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办公用品管理办法加表格

办公用品管理办法加表格
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办公用品管理办法(试行)

第一章总则

第一条目的为加强天津津品源科技发展有限公司办公用品、用具、设备、设施的管理,规范流程,节约成本,特制订本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司办公用品的管理。涉及办公用品的申请、采购、入库、保

管、发放、使用、维修、报废、盘存、交接程序等。

第三条管理原则

一、集中管理原则

二、程序化原则;

三、权责分明原则。

第二章办公用品的管理

第四条管理部门

一、行政事务部是公司办公用品的管理部门;

二、所有使用部门各自负责本部门办公用品的日常管理。

第五条管理人员

一、行政事务部负责公司办公用品管理的专员为办公用品管理员(以下简称管理员),具体负责公司董事会办公室、各中心(以下简称各部门)办公用品的盘存、支领、询价、采购、验收、入库、保管、发放、维修、报废、移交等工作;

二、各使用部门必须设置办公用品专管人员(以下简称专管员),负责本部门办公用品的预算、申请、支领、保管、使用、核查、维修申请、报废申请、月度消耗汇总等工作,积极配合行政事务部做好办公用品管理的工作;

三、员工在使用办公用品的同时也负有保管、节约的责任;

四、总裁、分管副总裁、行政管理中心主任及行政事务部经理负责对各部门办公用品的配置审批和报废审批。

第六条办公用品分类

办公用品按其使用性质分为办公耗材、办公用具、办公设备、办公家具四种。(附件1)

第七条管理流程

一、盘存

(一)盘存时间,管理员于每月五日至十日对集团库存办公用品进行月度盘存,并填写《办公用品月度盘存表》; (附件2)

(二)盘存意义

1. 为做出较为精确的采购提供库存依据;

2. 以此减少在保证正常使用条件下的库存数量,降低资金占用。

(三)盘存要求检查办公用品的库存情况,必须做到准确无误。

(四)盘存人员组成由两人以上(管理员及由行政事务部指定的盘存人员)人员共同完成盘存并签字;

(五)盘存责任库存数量出现亏空的时,由管理员负责亏空物品的赔偿。二、申请

(一)申请原则各部门办公用品专管员要严格依据本部门办公用品使用现状做及本月预算做出申请;

(二)申请时间各部门自每月十五日起三个工作日内向行政事务部提交本部门下月度欲支领物品的申请。逾期未申报的部门行政事务部将视为其无办公用品需求;

(三)申请操作

申请要正确填写《办公用品(办公耗材、办公用具)申请单》、(附件3)《办公用品(办公设备、办公家具)申请单》(附件4)(以下简称申请单) ;

(四)申请责任使用部门必须参照本部门办公用品上一月度实际使用及支领情况,认真填报本月度申请。对不负责任地扩大申请数量,造成库存积压的予以处罚。实际支领低于申请80 %的(按金额核算),按积压物品金额的30% 对使用部门予以处罚。(支领要按本办法“支领原则” 规定执行)

三、审批

(一)审批

各部门将申请单递交行政事务部,行政事务部在两个工作日内复核汇总后,编制《办公用品采购计划单》(附件5),报具有审批权限的负责人审批(审批人是办公管理费用控制的负责人;其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任) ;

(二)审批权限根据不同的职级划分办公用品的审批权限,并逐级审批。

1. 行政事务部经理负责2000 元以下办公用品采购计划的审批;

2. 行政管理中心主任负责2001 元--5000 元办公用品采购计划的审批;

3. 集团主管副总裁负责5001 元10000 元办公用品采购计划的审批;

4. 集团总裁负责10001 元以上办公用品采购计划的审批。

(三)审批时限行政事务部负责在两个工作日内催办上述审批人的审批工作。四、询价对办公用品每月进行一次以上的价格、质量比较,保证对三家以上供应商进行对比。

五、采购

(一)采购原则

1. 在询价的基础上,以“质优价低”为采购原则;

2. 以能开具正式发票的供应商为最佳选择;

3. 采购人员与保管人员不能由同一人担任;

4. 采购前要注意保持合理库存;

5. 严禁弄虚作假、营私舞弊。

(二)采购管理

1. 采购档案管理员必须做好供应商建档工作,编制常用办公用品的价格表;

