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【汽车营销活动资料】物料采购申请工联单

【汽车营销活动资料】物料采购申请工联单
【汽车营销活动资料】物料采购申请工联单

工作联络单

制发部门:市场与CRM 编号:DF2015011201

特急急一般

主送:财务部日期:2015年01月12日抄送:总经理页数:1页

主题:关乎市场活动物料采购

尊敬的公司领导:

因在外活动所用的活动桌椅经过多次使用,已全部损坏,无法维修复原。之前所用的活动桌椅为厂家配发,现需我公司自行采购4套活动桌椅用于外展活动时顾客休息和销售洽谈;为了更好的达到外展的广宣效果,经过与它店的对比,申请增购4座5米高刀旗架作为广宣物料。

以下为所需采购的价格单表:

物品名称类型单价(淘

数量总价备注

宝)

刀旗5米高刀旗230元4座920元活动用途活动座椅1桌4椅270元4套1080元活动用途

特此提出申请。

样图:1.桌子: 2.椅子: 3.刀旗:

制发人/日期:2015年01月12日制发部门:市场与CRM

1

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原材料采购协议pdf

文件编号:AP-RM/PC-FR-R01-46-CH 延锋汽车内饰系统有限公司 与 原材料采购协议 协议编号: 签订于: 年月日 资产分类:A机密

本协议书由延锋汽车饰件系统有限公司(以下简称“甲方”)与(以下简称“乙方”)签订。 1供货 1.1甲方指定乙方为其原材料的供应商,为甲方生产的汽车配件供应原材料,乙方确认按下述条 款向甲方或甲方子公司(“甲方子公司”定义见本协议书第13条,甲方及甲方子公司合称 “买方”。)供应供货清单(参见附件一:供货清单)上的货物(以下简称“货物”)。乙 方供货启始时间由买方根据自身情况分别确定。 双方均有意建立长期、稳定的供货协作关系。 1.2供货计划 1.2.1乙方需根据甲方提供的供货计划中规定的供货量向甲方供货。甲方向乙方提供的供 货计划需遵循双方签署的相关物流协议的规定(参见附件五:物流协议)。 1.2.2如乙方因突发事件(非不可抗力原因造成的)或者不可抗力事件不能向甲方按时交 货,应在事件发生后立即书面通知甲方说明情况和事件可能持续的时间,并全力协 助甲方采取的任何补救措施,包括协助甲方寻找替代供应商。如乙方因其它原因, 而不能完成供货计划,必须提前六个月书面通知甲方。除由于不可抗力原因外,乙 方因任何原因而不能完成供货计划,则乙方应向甲方承担由此给甲方造成的任何损 失、费用和成本的增加。 1.2.3如因市场变化,甲方需要调整供货计划,甲方将及时以书面形式通知乙方。由此可 能产生的问题,双方协商解决。 1.3包装 1.3.1乙方提供的货物的包装需按照《包装协议》(详见附件4)的规定执行。 1.4发运 1.4.1乙方应按甲方的供货计划,按时将货物送到甲方指定的地点。 1.4.2甲方有权把超出供货计划中规定数量的货物退回给乙方,乙方应承担由此产生的所 有包装、装卸、运输的费用和毁损灭失风险。 1.4.3如乙方未能按时按供货计划交货,甲方可以要求乙方以更快捷的运输方式装运货物 至甲方,乙方应当按甲方要求办理,并由乙方承担因这种运输产生的所有费用。 2质量 2.1技术标准 (参见附件二:技术协议 2.1.1乙方应严格执行甲方提供的有关本协议书的货物的技术标准以及具体的协议和有关 的安全规定。 2.1.2技术标准或具体的协议中有特别标志或特别要求的货物,例如:标有“D”的货物, 乙方需做好专门记录;载明测试时间、方法、人员和结果;测试记录应保存十五 年;必要时供甲方查阅。同时,乙方应要求其供应商承担同样程度的义务。 2.1.3乙方需向甲方提供真实可信的货物参数,如甲方发现乙方提供虚假数据,由此给甲 方造成的损失由乙方承担,同时甲方有权立即提前终止本协议。 2.2质量保证 2.2.1乙方保证其出厂的每批货物均达到条款“2.1”规定的技术标准,并对货物质量负 责。 2.2.2每批发货均应附有质保书或化验报告/测试报告/样条。 2.2.3如发生质量问题,乙方应及时查清原因,采取整改措施,杜绝再次发生,并将整改 情况通报甲方。 2.3验收

