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分包工程质量检查表

分包工程质量检查表
分包工程质量检查表

北京城建勘测设计研究院

有限责任公司

文件编号:CKQB/BG111-2011

顺序号:

分包工程质量检查表

共页第页

工程名称大兴新城海户新村定向安置房项目地下管线探测和1:500地形图测量

技术报告

工程编号(本院)2010测量 075号

分包单位名称北京帝测科技发展有限公司分包单位资质乙级

工程概况工程

地点

大兴区黄村镇

任务

内容

地下管线探测和1:500地形图测量

测区

概况

海户村位于大兴区黄村镇,测区地势平坦,交通便利,本次测量任务

是对其进行地形及现状管线测量。测区周围有北京市测绘院的GPS点

孙村桥、瀛海南、康庄公园,点位稳固,可以作为本次测量的起算点

依据。

要求

工期

开工

日期

2010.8.

10

竣工

日期

2011.8.2

4

工期有无拖延:□有□没有

测绘技术设计书或测绘纲要审查情况1.作业规范选择是否适当□适当□不适当2.控制网精度设计是否满足委托要求□满足□不满足3.控制网网形布设是否合理□合理□不合理4.选择仪器是否满足作业精度要求□满足□不满足5.作业方法是否满足相关规范要求□满足□不满足6.有无质量控制措施□有□没有

审查情况小结:

审查人:

业记录

检查情况外业

手簿

1.手簿记录是否完整□完整□不完整

2.手簿记录是否清楚□清楚□一般□不清楚3.各项测站限差是否符合规范规定□符合□不符合

4.手簿是否整洁□整洁□一般□不整洁5.手簿有无复检□有□没有

电子

记簿

1.内容是否完整□完整□不完整

2.格式是否符合要求□符合□不符合

抽测

情况

抽测数量抽测百分比%抽测情况小结:

检查人(签名)

内业

检查

情况

计算

1.各项闭合差是否满足规范要求□满足□不满足

2.起算数据是否可靠□可靠□不可靠

3.平差方法选择是否恰当□恰当□不恰当

4.平差计算是否正确□正确□不正确

5.平差后精度是否满足设计书要求□满足□不满足

6.有无绘制导线或水准线路示意图□有□没有

地形

1.各要素正确性□较好□一般□较差

2.注记和符号正确性□较好□一般□较差

3.综合取舍质量□较好□一般□较差

4.符号、线划质量□较好□一般□较差

5.注记质量□较好□一般□较差

6.图廓外整饰要素质量□较好□一般□较差

管线

测量

成果

1.管线点坐标展绘的正确性□较好□一般□较差

2.管线图绘制的正确性□较好□一般□较差

3.各种注记的正确、完备性□较好□一般□较差

4.工作说明的完整性□较好□一般□较差

5.各种资料的完备性□较好□一般□较差

内业检查情况小结:

检查人(签名)

料文整检查情况1.提交资料是否齐全□齐全□不齐全

2.文整格式是否符合要求□符合□不符合

3.装订质量□较好□一般□较差

检查情况

总体评价检查人(签名)年月日

结论□合格□不合格

检查人(签名)

年月日

主任工

师意

见主任工程师:

年月日

专业总工

程师意见专业总工程师:

年月日

建设工程质量、进度施工检查表.doc

项目名称:工程类别:建设工程质量、进度施工检查表 施工单位:检查日期: 建筑面积:结构形式:在施部位: 序 检查项目号 施工方案1 技术交底2土方回填3砌筑工程4模板工程5钢筋工程 混凝土6 工程 扣分标准 施工方案内容具有针对性、指导性。不符合扣1~2分 安全技术交底内容全面,有针对性,履行签字。不符合扣 3 分 土方填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净。 不符合扣 1~ 2 分 回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,不符合扣1~2 分 回填土应分层铺摊。回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半 夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。不符合扣1~2 分 顶面标高表面平整度符合规范要求。不符合扣1~2分 随回填土同步取样,及时试验。不符合扣1~2 分 砌筑用砖、砂、水泥品种、规格、强度符合设计要求,并有相应 的出厂合格证、试验单等。不符合扣2~5 分 砂浆配合比正确,配合比标牌悬挂到位。不符合扣1~2 分 砌筑前,基础墙或楼面清扫干净,洒水湿润。不符合扣1~2 分 留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子 长度不应小于墙体高度的2/3 ,槎子必须平直、通顺。不符合扣 1~2 分 墙体拉结筋放置位置、规格、数量正确。不符合扣1~2 分 组砌方法正确,过梁安装位置、规格正确。不符合扣1~2 分 模板及其支撑严格按照施工工艺标准执行,必须具有足够的强 度、刚度和稳定性。不符合扣2~5分 模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应漏浆,应小于。 不符合扣 1~ 2 分 模板与混凝土的接触面应清理干净,模板隔离剂应涂刷均匀,不 得漏刷或沾污钢筋。不符合扣1~2分 模板平整度及起拱达规范要求。不符合扣1~3 分 梁截面尺寸正确。不符合扣1~ 3 分 钢筋有出厂报告及进场复检报告。不符合扣2~5 分 钢筋的级别,型号、形状、尺寸及数量是否与设计图纸。不符合 扣2~5分 钢筋绑扎无跳扣、漏扣,绑扎位置正确。不符合扣1~5 分 马蹬、垫块强度、规格、间距符合要求。不符合扣1~2 分 混凝土塌落度正确,现场具备塌落度检查工具并按规定检测塌落 度。不符合扣 1~ 3 分 混凝土浇筑有专人旁站,木工、钢筋工现场看护到位。不符合扣 1~3 分 满扣得 分分分 10 10 10 10 10 10