2. 采购比价把握办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能降低办公用品的采购价格。

(三)采购时限行政事务部根据已审批的《办公用品采购计划单》支款后,在三个工作日内完成采购。

(四)其它规定

1. 临时急需的办公用品,且库存暂无存备的,由需求部门负责人提出申请后,经

有审批权限的领导批准后方可购置。

2. 大宗办公用品或贵重办公用品的采购时间视具体情况而定,根据集团相关领导指示执行,且应有两人以上进行采购。

六、入库

办公用品采购完成后,由行政事务部办公用品管理员验收、入库填写《办公用品入库单》,并建立《办公用品台账》(附件6)(附件7)。

七、保管

(一)备用办公用品由行政事务部在固定存放区域统一存放;

(二)因管理员个人工作失误而造成办公用品重大异常损坏或缺失的,由管理员照价赔偿。

八、支领

(一)支领时间

各部门于每月5日左右(具体时间以根据行政事务部通知为准)持审批后的申请单进行物品支领;

(二)支领人

由各部门办公用品专管员担任,由其负责本部门物品的统一支领;

(三)支领原则

1. 以实际消耗为依据,部分办公用品采用“以旧换新”原则,“以旧换新” 的物品详见“附件1”中标注“ ▲”的物品。

2. 行政事务部办公用品管理员严格执行“以旧换新” ,有权拒绝任何部门及个人无依据支领。

(四)支领登记支领人需在《办公用品支领单》(附件8)及《办公用品台账》上登记、签字。行政事务部做好支出记录。

(五)新员工办公用品的支领入职新员工在本部门办公用品专管员带领下,持人力资源中心的“河北大唐鼎旺实业集团有限公司员工入职登记表”至行政管事务部领取办公用品。标准为:每人配发中性笔一支、文件栏一个、笔记本一本及文件夹一个(特殊岗位除外)。

九、使用

(一)使用责任

1. 各部门办公用品的使用人是办公用品保管及使用的直接责任人,应做到“用心保管,合理使用,杜绝浪费”。

2. 各使用部门办公用品专管员是本部门所有办公用品的总责任人,对本部门办公用品的安全完整、正确使用、合理消耗、维护等负责。

3. 各使用部门负责人是本部门办公用品费用控制的责任人,对本部门办公用品预算、消耗负责。

(二)使用原则耐用办公用品,一般情况不再增补,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

十、维修

1.维修申报办公用品出现故障及需要维修时,由使用部门的办公用品专管员告知行政事务部,并填写《办公用品维修单》(附件9),行政事务部根据该办公用品的

故障情况联系供应商或外部维修机构进行维修。

2.责任

若发现办公用品故障为个人操作失误、非正常使用造成的,行政事务部将根据具体情况追究使用人或责任人责任。

十一、报废

(一)对无法维修的办公用品实行报废处理时,需经行政事务部确认,由该使用人填写《办公用品报废申请单》(附件10),经过审批达到报废条件方可报废。报废须满足以下条件:

1. 已经维修但无法修好的;

2. 不存在维修条件的;

3. 没有维修价值的(重新购买划算于维修)。

(二)报废审批权限

1. 报废品原购买价格未超过2000元的,报行政事务部经理审批;

2. 报废品原购买价格2001元--5000元的,报行政管理中心主任审批;

3. 报废品原购买价格5001 元--10000 元的,报集团管理副总裁审批;

4. 报废品原购买价格超过10001 元的,报集团总裁审批。

(三)办公用品在得到报废批准后由行政事务部进行回收、出售处理。

(四)办公用品在完成报废程序后,应从《办公用品台帐》上核销,并附《办公用品报废申请单》。

十二、调配

行政事务部针对办公用品使用部门要求,根据办公用品现状作出调配使用的决定,并填写《办公用品调配单》(附件11)。

十三、遗失

1.如办公物品出现人为遗失,由使用人员按购买原值进行赔偿;无具体使用人的由其部门共同承担;

2.如出现被盗、抢等情况,导致贵重办公用品或集团机密文件被盗,遗失部门应积极配合警察侦破案件,如能追回遗失物品和遗失文件,则对相关人员处以警告处分,同时被警告人应加强防盗、防劫观念,积极改进防盗、劫措施; 如遗失物品及文件不能追回,则由其部门及负责人对该事件负责。并填写《办公用品遗失单》(附件12),进行遗失确认工作;

