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材料设备采购及领用管理办法

材料设备采购及领用管理办法
材料设备采购及领用管理办法

材料设备采购领用管理办法

为规范材料设备的采购及领用,特制定本管理办法。

一、材料采购计划的制定

材料采购计划由各项目部队组负责人根据工作需要提报,由材料会计结合材料库存情况填报《材料采购计划单》、总工或技术员审核、项目部经理签字后报采购人员实施采购,单价超过1万元的需报总经理审批。

二、材料设备的采购

材料设备由公司指定专人进行采购,少量零星材料可由项目部就近实施采购。采购人员实施采购时需由两人同时在场,供货商信息(商家名称、地址、电话)需标记到货物清单背后。

采购人员采购时需保证所采购货物质量可靠、价格合理,不得论虚作假,徇私舞弊;公司管理人员、公司监事会成员有权对采购行为进行核查,对违纪行为公司将给予严肃处理。

三、材料验收入库

材料到位后需办理入库手续。到位材料由库管员根据《材料采购计划单》申报的内容与实物核对并查验货物质量,无误后填写《材料入库单》并签字(留存入库单第一联),采购员将后两联提交材料会计,材料会计核实签字后第二联做采购员报销凭证,第三联做材料会计记

账联。材料验收入库后需及时报账,做到日清日结。

库管员需根据材料库存情况及使用规律及时向总工或技术员提示材料储存动向、材料质量等相关信息,对不合格材料需及时联系并更换。

四、材料领用

材料领用由各班组负责人开具《材料出库单》,由值班经理签字后到材料库领用材料(材料单一式三份,班组负责人留第一联,库管员留第二联,第三联由库管返材料会计录帐)。设备、电缆等高价值材料领用的同时需在《设备电缆登记台账》上做好记录。

五、工具领用

工具根据工作需要分班组共用工具、个人配备工具、临时使用工具三类,班组及个人配备工具实行台账管理,临时使用的工具实行借用制管理。

六、账务核对

材料库帐物每季度核对一次,由材料员、库管员、办公室派员对实物进行清点并与材料帐进行核对,差异部分需做调差说明并由项目经理审核后做处理意见并进行账务调整。

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