公路工程实体工程质量抽检情况记录表[详细]

质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-1) 注:1、表中所列项带“*”的均为必查项.2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项.3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200米),检查人可选其倍数作为检查长度. 检查人签字: 受检人签字:

质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-2)

注:1、表中所列项带“*”的均为必查项.2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项.3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200米),检查人可选其倍数作为检查长度. 检查人签字: 受检人签字: 质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-3)

注:1、表中所列项带“*”的均为必查项.2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项.3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200米),检查人可选其倍数作为检查长度. 检查人签字: 受检人签字: 质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-4)

注:1、表中所列项带“*”的均为必查项.2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项.3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200米),检查人可选其倍数作为检查长度. 检查人签字: 受检人签字: 质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-5)

注:1、表中所列项带“*”的均为必查项.2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项.3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200米),检查人可选其倍数作为检查长度. 检查人签字: 受检人签字: 质量安全监督检查情况现场记录表(三) 公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-6)

工程实体质量检查记录表精选

工程实体质量检查情况表 序号检查项目检查内容与方法 评价 备注 符合 基本 符合 不符 合 一工程资料 1 施工组织设计(方 案)、技术交底、施工 日志 施工组织设计(方案)应经过审批、 并认真落实。按规定进行技术交底, 施工日志同步、真实 2 原材料、成品、半成 品、构配件质量证明 文件和试验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌 混凝土、防水材料、砂、石、砖、 砌块等质量合格证明文件试验(检 验)报告和进场验收记录,对重要 工程使用砂、石应进行碱活性试验, 预制构件应进行结构性能检测。砌 筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型 式检验报告。同条件养护混凝土试 件强度检验 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单 4 施工图设计文件修 改、变更、洽商、交 底 施工图设计文件修改、变更、洽商、 交底应符合程序,记录完整 5 施工试验报告(记录)混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、防水混凝土抗渗性能试验报告、钢筋焊接、机械连接、回填土检验报告、复合地基检验报告等 6 施工记录工程定位、基槽验线、工程标高、轴线等测量复核记录;混凝土施工记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实 7 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格 8 质量问题的论证、处 理 工程违反强制性条文的质量问题的 调查、处理记录 二地基基础 1 地基强度或承载力检 验、工程桩承载力检 验 地基强度或承载力检验、工程桩承 载力检验方法和数量应符合要求

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表(表一)工程所在省(市、县): 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字:检查日期:

施工现场工程参建责任主体行为检查表(表二) 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达,方案、措施及检查公示, 已出现问题处理,主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间(墙、块) 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间(墙、块)并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间(墙、块)或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

结构工程实体质量实测实量检查表

主体工程实体质量实测实量检查表(一)混凝土现浇结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 混凝土柱每层垂直 8 2 混凝土表面平整度8 3 混凝土截面尺寸 (柱、梁、墙) +8,-5 4 轴线位置(剪力墙)+8,-5 5 每层楼面标高10 6 混凝土现浇板厚度+8,-5 7 钢筋保护层 柱、梁±5 板±3 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (二)砌体结构 实测项目允许偏差 (mm) 实测数值 合格率 (%) 1 垂直度砌体每层垂直度 5

全高垂直度10 2 砌体表面平 整度 砌砖、混凝土小型空心砌 块 8 蒸压加气混凝土砌块 6 清水墙 5 3 砌体灰缝 砌砖水平灰缝厚度 10mm ±2混凝土小型空心砌块水 平灰缝厚度10mm ±2垂直灰缝宽度10mm ±2水平灰缝平直度混水墙 (10m内) 10 清水墙7 4 砌体门窗洞 口 砌体门窗洞口±5 混凝土小型空心砌块门 窗洞口宽度 ±5 加气混凝土砌块门窗洞 口宽度 +10,-5 5 轴线位移10 6 楼面层高±15 7 外墙砌体砂浆灰缝饱满度≥90% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (三)钢结构 实测项目允许偏差(mm)实测数值合格率(%) 1 基础柱的定位轴线 1.0 2 基础上柱底标高±2.0 3 地脚螺栓(锚栓)位 移 2.0