3. 如出现内盗情况,一经查出,直接报送公安机关,承担相应法律责任。

十四、移交

1.员工离职或异动调岗前要交回所使用的办公用品,由行政事务部确认;

2.移交人需列明交接清单,接收人在行政事务部专人的监督下清点、交接。

遇有毁损,移交人要书面标明,并按购买价格进行赔偿;

3. 移交人在移交物品清单核实后填写《办公用品交接单》(附件13),存档备查。

十五、汇总

行政事务部及使用部门要进行办公用品的“月度汇总” 、“年度汇总” 。使用部门与行政事务部做出“月度汇总”后,进行共同确认。

(一)使用部门 1.月度汇总,使用部门的办公用品专管员在填报下一月度申请单前,须将本部门本月实际支领物品进行汇总,填写《办公用品申请、支领对比月度汇总表》(附件14)后,与下一月度的申请单一并报行政事务部(填报日期以申请单日期为准)。目的:

(1)加强本部门办公用品的使用管理,节约使用、降低消耗; (2)为尽可能准确地填报下一个月度申请单提供参考。

2年度汇总,每年元月4 日起五个工作日内,使用部门按照上一年度每月的《办公用品申请、支领对比月度汇总表》及7 申请单,对上一年度办公用品的实际支领及申请数量汇总,并填写《办公用品申请、支领对比年度汇总表》(附件15),报行政事务部。

(二)行政事务部 1.月度汇总行政事务部办公用品管理员对各部门的办公用品实际支领、消耗进行月度汇总。目的:

(1)对消耗较大、支领较多部门进行核查,是否存在不合理使用及浪费现象;

(2)核查各部门申请物品数量与实际消耗(支领)数量的差距,以减少库存时间、降低库存数量及资金占用。

用途:作为确认各使用部门“申请责任”的依据。

(三)、年度汇总

每年元月11日起5个工作日内,行政事务部按照各使用部,门填报的“年度汇总单”对当年办公用品的实际支领及申请数量进行年度汇总,报行政管理中心主任。使用部门与行政事务部做出《办公用品申请、支领对比年度汇总表》后,进行共同确认。

第三章附则

第八条本办法由行政管理中心行政事务部负责解释

第九条本办法自颁布之日起执行,集团原有文件与本办法冲突

之处,均按本办法执行。

附件 1.集团办公用品表

附件 2.办公用品月度盘存表

附件 3.办公用品(办公耗材、办公用具)申请单

附件 4.办公用品(办公设备、办公家具)申请单

附件 5.办公用品采购计划单

附件 6.办公用品入库单

附件7.办公用品台账

附件8.办公用品支领单

附件9.办公用品维修单

附表10.办公用品报废申请单

附件11.办公用品调配单

附表12.办公用品遗失单

附件13.办公用品交接单

附件14.办公用品申请、支领对比月度汇总表附件15.办公用品申请、支领对比年度汇总表

附件1?集团办公用品表

公司办公用品表

办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等,同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的,由个人自己负责管理,如计算机、笔类、尺类、橡皮等;如为部门业务共同使用的,由部门负责人指定专人管理,如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时,使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备,离开办公室,要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具,保证安全。 5、任何人未经领导批准,不能将专用办公设备带出办公地点,否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作,统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由企管办助理填写《物品采购申请单》,交后勤保障部进行审核及采购,具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为: A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后,按照规定权限办理审批,填写《物品采购计划表》(附表二),并报告办公室采购人员;超出办理权限(即大件物品),即由后勤保障部上报企管办审批;

b、得到采购许可签字后,一般办公用品由公司制定配送公司送货上门,验收完毕后签字确认,即可在财务部核销账目;大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序,购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门,部门负责人在《物品领用登记表》(附表三)签字确认; d、相关领导按规定进行批准权限审签,后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》(附表一),并在备注栏内注明急需采购的原因,经财务部审核后报总经理批准,后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度,并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报企管办,经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由企管办助理登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后,方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放,码放整齐,清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放,由企管办助理依据《办公用品领用标准表》(附表四),在登记好《办公用品领用登记表》(附表三)后,直接发放给使用部门或个人。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记表》(附表三)上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》(附表三)上签字。