工程材料采购申请表

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.8.27 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 6 件 1 2013.8.29 基础梁、插筋 2 三级钢HRB400 8 件 3 3 三级钢HRB400 10 件 3 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 吨30 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 件 3 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 件 1 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.12 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 8 T 10 2013.9.14 负三层墙柱 2 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 3 三级钢(抗震)HRB400E 1 4 T 20 4 三级钢(抗震)HRB400E 16 T 6 5 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 6 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 7 三级钢(抗震)HRB400E 22 T 8 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 6 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 8 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 15 材料员:预算员:项目经理:经理:

工程材料采购申请表 重庆分公司 工程名称:回兴名瑞项目申请时间:2013.9.24 序号材料名称规格、型号单位数量计划使用时间使用部位备注 1 三级钢HRB400 1 2 T 70 2013.9.27 负三层板 2 三级钢HRB400 8 T 10 负二层墙柱梁 3 三级钢(抗震)HRB400E 12 T 15 负二层墙柱梁 4 三级钢(抗震)HRB400E 14 T 20 负二层墙柱梁 5 三级钢(抗震)HRB400E 1 6 T 6 负二层墙柱梁 6 三级钢(抗震)HRB400E 18 T 6 负二层墙柱梁 7 三级钢(抗震)HRB400E 20 T 20 负二层墙柱梁 8 三级钢(抗震)HRB400E 25 T 15 负二层墙柱梁 9 三级钢(抗震)HRB400E 28 T 10 负二层墙柱梁 10 三级钢(抗震)HRB400E 32 T 6 负二层墙柱梁 材料员:预算员:项目经理:经理:

原材料采购合同范本

原材料采购合同范本 原材料采购合同范文1 甲方(需方):签订时间: 乙方(供方):合同编号: 一、品名、规格、数量、交提货日期: 二、质量要求: 1.供方所提供的产品必须与需方所确认的历史封存样品一致。 2.供方所提供的产品必须与提供的技术指标相符。 三、验收标准: 1.验收地点:。 2.按照合同第二条所规定之内容进行验收。 四、包装标准、付款方式、运输方式及交货期: 1.包装标准:以塑料包装膜为标准。 2.结算方式:以转账方式打入乙方指定账户,拒绝收现金。 ①合同签订甲方应付乙方订金元。 ②待乙方材料加工完毕通知甲方将剩余货款打入乙方指定账户,待乙方确认方可发货。 ③如果甲方接到通知15天内不提货则甲方应按每天总货款1%利息支付乙方。 3.送货方式:

自提错误!链接无效。。 4.交货期:。 五、双方的权利和义务: 1.如果供应的货物行情有较大幅度的变化,乙方可对供货产品的价格做出必要的调整并提前30天通知甲方。 2.如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如甲方拒收,乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3.乙方应保证产品是崭新的、未使用过的,必须符合相关的国家、行业或国际标准,并随货附带发货单,提供实际制做的材料清单。 4.甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行材料清查是否与发货单相符,如发现数量问题,应在七个工作日内书面通知对方或电话通知。因此给甲方造成损失的,乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此对乙方造成的损失。 六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。因货物的质量问题发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 原材料采购合同范文2

原材料采购流程

原材料采购流程: 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的时间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。 2、部门新增物品的采购工作流程: 部门欲添置新物品,部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价;

(3)最近一次订货数量; (4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按公司采购审批程序办理,并组织实施。 6、维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项:

原材料采购合同范本

甲方(购货单位):地址: 乙方(供货单位):地址: 经甲乙双方充分协商,就甲方向乙方采购事项,特订立本合同,以 便共同遵守: 第一条标的、型号规格、数量等 可能会大于或者小于采购数量,供方承诺保证按需方实际需求供货;货款结算按实际 供货数量进行结算。 第二条技术标准、质量检验标准等按双方商定的要求执行: 。 第三条包装标准和包装物的供应与回收:。 1、由负责产品包装,包装材料选用,包装费用由 承担。 2、包装应达到标准,同时应满足本合同约定的运输方式的运输要求。

第四条交货时间、交货方法、运输方式、到货地点 1、交货时间:。 2、交货方法,按下列第项执行: (1)乙方送货;; (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3、运输方式:,运输费用由承担。 4、到货地点:。 第五条货款的结算 1、货款的支付方式:。 2、预付款%计元,支付时 间:。 3、材料到达甲方收货地点(入库验收合格或称预验收)后支付价款的%,计 元。 4、货款支付的其它约定:。 5、质保期内没有发生质量问题,质保期届满后天内,支付余款% 计元。 6、货款支付到%时,乙方需开具发票给甲方。 第六条验收标准及方法 。

