运营的流程形成制度化、流程化、标准化、表单化以及数据化。要求企业建立以责、权、利对等为基础的管理框架,通过这种规范化的建设,使企业常规的事件纳入制度化、数据化、流程化的管理,以形成统一、规范和相对稳定的管理体系,以此提高工作质量和工作效率,达到保障企业的正常运营的目的。 2.企业规范化管理的内容 规范化管理在企业运作上涉及到多个方面:战略规划与决策程序、组织机构、业务流程、部门和岗位设置、规章制度和管理控制等方面;规范化的内容简单地说就是“五化”:制度化、流程化、标准化、表单化、数据化。 2.1战略规划和决策的规范化 在我国的很多中小企业里,企业的人员从上到下对未来的发展方向以及前途,没有一个统一的、清晰的认识,对企业发展的预期充满了不确定性。在这种情况下,必须要有一个科学、规范、务实的企业战略分析系统,对于企业未来的发展机会、威胁、弱势和优势进行有效的分析,确定企业的理念和文化,进行经营定位、行业定位、产品定位和市场的定位,以此来明确公司战略,随后“量体裁衣”制定企业的竞争战略和各职能层战略。

流程优化管理制度

流程优化管理制度 1.0目的 在成本、质量、服务和速度等方面取得显着的改善,使得企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。通过辨识、分解、评估业务流程中各个环节,对不必要的流程进行删除、压缩、重排等流程管理手段,以有利于开发客户价值为标准,重新设计业务流程,重新建设组织架构,重新改造经营管理模式。从而保持企业在竞争中获得领先的竞争能力。 2.0适用范围 裕富宝厨具设备(深圳)有限公司所有设计的流程。 3.0程序 3.1董事长、董事或职能部门根据流程运行现状提出流程改进的目标或要求。 3.2流程总设计师根据3.1要求分析流程现状,确定流程优化层级(选取流程层级),确定是否 对现状流程优化,还是对关键流程或流程体系优化。形成流程改进初步方案(确定流程优 化路径)。 3.3根据流程改进的初步方案对现有业务流程评估。主要是通过评估、分析、发现现有业务流 程存在的问题和不足,实现途径包括绩效评价、事故检讨、客户反馈、检查控制和学习研 究等。 3.3.1绩效评价:根据公司、部门的目标绩效完成情况,分析评估相关业务流程的质量和运 作状况。 3.3.2事故检讨:公司运营过程中发生较严重的事故时,应分析评估相关业务流程的质量和 运作状况。 3.3.3客户反馈:流程客户(包括直接、间接客户和内部、外部客户)通过投诉、抱怨、调 查反馈、消极反应等方式传递意见时,应分析评估相关业务流程的质量和运作状况。

3.3.4检查控制:主动性地对相关业务流程的运作状况进行定期或不定期的检查以及管理部 门在行使审核程序时,都可以分析评估业务流程的质量和运作状况。 3.3.5学习研究:组织和个人在主动的学习过程中,以及在做标杆研究时,都可以对业务流 程的质量和运作状况进行分析评估。 3.4流程分析。主要是分析流程评估中发现的问题和改善机 会,为后一步的改进行动提供指引, 分析内容包括性质分析、原因分析、干系分析和实施分析。 3.4.1性质分析:对流程评估中发现问题影响面和严重性进行分析,判断其类别和性质。 3.4.2原因分析:分析探寻问题产生的原因机理和影响因素 3.4.3干系分析:分析存在问题及潜在的解决方案影响、涉及到哪些关联方,对这些关联方 影响的程度及其可能的配合程度如何等。 3.4.4实施分析:分析对发现问题进行优化改进的必要性、可能性、时间性和是否涉及关联 流程的同步优化,即回答是否有必要改进、是否能改进、是否现在改进、是否需要和 关联流程同时改进几个问题。 3.5流程改。主要是在流程评估和流程分析基础上,对现有业 务流程当中发现的问题展开修改、 补充、调整等改进工作,研究方法包括访谈法、头脑风暴法、德尔菲法以及标杆学习法。 3.5.1访谈法:与流程关联方进行直接的、开放式的当面深度交流,获取有益信息和解决建 议。关联方包括业务流程的客户、供应商、生产者和管理方等。 3.5.2头脑风暴法:由包括流程优化人员和关联方人员在内的群体,采用头脑风暴法集思广 益、群策群力、互启互动,获取开创性的解决建议。 3.5.3德尔菲法:选择相关专业人士,通过独立的专家意见表述和背对背辩论,获取专业性 的独立解决方案。 3.5.4标杆学习法:寻找和研究同行业或跨行业一流企业的最佳实践,通过比较、分析和判

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