办公用品管理办法

办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置,其他部门不得擅自购置,特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件,各部门要严格控制加强管理,不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品,具有监督管理的职责,有权对破坏或浪费行为予以制止,造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备(低值易耗)管理流程第四条 号之前上报请购流程,部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公,及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备(低值易耗)控制办法第五条 一、办公设备(低值易耗)包括:电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间,不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到

2000二、办公设备的使用人即为保管人,负责设备的维护与保管,不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时,员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时,维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动,保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续,填写,及时变更保管人,若不继续使用,由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。,部门负责人签字,各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,填写《办公用品申购汇总申请表》,由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后,经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品:(一)、耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、. (二)、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品:(一)、易耗办公用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。(二)、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买,

办公用品及设备管理制度

办公用品及设备管理制度 第一章总则 第一条、为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,根据我公司实际情况,特制定本制度。 第二条、本制度适用于对办公用品、设备、耗材、特殊用品等的管理。 第二章管理职责 第三条、综合管理部行政办是公司办公用品及其他公司指定物品汇总申办、保管发放、登记的管理部门,承担相应职责。申领和使用部门行使提出需求申请和领用后使用、保管,并承担相应职责。 第二章类别划分和采购 第四条、办公用品、设备的划分 (一)办公用品是指一般日常办公所需要的而价值在50元以下的低值易耗品,包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、裁纸刀、剪刀、回形针、便签、燕尾夹、打印纸、订书机、记录本、文件夹、文件袋等。 (二)办公设备是指50元以上的耐用消耗品,包括:电脑、验钞机、办公桌、椅、文件柜、保险柜、办公沙发、碎纸机等。 第五条、办公用品、设备的采购 (一)办公用品的采购 1、日常办公用品申请每月3、15日前各部门(部门领导签字有效)报综合管理部行政办两次,由行政办根据办公用品库存量情况、各部门需求情况及消耗情况,由行政办汇总造表集中申购,确定申购数量、询价、报价,财务总监签字后采购,3-5个工作日完成采购。 2、其他用品(专用、工具、设施、器件类)申请每周五下班前报行政办,行政办汇总造表上报审批采办。 (二)办公设备由使用部门提出申请,填写《领用申请单》,部门领导签字后,交行政部执行采购任务(询价、报价、财务部经理签字、购买),3-5个工作日完成采购。未填写《申领申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 (三)急需采购办公用品办公设备,填写《采购申请单》时,注明急需采购原因。 (四)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 (五)特殊使用类物品申请时,应填写推荐供应单位和参考价格。为保证物品质量,获准采办后可授权专业人员采购。

办公用品管理办法

公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具(设备)、接待用品等。 2.1.1文具用品:笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品:各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材:碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材:墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具(设备):桌、椅、凳、柜等;会议、培训(非电子类的白板等)用品用具。 2.1.6接待用品:接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划,由总裁办负责审核、汇总,计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总,物资采购中心负责采购,物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则,严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划,计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案,逾期不报,视为自动放弃领用下月的办公用品,除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外,不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕,25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品,必须做出使用计划,严格履行审批手续,

经主管领导批准后,方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品,可按电子申购流程申请零星采购,各审核单位严格履行审批手续,产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品,由需求单位填写申购单“附表2:接待用品申购表”,交总裁办负责采购,总裁办采购回来后直接通知申购单位领取,并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制,由用章单位填写“附表3:刻章申请表”,申请单位领导批准后,由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4:名片印制申请表”,经申请单位领导批准后,由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购,由申请单位填写“附表5:牌匾申请表”,经申请单位领导批准后,由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标,每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达,无特殊情况,原则上不得变动,特殊情况需要增加时,由申请单位填写“附表1:申报或增加办公用品限额申请表”,经审计部批准,方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封,由总裁办统一申购,交物资采购中心批量印刷。为保证库存量,物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等,若印刷量超过5000张/版面,要提出计划由对口部门审批,物资采购中心安排印刷;5000张/版面以下的,由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作,各单位于每月25日前把需油印的资料(超过2000张/版面)经所在单位领导批准,报总裁办档案室,做好油印机耗材的准

办公用品管理办法

办公用品管理办法 一、目的:建立办公用品管理办法,以使办公用品管理合理化,节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围:全体员工 三、责任者:办公室 四、正文: 1、本办法的办公用品,分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品:铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品:剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用,并列入移交,如有故障或损坏,可以旧品换新品,如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购,当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“,控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理,专人比价采购,专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一.目的为规范公司办公用品的采购与使用,使之即满足员工工作需要又杜绝铺