4 单节柱的垂直度H/1000,且不应大于 10.0 5 屋(托)架, 桁架及受 压杆件 跨中的 垂直度 H/250,且不大于10.0 侧向弯 曲矢高 f L≤30m,L/1000且不大 于10.0,L/1000, 30m≤L≤60m,且不大 于20.0, L/1000,L>60m,不大于 40.0 6 主体结构的整体垂直 度 H/1000, 且不应大 于20.0 单层:20.0 多层:40.0 7 主体结构的整体平面 弯曲 L/1500,且不应大于 20.0 8 钢 网 架 纵向、横向长度 L/2000,不大 于20.0 支座中心偏移 L/3000,不大 于20.0 周边支承网架相邻支 座高差 L/400,且不 大于15.0 支座最大高差20.0 多点支承网架相邻支 座高差 20.0 挠度值 不大于设计 值的1.1倍 9 涂装 涂层干漆膜总厚度: 室外不小于150μm, 室内不小于125μm -25μm 10 防火 涂料 涂层 厚度 薄型0 厚型80%及以上面积 符合设计要求 最薄处厚度 不应低于设 计要求85% 总测点合格率:(%)施工单位检查人员: 年月日监理(建设)单位项目负责人: 年月日 (四)抹灰工程 检查部位 期区栋层~层其他 施工单位 检查内容质量要求检查结果墙面空鼓无空鼓

实体质量检查表.

实体质量检查表 类别分项 内容 单 项 分 值 检查内容(包括但不限于)检查的问题及评述 扣 分 实 得 分 应 得 分 土 方 工 程 2 土方开挖边坡的放坡及加固措施 2 土方开挖是否有超挖现象(基底应 保留300人工清槽) 2 基底土质应平整夯实,保证垫层施 工后不沉降 2 基坑周边3米是否有弃土堆及建筑 材料和设备的堆放 2 回填土质是否符合设计要求,禁止 用冻土、含水率高的土质回填 2 回填土的夯实处理是否满足设计要 求 2 基坑开挖过程中未对基坑、毗邻建 筑物、重要管线和道路进行变形观 测 2 基坑排水设施不完善 地 基 处 理 2 换填地基,经夯击、碾压后,是否 能达到设计要求的密实度 2 换填土质是否符合设计要求 2 换填土质含水率是否满足要求 桩 基 施 工 2 挖孔桩护壁未按设计配置钢筋,首 节护壁突出地面小于200mm 2 护壁未做混凝土 2 垂直度及桩位偏差不满足要求 2 灌注桩成孔持力层不满足设计要求 2 人工挖孔灌注桩浇筑砼前未清孔或 清孔不干净 地 下 防 水 6 防水层厚度不满足要求 6 防水层施工前阴角未按要求做圆弧 角;圆弧角半径小于50mm 6 防水基层处理平整度与含水率不满 足要求 6 穿墙管道洞口等部位未按要求设置 加强层 6 变形缝/施工缝/后浇带/穿墙管道/ 止水螺杆等部位防水处理不符合要 求

4 防水层施工完成后未及时隐蔽验收、保护 基础工程2 浅基础埋置深度不足或超挖,持力 层地基承载力不足,或被人工扰动, 造成持力层承载能力降低。 2 土方开挖后,排水系统不完善,坑 槽、地基土被水浸泡,造成地基松 软,承载力降低。 2 基础完成后,长期不回填,基底岩 土性质变坏,导致承载力下降,地 基变形加大,上部结构变形、开裂。 2 砼有较多蜂窝、麻面及较大孔洞 地基基础得分(100×实得分/应得分) 主体结构钢 筋 、 模 板 3 机械及焊接接头在受拉区同一断面 接头面积超过50%,焊接接头连接 区段小于35D且小于500mm、机械 接头连接区段小于35D;钢筋锚固 长度未满足设计及规范要求、直段 长度不够且未采取加强措施;钢筋 搭接长度未满足设计及规范要求 2 梁柱核心区箍筋间距大于100mm 剪力墙顶钢筋上升高度不符合设计 要求 钢筋锈蚀严重 钢筋绑扎松动、缺扣、跳扣现象严 重 3 纵向受力钢筋保护层超过设计及规 范要求 3 马凳数量、强度、高度不够无法保 证板受力有效截面,马凳直接搁置 在模板上 2 垫块数量、强度、厚度不够,无法 保证受力构件的有效截面 2 模板拼缝超过2mm及螺杆洞未进行 封堵处理 3 墙柱模板未设置清扫口、清扫口数 量不足、提前封闭 3 梁受力钢筋上、下排主筋之间未放 置垫筋 2 钢筋偏位不能保证受力构件有效截 面 2 模板支撑体系不满足施工方案要 求,混凝土浇筑有涨模现象 2 混凝土浇注前模板未湿润,垃圾未

装修施工质量检查表

装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备,位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直,无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致,吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔,防止造成渗漏 采用开孔器开灯位,开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求,无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆,无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离,无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表——【地面、墙身砖(石材)铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致,相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑,宽度和深度一致,填缝材料 色泽一致,缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求,不倒泛水、无积水,与地 漏、管道结合处应严密牢固,无渗漏 粘贴牢固,无空鼓 孔洞应切割吻合,边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求,均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平,与窗边、墙体接缝严密,突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系:门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐,无大小头,分块合理,收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷,无污染、划痕,泛 碱现象 填写说明: 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查,发现的问题请在检查记录中注明。

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