第七条提出异议的时间和办法 1、甲方在验收中,如果发现材料的品种、型号、规格、质量、外观等不合规定或约定,可以拒收或要求更换;如是材料的潜在性瑕疵及甲方不能依通常检查发现的瑕疵,自 收到货物之日起两年内以书面形式向乙方提出异议。甲方自标的物收到之日起两年内 未通知乙方的,视为材料合乎规定。 2、乙方在接到甲方书面异议后,应在天内负责处理,否则,即视为默认甲 方提出的异议和处理意见。 3、本条款中的书面形式是指书信、传真、电子邮件形式。 第八条风险承担 材料在送达甲方指定场地并办理预验收(或入库)手续后风险由甲方承担。 第九条违约责任 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的%的违约金。 2、乙方所交材料品种、型号、规格、质量等不符合规定或约定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据材料的具体情况,由乙方负责包换或包退,并承担调换或退货而支付的实际费用,并赔偿给甲方造成的损失。 3、乙方因包装不符合合同规定或约定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重 新包装,并承担费用。 4、乙方逾期交货的,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的千分之的违约金,逾期超过天时,甲方有权选择:解除本合同,并追究乙方的违约责任;继续 履行本合同,并追究乙方的违约责任。 第十条产权瑕疵及知识产权责任约定

原材料采购合同范文

采购合同 合同号NO: 需方:(以下简称需方) 供方:(以下简称供方) 签订地点:签订时间: 20 年月日 供、需双方本着平等、互惠互利原则,经协商一致,就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。 一、供货方式: 1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单,供方须按照订单要求提供产品。 2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函,如有任何问题必须在一个工作日(8小时)内书面通知需方,否则视为默认。 3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整,供方有义务积极配合。 4.为保证产品数量的准确性,供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。 二、产品的质量要求: 1.供方应按需方认可的产品供货,未经需方事先书面同意,不得对产品本身和生产场地有任何改变。 2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品,如有任何改变,需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等,供方积极跟进相关的变化。 3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。五、交货地点及运输、装卸费用承担: 1.交货地点:需方工厂仓库或指定地点。 2.运输、装卸费用:由供方承担。 三、价格及付款方式: 1. 供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下,共同遵守经买方批准的价格。 2.付款条件:月结天,结算日期以供方产品入库后,需方在每月日前收到供方提供的正本发票开始计算(收到发票日期以签收单为准)。 四、交货及验收: 1.供方须按需方要求定量包装,并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点,并附上《送货清单》及供

工程材料采购申请单.doc

工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单 申请人:申请时间: 审核人:审批人:日期: 说明:钢材提前五天其它材料提前三天 工程材料采购申请单 申请人:申请时间: 审核人:审批人:日期: 说明:钢材提前五天其它材料提前三天 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教

学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

申请单表格

安徽润明光电科技有限公司 生产采购申请单 编码:___________ 研发部: 事业部: 总经办: 一、存根联 二、采购联 三、财务联 四、回单 #FOR0009-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司 生产采购订单 编码:___________ 财务: 总经办: 一、存根联 二、财务联 三、采购部 #FOR0010-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司 接 货 通 知 单 编码:___________ 一、存根联 二、仓库联 三、回单采购 四、品质部 五、接货人 (此联需在完成收货仓库签收后交给出单人统一保管)若有质量问题未能入库需通知出单人,出单人通

知该采购负责人处理#FOR0003-Ver.01 来料检验报表 安徽润明光电科技有限公司 原材料入库单编码:___________ 品质部:生产部:仓库: 一、存根联二、财务联三、事业部四、采购联五、仓库联 #FOR0011-Ver.01 来料检验报表 安徽润明光电科技有限公司 原材料退货单编码:___________ 品质部:生产部:仓库: 一、存根联二、财务联三、供应商四、采购五、品质 #FOR0012-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司 领料单编码 一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库 #FOR0013-Ver.01

超领单编码 一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库五、采购 #FOR0014-Ver.01 安徽润明光电科技有限公司 损耗单编码 仓库:采购部:领料人:生产部:事业部: 一、存根联二、财务联三、事业部四、仓库五、采购 #FOR0015-Ver.01 成品检验报告(各事业部自定格式) 安徽润明光电科技有限公司 成品入库单编码 仓库:生产部:事业部: 一、存根联二、仓库联三、财务联四、回单 #FOR0016-Ver.01

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