张浪费,特制定本办法。 二.适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三.物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划,由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》,呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品,由部门主管填写《物品采购申请单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四.物品采购 1.为有效完成采购任务,原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购,由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。 五.物品入库 1.办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 六.物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。

办公用品管理办法规定范本

工作行为规范系列 办公用品管理办法规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39611办公用品管理办法规定 Regulations on the management of office supplies 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 办公用品管理办法 QG/XX-2004 1范围 1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。 1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。 2职责 2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。 2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。 3规定 3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。 3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。 3.3特殊物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额限制。 3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

关于办公用品管理办法的通知

关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。

2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理

办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理,规范办公用品信用程序,提高利用效率,节约办公用品经费,特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品:如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品,如:饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200 元以下的可循环使用物品,如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备,如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16 号》文件,财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月5 日前编制并 提报下月办公用品领用计划(可参照《部门办公用品申请 单》),报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。

二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经行政经理、行政副总和董事长审批签字后,将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品,需由各部门提出书面申请,经行政部审核,报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买,所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品,行政部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买,并于当月18 日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上,费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20 日固定为办公用品领取时间,各部门派人根据其计划清单领取办公用品,并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符,需提交书面说明,由部门经理签字,报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取 登记表》,经相关部门经理签批后方可领取办公用品 三、原则上,签字笔(或圆珠笔)每人每月限领1 支,笔墨用完,可换领

2017办公用品管理办法

办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用,使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置,其他部门不得擅自购置,特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件,各部门要严格控制加强管理,不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品,具有监督管理的职责,有权对破坏或浪费行为予以制止,造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备(低值易耗)管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程,部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统

一登记到《办公设备台帐》,及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备(低值易耗)控制办法 一、办公设备(低值易耗)包括:电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间,不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人,负责设备的维护与保管,不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时,员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时,维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动,保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续,填写《资产转移单》,及时变更保管人,若不继续使用,由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》,部门负责人签字,交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求,填写《办公用品申购汇总申请表》,由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后,经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统

学校办公用品管理办法概述

学校办公用品管理办法概述 办公用品管理办法,草案, 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理~控制办公费用开支~规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序~提高利用效率~厉行节约~避免浪费~特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有:一般教学用具~如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等,专业教学用具~各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。 办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品~主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔,芯,、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台,油,、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。

学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品~主要有:学生劳动工具~如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等,活动用具~如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作~具体申购、采购程序如下: 1、申购 ,1,首次申购办公用品个人~向所在科室办公用品负责人申请登记~领取并填写《办公用品申购计划单》~见附件1~由各科室负责人审核批准~分管领导批准后生效。 ,2,对于二次申购办公用品的个人~需将以损害或报 废的办公用品归还至负责人处~并做好《办公用品报废申请单》后方可进行申购。 2、采购 ,1,办公用品负责人负责本科室办公用品的统一采购工作~采购需到指定采购机构进行采购。 ,2,采购应遵循公开透明、择优采购的原则~办公用品负责人采购办公用品时需由领导另指派监督人员一名以上~做好采购督查工作。 ,3,涉及采购用品为特殊物品或专业物品~可由科室负责人指派专业人员协助采购。 ,4,采购人需将采购发票保管好~并建立好账本制度。应当将编制出的购买物品价格表交于财务科保管~财务科在接收相应付款单据时应当再次核对物品单价和总金额~确认无误的准予付款报销。 第四章办公用品的管理和发放

新编整理办公用品管理制度与表格(简易版全套)_企业办公用品管理制度细则

办公用品管理制度与表格(简易版全套)_企业办公用品管 理制度细则 办公用品管理制度为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 l固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 l一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐,库存后,编制《办公用品申请购置计划表》(附件一),由办公室主任确认,总经理审批,

经董事长签字后,指派人员采购。 三、办公用品购置规定1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买,于月底前完成。 2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品,由办公室负责人提出申请,由总经理批准,董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发放领用●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》(附近二)(即个人领用台账),经办公室主任确认,由办公室库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》(附件三)。 2、部门办公用品的发放领用●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀,按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》(附件四),经办公主任确认,库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将

办公用品管理办法范文

办公用品管理办法范文 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括: 1 .耐用品: 第一类:办公家俱,女口:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品: 第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形

针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节约经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。 第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购,具体流程如下: 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核3口管理部门—财务部—总经理审批一购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程: 填写“办公/生活用品申领计划表”(各部门,每月2日前)部门负责人审核—归口管理部门审批—汇总(管理部,每月4日前)—财务部审核一归口管理部门审扌―营运发展部行政 领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

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一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括:电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括:各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括:笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 (一)办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划,办公室统一报行政办公会审批,通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 (二)一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25 日前报下月计划,填写《办公用品申购单》(表一),经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后,办公室主任提出办公室审核意见,经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后,编制 2

学校办公用品管理办法.

办公用品管理办法(草案) 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理,控制办公费用开支,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率,厉行节约,避免浪费,特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有:一般教学用具,如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等;专业教学用具,各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。

办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品,主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔(芯)、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台(油)、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品,主要有:学生劳动工具,如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等;活动用具,如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作,具体申购、采购程序如下: 1、申购 (1)首次申购办公用品个人,向所在科室办公用品负责人申请登记,领取并填写《办公用品申购计划单》,见附件1,由各科室负责人审核批准,分管领导批准后生效。 (2)对于二次申购办公用品的个人,需将以损害或报

日常办公用品管理规定完整版

日常办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

日常办公用品管理办法 为合理使用资源,加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理,有效降低运行成本,培养节俭的良好习惯,特制定本细则。 第一条办公用品范围 主要包括:签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸(复印纸)、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。 第二条办公用品采购 1、常规采购 常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价,所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡,原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划(附表一)。购物清单经负责人签字后才能进行采购,单价较高用品需单独呈报总部审批。 2、非常规采购 在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品(如打印纸或其它偶然性使用物品)而办公室没有库存或不够时,需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批,通过后方可采购。 打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的(经确认已不能再以加粉或换芯的形式重复使用),须打呈批件审批。日常加粉,可在月度文具报销时计入文具费用,呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。 3、办公用品每月费用标准 按全国办公用品上半年使用费用统计,人均每月约13元(含文具、打印纸及各类设备耗材)。各分公司在进行采购时请按此标准执行。 第三条办公用品入库与领用

办公用品领用管理台账表格模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品领用管理台账表格模板 篇一:办公用品领用台账(模板) 注:非易耗品包括:订书器、计算器、剪刀、u盘、打孔器、塑料文件筐、台灯、移动硬盘、手电筒、笔筒、名片册、支票夹。 篇二:办公用品管理制度与表格(简易版全套) 办公用品管理制度 为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ?固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ?一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打(:办公用品领用管理台账表格模板)印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、

夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐,库存后,编制《办公用品申请购置计划表》(附件一),由办公室主任确认,总经理审批,经董事长签字后,指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买,于月底前完成。 2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品,由办公室负责人提出申请,由总经理批准,董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门:行政部 监督部门:总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度,目的在于规范办公用品的管理和流程,减少铺张浪费,节约成本,提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理,办公外包服务商仁通科技负责实施,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“仁通科技办公用品清

单”) 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况,每月29日前提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时,须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后,仁通科技给予反馈,按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后,进行核对并做好登记,填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技,仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

关于规范办公用品制度规定的通知.doc

关于规范办公用品管理制度的通知 为加强公用品的管理和流程,减少铺张浪费,节约成本,提高办公效率,特重申规范办公用品相关管理规定,现通知如下: 一、办公用品采购流程 1、各部门于每月25日前提交次月的办公用品申报计划,经科室负责人、分管领导签字批准后,报办公室(乔宇处); 2、办公室汇总各部门的办公用品申报计划,报院长审批; 3、办公室根据批准的办公用品及时入库; 4、办公室将采购的办公用品及时入库; 5、办公室通知提出申报计划的部门领取办公用品并做好出库登记; 6、办公室根据实际采购用品金额到财务部门报账。 二、办公用品的保管 1、办公用品由院办公室负责保管。 2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。 3、批量购入的办公用品应即时入库储存,在办公用品入库登记本上如实填写接受物品的名称、规格、单价和数量,并签字确认。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;科室替换下的各类办公设备交回办公室,登记造册。 5、定期进行办公用品库存盘点,确保账物相符。 三、办公用品的领取 1、领取原则为:明确工作任务、使用目的。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。科室领用时,应征得本科科长同意。 2、领取时,领取人须在办公用品领取登记本上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途并签字(徐康处)。 3、办公用品管理应恪尽职守、坚持原则、照章办事,在保证办公需要的前提下,严格控制办公用品的领取数量和次数。明显超过常规的申领,领取人应作出解释,否则有权拒绝领取。 4、领取的非消耗性办公用品(如计算机、订书机等)应列入移交,如重复

申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。 5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后如发现不适用或未用完部分应立即退还,保管人员根据情况予以调换或收回入库。 四、办公用品的使用 1、办公用品的使用应当树立节约光荣、浪费可耻的思想。 2、办公用品应为办公所用,不得据为己用,挪作私用;不允许将办公用品随意丢弃废置。 3、精心使用办公设备,最大限度延长办公设备使用寿命。 4、办公用品的使用要物有所值,物尽其用,充分发挥办公用品的最大使用效率。 5、对于高档耐用的办公用品,科室间应尽量协调,一般不重复购置。使用中办公设备出现故障,办公室负责协调和联系退换、保修、维修等事宜;因使用不当人为造成设备损坏的,直接责任人应承担赔偿责任。 精品文档

办公用品管理办法

办公用品管理办法 为进一步加强经营管理,严格考核控制各项费用支出,降低管理费用成本,特制定本办法。 一、适用范围及形式 厂各业务职能科室、车间参与管理的人员,分为单位和个人,单位采用限额(年费用)管理,个人采用定额管理(月费用见附表)。 二、计划的编制 1、各职能科室,车间在每月22日以前编制单位、个人的办公费、印刷品、低值易耗品的品种限额,定额计划(由部门单位主管签字并加盖公章)上报综合办,由综合办按品种、限额、定额分类汇总,由分管厂长审核后报厂长审批。 2、厂公用及厂领导所用办公费、印刷品、低值易耗品由综合办统一编制计划,分管厂长审核、厂长审批。 3、综合办根据业务科室、车间的计划综合库存情况、编制采购计划,由分管厂长审核,厂长批准方可采购。 三、物品的采购 1、有综合办指定专人严格按计划采购,其他人员不允许随意采购,计划外的物品严禁采购,若因临时性急需,必须按流程经分管厂长审核、厂长批准方可采购(两天内采购到货)。 2、采购的物品严格在公司指定的商场(先帅百货)进行,如有特殊原因(价格、质量)需在其他商场采购的,必须经厂长批准。 3、采购物品的回执(赊销单)必须保存半年以上,以便于对帐查询。 4、在采购限额、定额以外的物品时,必需由使用单位提出申请计划报综合办,由综合办负责汇总,报分管厂长审批,厂长批准方可

采购。 四、入库验收、报销、结算 1、验收由经营办、综合办指定专人验收,做到帐物相符。 2、在先帅赊销的物品及急需特批(在其他商场采购)的其余零星物品每月集中报销、结算。 3、所有购买的物品必须经验收人员签字,需报销和结算的物品由综合办提供发票(明细单),经营办按采购计划审核,分管领导、厂长审批后,方可报销和结算。 五、领用和发放 1、各种物品的领用和发放必须有领用单位开具领料单(由单位主管签字并加盖公章),按照附表的物品领用,不得超出附表所列范围,综合办经办人员应坚持“无领料单不发放”和“无计划不领用”的原则,更不得超限额、定额发放。 2、厂部公用、厂领导需用的物品,由综合办填写领料单,由分管厂长、厂长审批后方可领用,并建帐管理。 3、超出限额、定额以外的物品,要有分管厂长、厂长审批后方可领用,并建立台帐。 4、综合办建立单位(个人)办公用品、印刷品、低值易耗品的管理台帐和领用册,台帐由综合办管理,所发放的物品必须严格按领料单记账并由领用人签字;领用册由个人持有(在领用时必须持有领用册),严格按领料单记账(包括品名、数量、金额),并由综合办发放人员签字。 5、综合办每月7-10日发放办公用品,每月底的26-30日发放印刷品(各种记录本),其余时间不得发放。 6、单位、个人当月结余的定额费用可以累计使用(每季度清结,不再结转)。

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